它不會(huì)自動(dòng)的,需要你們單位自己申請。
小規(guī)模納稅人年銷售額超過500萬強(qiáng)制成為一般納稅人,這500萬是不含稅的銷售額嗎?
小規(guī)模一年開票五百萬自動(dòng)升級一般納稅人嗎,這里的五百萬是含稅還是不含稅
小規(guī)模是不含稅銷售金額超過五百萬自動(dòng)變成一般納稅人嗎
現(xiàn)在小規(guī)模變成一般納稅人是開票不含稅金額達(dá)到500萬自動(dòng)升成一般嗎
老師你好!小規(guī)模納稅人年累計(jì)超過500萬變成一般納稅人,500萬是含稅還是不含稅銷售額?
小規(guī)模納稅人,我們視頻號上賣吉他,平臺(tái)會(huì)扣技術(shù)服務(wù)費(fèi),會(huì)給我們開發(fā)票,怎么做分錄,開了發(fā)票可以作為我們匯算清繳缺的進(jìn)貨發(fā)票嗎?
老師 我們給員工的工傷賠償款52000 已經(jīng)支付了38000給員工了 我們有保險(xiǎn),但是保險(xiǎn)可能佩服金額沒有52000這么多 現(xiàn)在保險(xiǎn)那邊具體金額我不還不清楚 這個(gè)要怎么做賬
年度企業(yè)所得稅申報(bào)表中工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出填哪個(gè)數(shù)據(jù)
老師,所得稅匯算時(shí),發(fā)現(xiàn)4季度的資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)填錯(cuò)了,資產(chǎn)總額是對的,要不要對四季度進(jìn)行修改呢?謝謝老師
企業(yè)所得稅匯算清繳后有退稅,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則需要調(diào)2024年的報(bào)表嗎?
公司2024年銀行利息收入10萬,入賬科目:借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入-10萬。銀行手續(xù)費(fèi)支出1萬,入賬科目:借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息支出1萬; 同時(shí)從其他公司借款,支付利息400萬(沒有發(fā)票),入賬科目:借方:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息支出400萬, 以上三筆費(fèi)用匯算清繳填到表里哪一行,怎么填
處罝無形資產(chǎn)當(dāng)月不攤,那要等到什么時(shí)間攤??
老師你好,我正在報(bào)一家企業(yè)的企業(yè)所得稅年報(bào),年報(bào)的主表數(shù)據(jù)是自動(dòng)出來的,去年我們企業(yè)第三季度我報(bào)了數(shù),第四季度0,年報(bào)出來的就是第三季度的數(shù)據(jù),對嗎
固定資產(chǎn)沒有發(fā)票,2024年12月份入賬,2025年1月份開始這就,匯算清繳,需要調(diào)增么?
權(quán)益法下,賺了計(jì)入“營業(yè)外收入”,那么虧了計(jì)哪個(gè)科目呢?
如果開票超過五百萬了,也不申請還是會(huì)小規(guī)模嗎
你好,稅務(wù)局會(huì)強(qiáng)制要求你們申請的。
是不含稅金額嗎
是的,是不含稅的銷售額。
老師我去年九月底開的發(fā)票開了將近五百萬,這個(gè)月我能開發(fā)票了嗎?我害怕讓我變成一般納稅人
從去年10月一到今年九月底,看這個(gè)銷售額累計(jì)是多少?
去年9月24號到今年八月底一共開票不含稅4957997稅額49520合計(jì)5001517
最后一次開票是20年12月份然后一直到現(xiàn)在沒開票,請教老師我這個(gè)月能開票嗎
你好,從去年10月到今年九月底一共是多少銷售額?不管你之前的。
就是剛才那個(gè)金額,老師今天剛九月七號
不是現(xiàn)在看連續(xù)累計(jì)12個(gè)月,是從今年的九月份到去年的十月份,不看去年的九月份。
那一共不含稅金額2959217.79稅額29592.21合計(jì)2988810
你好你這個(gè)月可以開100萬。 盡量的保持在470萬左右。
老師請教一下這個(gè)是怎么計(jì)算出來的
500萬減去這個(gè)不含稅的金額。
為什么減去這個(gè),是滾動(dòng)十二個(gè)月的金額不能超過500萬嗎
你好,那你要算十月份到九月份的,那你是不是減去已經(jīng)開發(fā)票的。
減去已經(jīng)開發(fā)票的,不就是剩下可以允許你現(xiàn)在開的嗎。
就這個(gè)月是九月份我要看能不能開票,就算把五年九月份的減去掉然后就可以得到今年九月能開票金額對嗎老師
對的是的,是這么做的。