你好 ; 那你們之前收到款是 借銀行存款貸短期借款 ; 你們還款 意思是少做賬了嗎?
之前會(huì)計(jì)從17年就開(kāi)始做分公司的賬,社保、公積金不管個(gè)人和公司的都是通過(guò)其他應(yīng)收款核算,導(dǎo)致社保和公積金有余額,比如發(fā)工資 借:應(yīng)付工資 貸:其他應(yīng)收款_代付社保_總公司 其他應(yīng)收款_代付公積金_總公司 銀行存款 然后實(shí)際扣費(fèi) 借:其他應(yīng)收款社保公積金_總公司 貸:銀行 實(shí)際上是總公司每月給分公司存進(jìn)一筆錢(qián),分公司銀行付的款 我現(xiàn)在要調(diào)下賬嗎
老師 有一個(gè)問(wèn)題 我們公司以前的賬都是代理記賬公司做的 我發(fā)現(xiàn)18年的賬 首先 每個(gè)月的銀行存款和實(shí)際都是不符沒(méi)對(duì)上的 然后很多憑證 借貸還做反了 本來(lái)是付貨款貸:銀行存款的 但是她做成了借方 導(dǎo)致往來(lái)也不對(duì) 和實(shí)際都不相符 另外 往來(lái)應(yīng)收應(yīng)付科目很多憑證都做明明是A的 卻做到B了 掛了很多往來(lái) 實(shí)際應(yīng)該是沒(méi)有的 賬目特別混亂 錯(cuò)的很多 銀行存款也一直是沒(méi)對(duì)上的 我可不可以現(xiàn)在按圖片上面老師說(shuō)的 直接列明錯(cuò)的 調(diào)賬 調(diào)成正確的呢
老師 有一個(gè)問(wèn)題 我們公司以前的賬都是代理記賬公司做的 我發(fā)現(xiàn)18年的賬 首先 每個(gè)月的銀行存款和實(shí)際都是不符沒(méi)對(duì)上的 然后很多憑證 借貸還做反了 本來(lái)是付貨款貸:銀行存款的 但是她做成了借方 導(dǎo)致往來(lái)也不對(duì) 和實(shí)際都不相符 另外 往來(lái)應(yīng)收應(yīng)付科目很多憑證都做明明是A的 卻做到B了 掛了很多往來(lái) 實(shí)際應(yīng)該是沒(méi)有的 賬目特別混亂 錯(cuò)的很多 銀行存款也一直是沒(méi)對(duì)上的 我可不可以現(xiàn)在按圖片上面老師說(shuō)的 直接列明錯(cuò)的 調(diào)賬 調(diào)成正確的呢
老師,你好!我現(xiàn)在這個(gè)公司的賬,公司之前有實(shí)收資本五百萬(wàn)沒(méi)有入賬,以前的銀行貸款也沒(méi)有入賬,對(duì)公戶(hù)上面很多往來(lái)比較亂,以前的會(huì)計(jì)做賬就是把有票的支出做一做,沒(méi)有票的就不做了,我感覺(jué)對(duì)公賬戶(hù)上面的往來(lái)都應(yīng)該做賬,但是又不知道該怎么做,這有還貸款利息的,有各種各樣沒(méi)票的,我現(xiàn)在這個(gè)問(wèn)題怎么處理好一點(diǎn)呢?
老師你好,有個(gè)問(wèn)題想咨詢(xún),比如我公司是獨(dú)資企業(yè),向銀行短期貸款1000萬(wàn),法人的賬都是掛往來(lái),他通過(guò)私人賬戶(hù)還銀行的貸款公司一直是不知道,現(xiàn)在知道以后實(shí)際還欠銀行200萬(wàn),但是賬面還是顯示1000萬(wàn),打還款憑證調(diào)整賬面短期借款為200,其他應(yīng)收款~法人250萬(wàn),其他應(yīng)付款~法人(負(fù)數(shù))300萬(wàn),還剩下的250萬(wàn)是屬于公司的還是掛其他應(yīng)付款~法人的呢?
一般納稅人購(gòu)進(jìn)貨物成本是含稅價(jià)還是不含稅價(jià)
答案是不是少了一個(gè)答案是不是少了一個(gè)
如果有個(gè)公司好幾年的帳套弄丟了找不回了怎么辦
你好,老師,老板想把個(gè)體戶(hù)改成一般納稅人,工商,稅務(wù)銀行分別怎么處理,還有個(gè)體戶(hù)收款碼就得改成對(duì)公的不能隨便收款了吧
老師,我剛提問(wèn)的問(wèn)題老師回答了,但我找不到哪里能看到?
老師,今天考試有個(gè)題是這樣的: 月初在產(chǎn)品成本150,本月發(fā)生完工產(chǎn)品成本500,本月完工產(chǎn)品成本600,問(wèn)本月在產(chǎn)品成本?
客人已經(jīng)微信支付結(jié)賬了后面發(fā)現(xiàn)酒水沒(méi)喝完就把酒水的現(xiàn)金退給了她我對(duì)賬的時(shí)候是該把退的錢(qián)加進(jìn)去還是減出去
老師,利潤(rùn)表里信用減值損失和資產(chǎn)減值損失都是負(fù)數(shù),需要調(diào)增,所得稅年報(bào)怎么填?
老師您好建筑施工企業(yè)收到的款項(xiàng)如何確定為預(yù)收款還是工程進(jìn)度款?
客人已經(jīng)微信結(jié)完帳后面酒沒(méi)喝完有退了現(xiàn)金給她我要怎么入賬呢
收到款是這樣做,還款老板通過(guò)私人賬戶(hù)直接還了
沒(méi)有從對(duì)公還款
?你好 ;? 那你就調(diào)整下:借短期借款 貸其他應(yīng)付款 - 私戶(hù) 這樣來(lái)補(bǔ)做? ?
不用以前年度損益調(diào)整科目調(diào)整是嗎
可以,貸其他應(yīng)付款~法人,嗎
?你好; 你上面不涉及損益科目的哇;直接做??
那就借:短期借款,貸:其他應(yīng)付款~法人,但是老師有一點(diǎn),這樣就會(huì)變成公司欠法人很多錢(qián)了,以后怎么平?
?你好; 是的。? 這樣 你確實(shí)是老板墊付就這樣掛??
不好意思,老師,還有一個(gè)問(wèn)題就是之前借到錢(qián)的時(shí)候,已經(jīng)對(duì)公轉(zhuǎn)到法人哪里了,掛了其他應(yīng)收款,現(xiàn)在是直接沖掉嗎?還是哪里是哪里,現(xiàn)在還款按正常掛其他應(yīng)付款呢?
可以借,短期借款,貸其他應(yīng)收款跟其他應(yīng)付款嗎?
你好;你 掛其他應(yīng)收款掛著;? 如果是有其他應(yīng)付款 貸方的; 你就對(duì)沖下其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款科目
就是可以把他還款的應(yīng)付直接抵消他之前掛有的其他應(yīng)收對(duì)嗎?一筆分錄對(duì)沖嗎
你好; 是的。 就對(duì)沖就行了。?
借,短期借款,貸其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款(兩個(gè)都會(huì)用到),這樣做嗎
?你好 ;? ? ?你 自己比如之前掛了其他應(yīng)付款了。 就對(duì)應(yīng)用這個(gè)科目 來(lái)對(duì)沖就行了??
之前是掛其他應(yīng)收款,我的意思是現(xiàn)在貸其他應(yīng)收款如果不平,還剩有一部分掛其他應(yīng)付款嗎?
?你好 ;? ? ? ? 是的。? ? 就掛其他應(yīng)付款去
所以直接借短期借款,貸應(yīng)收應(yīng)付,一筆分錄沒(méi)問(wèn)題吧
?你好 ;? ? ?借:短期借款,貸:其他應(yīng)付款~法人 這個(gè)錢(qián)還給法人 ; 如果之前法人你還掛賬的; 你注意金額 是多少 。 正常是要 去沖掉其他應(yīng)付款 ;??
我的意思是要分兩筆分錄做嗎?借,短期借款,貸其他應(yīng)付款~法人,再借借其他應(yīng)付款~法人,貸其他應(yīng)收款這樣嗎,
你好 ;? ?是的。? ?如果之前掛了科目 ; 你要去把其他應(yīng)付款 和其他應(yīng)收款對(duì)沖下? ?