對的,同學(xué), 可以這么寫分錄。
車輛保險(xiǎn)費(fèi)用要是開專票可以抵扣么 這筆賬可以寫 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅
4S店企業(yè),廠家返利,如果我售出的車輛已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本,我沖主營業(yè)務(wù)成本, 借銀行存款, 貸主營業(yè)務(wù)成本,負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 是這樣嗎
老師,我們家主營是車輛,那如果車輛保險(xiǎn)費(fèi)返還分錄是不是可以這樣寫: 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)成本
老師我們是汽車租賃公司,繳納保險(xiǎn)費(fèi)時(shí),一般是按年繳納: 借:預(yù)付賬款--車輛保險(xiǎn)費(fèi) 貸:銀行存款 還是 借:主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi) 貸銀行存款 ?
老師我公司提承包經(jīng)營車輛支付車輛保險(xiǎn)我做的分錄是收到保險(xiǎn)費(fèi)借銀行存款7860貸其他應(yīng)付款-人保7860向保險(xiǎn)公司支付保險(xiǎn)費(fèi)借主營業(yè)務(wù)成本-保險(xiǎn)費(fèi)7415.10借應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)444.90貸銀行存款7860。老師這個(gè)應(yīng)付賬款人保怎么平賬啊實(shí)際已經(jīng)都支付了啊
老師您好,從哪里查看單位社保賬號信息
老師,投房處置后,要把"公允價(jià)值變動(dòng)損益"結(jié)轉(zhuǎn)到其他業(yè)務(wù)成本,這個(gè)"公允價(jià)值變動(dòng)損益"這個(gè)是損益科目,每月底就結(jié)平了,沒有余怎么結(jié)轉(zhuǎn)
保安勞務(wù)派遣公司差額征稅,發(fā)生的水電房租費(fèi)用可以抵扣稅費(fèi)嗎
董老師您好,所得稅退稅借,所得稅費(fèi)用——負(fù)數(shù),貸,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅——負(fù)數(shù),借,銀存,貸,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅,所得稅費(fèi)用負(fù)數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)損益時(shí)剪掉了,那應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅負(fù)數(shù)和正數(shù)也沖不掉,我有點(diǎn)不理解
兩個(gè)勞務(wù)公司用同一個(gè)法人A,同一個(gè)股東B,同一個(gè)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人C,如果其中一個(gè)公司出現(xiàn)勞務(wù)傷亡糾紛,或者稅務(wù)稽查,會牽扯到另一個(gè)公司嗎?
老師,請問按凈利潤核算獎(jiǎng)金,這部份工資獎(jiǎng)金怎么核算計(jì)提
老師好,我們公司現(xiàn)在不運(yùn)營,公戶暫時(shí)也沒有流水,我的工資是老板用微信轉(zhuǎn)給我的,讓等開始運(yùn)營了,工資在從公戶轉(zhuǎn)給我,到時(shí)我在把他用微信轉(zhuǎn)給我的錢,還給他,那我每個(gè)月還給報(bào)個(gè)稅嗎
老師,客戶承擔(dān)包裝桶費(fèi)用,我們承擔(dān)運(yùn)過來的運(yùn)費(fèi),這種運(yùn)費(fèi)直接費(fèi)用化還是先做到周轉(zhuǎn)材料里面呢?
你好!老師,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅需要交稅怎么做帳
小規(guī)模納稅人取得機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票車價(jià)121946.9,增值稅15853.1,首付40000怎么寫分錄
但是我感覺應(yīng)該紅沖比較好 借:銀行存款 借:主營業(yè)務(wù)成本(紅字) 老師,哪種分錄會更適用一點(diǎn)
同學(xué), 這個(gè)根據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)損益的習(xí)慣。 借:銀行存款 借:主營業(yè)務(wù)成本(紅字) 也是推薦這么做分錄的。