你好,實際負(fù)擔(dān)稅費的事你們企業(yè)。
公司有和老板簽租車協(xié)議并開具租車發(fā)票,但是加油卡是用個人名字辦的,每次充值油卡加油站有開預(yù)付卡發(fā)票給公司,公司每月末通過加油卡消費明細(xì)來確認(rèn)費用,但是這張加油卡持卡人是個人的,到時加油費能否稅前扣除呢
我方是企業(yè),車用到的加油費,加油站給我方開具專用發(fā)票,請問最后負(fù)稅人是誰?
老師,我公司在本省的加油站加油,對方說可以在本省加油,但給我們開“外省”的增值稅專用發(fā)票,油價能優(yōu)惠點。我想問可以嗎?
請問老師,我們的司機(jī),他說加油站只給開普通發(fā)票,不給開專用專用發(fā)票,嗯,是加油站不愿意故意的,還是這也算正常?
你好,請問收到加油站開給我們的增值稅普通發(fā)票的加油票上面沒有成品油字樣可以用嗎。是不是成品油開具出來的發(fā)票左上角都會出現(xiàn)成品油字樣
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票98700元,我們一般納稅人,這個抵扣多少進(jìn)項稅額是多少,庫存商品金額是多少,分錄怎么做
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票票面金額98700元,我們一般納稅人,這個抵扣多少進(jìn)項稅,借:庫存商品的金額是98700還是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才開展業(yè)務(wù),當(dāng)年實際產(chǎn)生稅金45萬,12月稅金在23年1月繳納,23年填報工商年報時繳納稅金錯誤的填了22年1-12月實際繳納的稅金,23年的報告里填寫的稅金是當(dāng)年度產(chǎn)生的稅金,所以22年12月稅金就漏填了,實際就是22年少統(tǒng)計了一個月稅款,少了12萬多,填報了32萬的稅額,25年發(fā)現(xiàn)了就在信用系統(tǒng)里做了修正,系統(tǒng)沒有任何提示直接修改了提交了,會讓企業(yè)變成異常嗎
老師,今年1月份的所屬期,支付了一筆勞務(wù)1000,沒有代開發(fā)票過來,按工資薪金申報了個稅,后面人家要求更正為勞務(wù)報酬,后續(xù)月份已經(jīng)申報了,只能去稅局大廳更正,也沒有發(fā)票,去大廳更正的話會不會有風(fēng)險
老師,固定資產(chǎn)23年的時候賬務(wù)錯誤,一次性扣除全部費用了,請問23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進(jìn)行調(diào)增?
老師,這個月是申報5月份的個稅對吧
老師下午勾了抵扣勾選,已經(jīng)統(tǒng)計確認(rèn)了,為什么現(xiàn)在還沒有增值稅申報表里面顯示出來?
晚上好老師,計提工資時計提個人所得稅么,分錄怎么寫
老師我是個體工商戶,我是高挖機(jī)的,我請來的挖機(jī)師傅的工資應(yīng)該怎么走
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票98700元,我們一般納稅人,這個抵扣多少進(jìn)項稅,分錄怎么做
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但是實際開了專票我們已經(jīng)抵扣了。稅費已經(jīng)抵減了。
你好,最終也是你們單位負(fù)擔(dān)的,最終都是消費者來負(fù)擔(dān)。
我們這一環(huán)節(jié)沒有銷項了。但是進(jìn)項抵扣了。還是不明白?
價稅合計開的100,你給我的100,是不是你們單位負(fù)擔(dān)了
稅費我已經(jīng)抵減了!!
是的,但是你們負(fù)擔(dān)了你們底褲了,如果對方給你開的普通發(fā)票,是不是也是你負(fù)擔(dān)了,但是你沒有抵扣。是對方開的是專票,你抵扣而已。