同學(xué)你好,是的,你理解的沒錯(cuò)
(1)在合并情況下,被購(gòu)買方的可辨認(rèn)資產(chǎn)和負(fù)債的計(jì)稅基礎(chǔ)維持原被購(gòu)買方的賬面價(jià)值,而賬面價(jià)值應(yīng)反映購(gòu)買日的公允價(jià)值,由此 由此產(chǎn)生的暫時(shí)性差異應(yīng)確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)或遞延所得稅負(fù)債、其對(duì)應(yīng)科目為商譽(yù)。 (2)在并情況下,商譽(yù)的計(jì)稅基礎(chǔ)為0,賬面價(jià)值和計(jì)稅基礎(chǔ)的差異不確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債 因企業(yè)合并成本固定、若確認(rèn)遞延所得稅負(fù) 債,則減少考慮遞延所得稅后被購(gòu)買方可辨 認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值,增加商譽(yù),由此進(jìn)入不 斷循環(huán)狀態(tài)。 請(qǐng)問以上(1)和(2)都是屬于非同一控制免稅合并的遞延所得稅處理方法,為什么處理方法不一樣?
老師,這道題不是很理解下面兩個(gè)圈起來的分錄,1、為什么要沖回去年的遞延所得稅,不是應(yīng)該增加遞延所得稅資產(chǎn)嗎? 借:遞延所得稅資產(chǎn)15 貸:以前年度損益調(diào)整15 2、應(yīng)交稅費(fèi)這個(gè)為什么是360*0.25? 去年確認(rèn)的預(yù)計(jì)負(fù)債,借的營(yíng)業(yè)外支出,不是已經(jīng)少交了稅300*0.25,現(xiàn)在應(yīng)該確認(rèn)應(yīng)交60*0.25?
老師資料5。購(gòu)入金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)稅法不認(rèn)可。會(huì)計(jì)把他算收入處理,需要遞延,形成遞延所得稅負(fù)債,賬面是比稅法多80。遞延所得稅負(fù)債的增加在貸方,但是所得稅為什么在借方呢,借方是表示所得稅費(fèi)用增加嗎?以后年度是沖減我以前多交的所得稅的意思嗎???
(二)甲公司本期購(gòu)入的一項(xiàng)交易性金融資產(chǎn),入賬成本是90000元,期末公允價(jià)值為1200000元;該公司本期因產(chǎn)品售后服務(wù)確認(rèn)了40000元的預(yù)計(jì)負(fù)債。除上列項(xiàng)目外,該公司其他資產(chǎn)和負(fù)債的賬面價(jià)值與其計(jì)稅基礎(chǔ)之間不存在差異。甲公司本期按稅法規(guī)定計(jì)算的應(yīng)納稅所得額為320000元,適用的所得稅稅率為25%。本期確認(rèn)所得稅費(fèi)用之前,遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債均無余額。 要求: ?1.分析計(jì)算下列項(xiàng)目金額:(1)當(dāng)期所得稅(2)應(yīng)納稅暫時(shí)性差異(3)可抵扣暫時(shí)性差異 (4)遞延所得稅負(fù)債(5)遞延所得稅資產(chǎn)(6)遞延所得稅(7)所得稅費(fèi)用 2.編制確認(rèn)所得稅費(fèi)用的會(huì)計(jì)分錄。
丙公司本年年末有關(guān)暫時(shí)性差異資料見表15-11。 丙公司本年利潤(rùn)總額1000萬元,所得稅稅率為25%。預(yù)計(jì)以后年度有足夠的應(yīng)納稅所得額可供抵扣。無其他納稅調(diào)整事項(xiàng)。 要求(1)假如丙公司年初遞延所得稅資產(chǎn)、遞延所得稅負(fù)債均無余額,計(jì)算丙公司本年度發(fā)生的應(yīng)納稅暫時(shí)性差異、可抵扣暫時(shí)性差異,編制丙公司本年度有關(guān)所得稅的會(huì)計(jì)分錄。 (2)假如丙公司年初遞延所得稅資產(chǎn)有借方余額4萬元,系預(yù)計(jì)產(chǎn)品保修費(fèi)用發(fā)生可抵扣暫時(shí)性差異16萬元所形成;遞延所得稅負(fù)債有貸方余額21萬元,系以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)公允價(jià)值升值發(fā)生應(yīng)納稅暫時(shí)性差異84萬元所形成。請(qǐng)計(jì)算和說明丙公司本年度遞延所得稅負(fù)債、遞延所得稅資產(chǎn)的發(fā)生額,列明借或貸方向,并編制丙公司本年度有關(guān)所得稅的會(huì)計(jì)分錄。
老師,公司涉及股權(quán)變更,股東繳納了個(gè)稅及印花稅,實(shí)質(zhì)上沒有分紅,請(qǐng)問企業(yè)要進(jìn)行賬務(wù)處理嗎?如果不處理,未分配利潤(rùn)還是原來那么多,
老師,匯算清繳的申報(bào)總表的管理費(fèi)用不是應(yīng)該從附表里面直接取數(shù)嗎,我這個(gè)附表填完了之后沒有上主表上呢,還有主表哪些是需要手動(dòng)填寫呢
你好老師請(qǐng)問我用以前年度損益科沖銷了去年每個(gè)月多計(jì)提的工資,那這部分的數(shù)據(jù)是減利潤(rùn)表哪個(gè)月的呢
老師,12月開的發(fā)票,1月紅沖了,12月的主營(yíng)收算紅沖的這張票嗎
這部分是不是可以直接不填
老師,工資一年超過12萬的話,匯算清繳的時(shí)候要補(bǔ)交稅嗎?
老師你好 想出口產(chǎn)品 現(xiàn)在需要辦理對(duì)外貿(mào)易經(jīng)營(yíng)者備案表嗎。想出口產(chǎn)品 需要辦理哪些手續(xù)和證書
老師,收購(gòu)糧食企業(yè),收進(jìn)來再買,這屬于什么行業(yè)?屬于商貿(mào)企業(yè)嗎?
燃?xì)庑袠I(yè),營(yíng)業(yè)收入2419萬,安措費(fèi)怎么提?。糠咒浽趺磳??
外貿(mào)公司如果多收匯很多,有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)