同學(xué),你好 小型設(shè)備金額大的話,可以入固定資產(chǎn)
老師您好,買進來用于研發(fā)設(shè)備生產(chǎn)的其他小型設(shè)備或者加工設(shè)備及使用的一些材料,應(yīng)該怎么入賬
我公司是設(shè)備研發(fā)、制造,安裝設(shè)備完工達到可使用狀態(tài)后用來:銷售設(shè)備、或設(shè)備運營帶來收入。請問:1、安裝設(shè)備過程中產(chǎn)生的:購買主設(shè)備、專用輔助設(shè)備、消耗類型材料款、現(xiàn)場員工工資、項目員工住宿費餐飲費、臨時工勞務(wù)費等。2、設(shè)備達到可使用狀態(tài)后:運營費用、人工、材料等。這些如何記賬?
老師好,我公司購進了一個大型設(shè)備,300萬,然后這個設(shè)備安裝以后需要買一些調(diào)試用的材料,這個材料費應(yīng)該計入固定資產(chǎn)賬面價值還是入費用比較合適呢
老師您好,請教一個問題:生產(chǎn)型企業(yè)購入一些工具和配件或者用于生產(chǎn)的一些小設(shè)備,這些應(yīng)該計入什么科目呢
老師,你好,公司一臺設(shè)備,既用于研發(fā)也用于生產(chǎn),平時折舊是按2:8計提的,現(xiàn)在這臺設(shè)備要維修,那這筆維修費,是否也按2:8計入研發(fā)費用和制造費用? 公司報廢了一批研發(fā)物料,相關(guān)的賬務(wù)處理是這樣嗎:報廢研發(fā)物料,借:銀行存款 貸:其他業(yè)務(wù)收入;結(jié)轉(zhuǎn)報廢研發(fā)物料,借:其他業(yè)務(wù)成本 貸:研發(fā)費用-直接材料
看應(yīng)交稅費科目余額表,能知道本年交的增值稅是多少?
老師,月底伙食費收入支出結(jié)轉(zhuǎn)憑證,還用往伙食費流水賬上登記嗎
公司財務(wù)總監(jiān)的工作職責(zé)有什么?
小規(guī)模,發(fā)現(xiàn)去年一個月份的一筆成本科目寫到貸方,報表取數(shù)沒有取到,現(xiàn)在反結(jié)賬回去改,然后還有哪些需要做的?所得稅匯算還沒做
工商年報截止時間是什么時候呢?
老師,我們公司申請退企業(yè)所得稅,退稅申請了,專管員說需要調(diào)部分出來,才可以退稅,那我應(yīng)該怎么做呢,退稅申請的金額已經(jīng)提交了
郭老師在嗎,請教問題,公司用每個月第一個工作日匯率為固定匯率,領(lǐng)導(dǎo)說月末不調(diào)匯。 2025年3月第一個工作日新幣兌人民幣匯率為5.3440, 4月第一個工作日匯率為5.3601。 3.16日收到新加坡a公司開具的服務(wù)費發(fā)票,需要支付6000新幣,4.9日購匯6000新幣,支付6000新幣,購匯并支付花費人民幣33323.4元,以上每筆分錄怎么做。
庫存現(xiàn)金是負數(shù),是賬做錯了吧,可以核對一下現(xiàn)金明細賬,把做錯的更正~ 油有做錯,就是之前沒建賬,后來開始建賬,不知道現(xiàn)金有多少,然后有貸現(xiàn)金的科目,也沒從銀行中提現(xiàn)
老師新建賬的公司,做賬的時候庫存現(xiàn)金是負數(shù)怎么辦
老師,在資產(chǎn)負債表日后調(diào)整涵蓋期間這節(jié),調(diào)整事項訴訟判決下達,之前計提了借營業(yè)外支出貸預(yù)計負債,后來判決下達后又把預(yù)計負債轉(zhuǎn)到了其他應(yīng)付款里,然后支付對方企業(yè)了,考慮當期所得稅時,(題目也說了預(yù)計負債實際發(fā)生時可以扣除),我的疑問是預(yù)計負債已經(jīng)轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款了,不存在了吧,考慮當期所得稅時為什么還要考慮呢,麻煩老師解答一下
我公司經(jīng)營范圍就是銷售這些研發(fā)生產(chǎn)完的設(shè)備呢
同學(xué),你好 你的意思是買這些設(shè)備就是為了賣的嗎? 如果是,那就入庫存商品
買這些小型設(shè)備和一些用于加工使用的一些材料進行加工, 用來生產(chǎn)我需要銷售的設(shè)備
同學(xué),你好 那算作生成加工的機器,入固定資產(chǎn)
那我銷售加工完成設(shè)備的時候按照固定資產(chǎn)去銷售么?這些設(shè)備是為了組成我的設(shè)備
同學(xué),你好 我舉個例子,你買了A材料,B材料,然后把A.B組裝在一起形成?C,然后出售C 你們公司的生產(chǎn)模式是這樣嗎?
是的,是這樣的
同學(xué),你好 這樣的話,A,B買進來,入原材料就可以了