他減掉的是第4筆業(yè)務(wù)的借方發(fā)生額
老師,這題400,80,資產(chǎn)類的備低科目不是借減貸增嗎?為什么是減去啊?40不應(yīng)該是減掉嗎
老師你好,這個(gè)200借貸都是損益類科目,是不是不應(yīng)該減掉?
老師你好,我想問(wèn)一下,損益類科目,都是左損右益嗎,都是借減貸加嗎?
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 費(fèi)用類 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 不都是損益類的科目嗎,不都應(yīng)該是借減貸加嗎
信用減值損失是損益類科目,那為什么借方表示損失增加?損益類不是借減貸增嗎,這樣的話借方應(yīng)該表示損失減少才對(duì)呀?
我是小規(guī)模納稅人,稅務(wù)局打電話說(shuō)7月份收到的票有兩張異常,是我們從個(gè)人手里購(gòu)買(mǎi)的固定資產(chǎn),他給找人開(kāi)的票,我能否固定資產(chǎn)不開(kāi)發(fā)票,根據(jù)付款憑證暫估入賬,按月計(jì)提折舊,匯算清繳之前收不到發(fā)票就納稅調(diào)增可以嗎?
老師,公司是制造行業(yè),目前在建廠,但是目前有培訓(xùn)費(fèi)收入往出開(kāi)票,在建項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣培訓(xùn)費(fèi)收入的銷(xiāo)項(xiàng)稅嗎?
奶茶直營(yíng)門(mén)店1-7月的收入未進(jìn)入公司賬戶,而是走了法人個(gè)人卡,如果想要規(guī)范起來(lái)。這部分收入要如何合理轉(zhuǎn)入公司賬戶呢?會(huì)涉及些什么流程?我們是在昆明,不知道當(dāng)?shù)貙?duì)這方面的政策?
法人要是轉(zhuǎn)賬到公戶卡里怎么備注好呢,直接寫(xiě)往來(lái)款還是寫(xiě)清楚法人代墊xx款這樣呢
財(cái)管:貝塔係數(shù),衡量的是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 中的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)還是非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)?
為什么所有題目都不提供年金現(xiàn)值指數(shù)或是復(fù)利現(xiàn)值指數(shù)
有一個(gè)不明白的就是說(shuō)比如無(wú)形資產(chǎn)它是屬于使用壽命不確定的,然后在會(huì)計(jì)上不用攤銷(xiāo),而在稅法上需要進(jìn)行攤銷(xiāo)。那就會(huì)需要在當(dāng)期所得稅中進(jìn)行調(diào)減。但是也會(huì)產(chǎn)生遞延所得稅,調(diào)減了,然后就屬于當(dāng)期所得稅會(huì)減少嗎,然后這個(gè)遞延所得稅也是屬于遞延所得稅費(fèi)用也就是,那這個(gè)調(diào)減的金額和遞延所得稅費(fèi)用使利潤(rùn)不就減少了兩個(gè)相同的數(shù)字嗎?這樣子不就重復(fù)了嗎?到時(shí)候這個(gè)遞延所得稅負(fù)債轉(zhuǎn)回的時(shí)候,那本期這個(gè)當(dāng)期所得稅還是屬于調(diào)減了。那還需要這個(gè)遞延所得稅有什么意義嗎?
老師,我先把人工工資剔除,假設(shè)我這個(gè)月就是車(chē)間的一些制造費(fèi)用呀,然后一些電費(fèi)、水電費(fèi)呀,這些七七八八的車(chē)間的一些。費(fèi)用一個(gè)月在三三萬(wàn)四萬(wàn)塊錢(qián)的樣子,4萬(wàn)塊錢(qián)的樣子,那如果我要攤到一個(gè)工時(shí)上面去,是是除以30天再除以24個(gè)小時(shí)嘛。
老師,一般納稅人認(rèn)證發(fā)票的步驟: 一個(gè)老師說(shuō):點(diǎn)擊“我要辦稅”→稅務(wù)數(shù)字賬戶→發(fā)票業(yè)務(wù)。另一個(gè)老師說(shuō):我的待辦→發(fā)票業(yè)務(wù)(老師,兩個(gè)老師的步驟不一樣,是因?yàn)閮蓚€(gè)不同的路經(jīng)?還是稅局系統(tǒng)界面有變化?)
請(qǐng)問(wèn)在網(wǎng)上注銷(xiāo)工商流程步驟是怎么樣的?
第4筆最終轉(zhuǎn)到其他業(yè)務(wù)成本里邊了呀?沒(méi)懂?
這個(gè)題一模一樣的,兩個(gè)題一個(gè)減了一個(gè)沒(méi)減,哪個(gè)對(duì)?
出售這個(gè)時(shí)點(diǎn)是不用減除200的