你好,只要你的收入別小于你的成本就可以的。
我想問個一直疑惑的問題,公司為了抵銷項稅,只要是進貨都要有進項發(fā)票入賬,庫存就會增加,而銷售不開發(fā)票的就不做賬,時間久了就會庫存很多,進貨量那么大,而又沒怎么賣,如果稅務問怎么回復呢
老師好,有幾個基礎的問題想了解下,望老師解答。 公司性質(zhì):一般納稅人 1:向平臺充值的廣告費屬于進項票嗎?這個可以抵扣增值稅嗎?如果不可以的話,是不是只能當成費用票來做公司利潤的時候用? 2:如果對方公司是小規(guī)模,開具的進項票可以正常抵扣嗎? 3:一般納稅人的稅務應該怎么去合理安排進項銷項的比例?例如銷售100萬,進項需要多少?費用票需要多少?才算是一個正常的比例?
我們是零售業(yè)一般納稅人,很多時候在進貨時,進項票發(fā)票都會在當月已開回來,由于銷售額不是很大,所以每個月購選的進項發(fā)票比開回來的要少,但是當月把還沒購選的那些發(fā)票上的貨物賣了出去。請問一下,像這樣的情況,在做賬時應該怎么樣做才好?
您好,老師。我們公司現(xiàn)在小規(guī)模要變成一般納稅人。想請問下在此之前我開票出去的銷項對應的進項發(fā)票原來是只能收普票現(xiàn)在更改后是要收專票還是普票。比如說今天是8.26,我5.20開的發(fā)票是普票一個點的,本來這個進項發(fā)票也是普票也是一個點的。那我這個進項發(fā)票還沒有給我們開那這個發(fā)票如果是8.26變更一般納稅人之后開給我們的。那這個發(fā)票是專票的話13個點可以足額抵扣嗎?
我想問下,一般納稅人公司是貨運代理的。它開的發(fā)票,和它的進賬對比。銷項發(fā)票比進項發(fā)票要大很多。是不是它的成本就等于它開回來的進項發(fā)票,如果要把利潤調(diào)低,是不是只能調(diào)費用?
你好,老師我想問一下,我公司基本就沒有現(xiàn)金業(yè)務,一年也就微信能收到1000多元,其他都是銀行支付,我可以不建立現(xiàn)金日記賬嘛?
老師,為什么這題的增值稅不算在成本里面
老師您好 這里的生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本 和 生產(chǎn)成本-輔助生產(chǎn)成本 請問在什么情況下用這兩個明細科目?
老師,匯算時先上傳年度財務報表,這年度報表就是第四季度的報表嗎?
老師,你好,上個月開票才5萬塊,可以不交稅,進賬發(fā)票多抵扣點可以吧
你好,請問金蝶軟件自動生成的報表分析利潤表和資產(chǎn)負債債表的勾稽關系,數(shù)據(jù)沒對上,是什么地方出現(xiàn)了問題?
老師,合作社需要交殘保金嗎?
老師我看你說過成本是收入的百分之八十
老師,請問一下,公司3年前因為申請高企,所以材料入庫由庫存商品改成原材料,現(xiàn)在企業(yè)不再申請高企,那我現(xiàn)在賬還要按原先制造業(yè)做還是改回來
老師,我計賬憑證是A4紙大小,銀行回單應該如何粘貼,銀行回單一般是一張A4紙三張或兩張回單的
如果你要調(diào)利潤降低的話,你成本費用沒有發(fā)票的都可以做進去,不一定光只能調(diào)費用,可以調(diào)成本的。
我是做了虛擬的成本?,F(xiàn)在才把它把成本調(diào)回費用。
你好,只要在預繳內(nèi)可以的,但是匯算清繳你虛增的需要調(diào)增,不允許底褲。
好的,謝謝
不用客氣,工作愉快。