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Q

老師,我這了一份工資的記賬憑證,麻煩您看下對不對

2021-09-02 09:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-09-02 09:12

你好,會計學堂,你可以將你的記賬憑證拍圖片,或者是錄入上傳。

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快賬用戶7961 追問 2021-09-02 09:15

老師能看見嗎

老師能看見嗎
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快賬用戶7961 追問 2021-09-02 09:28

老師還在嗎

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齊紅老師 解答 2021-09-02 09:39

你的分錄應是: 1、計提工資費用,分錄是: 借:管理費用——工資 貸:應付職工薪酬——工資 2、發(fā)放工資,分錄是: 借:應付職工薪酬——工資 貸:銀行存款 由于沒有扣個人所得稅,上述金額,就是你寫分錄是金額

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快賬用戶7961 追問 2021-09-02 09:50

那我這個日期應該是8.31號還是9.1號呢?昨天發(fā)放的工資

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快賬用戶7961 追問 2021-09-02 10:08

老師在嗎

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齊紅老師 解答 2021-09-02 10:20

計提是8月份,按權(quán)責發(fā)生制原則,是8月份計提,可能是8月末支付或者是9月初支付

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你好,會計學堂,你可以將你的記賬憑證拍圖片,或者是錄入上傳。
2021-09-02
同學你好 分錄都對的
2022-10-14
你好,應該把應交稅費、應交增值稅進項改成應交稅費、應交增值稅進項轉(zhuǎn)出
2022-05-09
同學你好,我這邊看不到你的圖片,你可以編輯文字嘛
2022-04-12
你好 1,一個是銷售貨物結(jié)轉(zhuǎn)成本? 2,一個是支付手續(xù)費??
2023-04-24
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