同學(xué)你好,機(jī)動車發(fā)票可以紅沖,一個月可以紅沖幾次,沒有限制。
請問報(bào)銷完畢的無發(fā)票差旅費(fèi)餐助,當(dāng)時報(bào)銷計(jì)入差旅費(fèi)了,工資表中包括這項(xiàng)補(bǔ)助,發(fā)放工資的分錄要怎么扣除這一項(xiàng)
收到一張咨詢服務(wù)費(fèi),知識產(chǎn)權(quán)代理費(fèi)普票,2萬塊,老師,我怎么掛賬,是咨詢注冊商標(biāo)的事,我們公司是生產(chǎn)制造業(yè),掛管理費(fèi)用-辦公費(fèi)嗎?
14年平價賣了一項(xiàng)固定資產(chǎn), 借:應(yīng)收賬款 11.3 貸:固定資產(chǎn)清理 10 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅1.3 當(dāng)時抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅,現(xiàn)在s局不讓抵扣,讓走簡易計(jì)稅3%減按2%,已經(jīng)紅沖之前的發(fā)票并開了普票,分錄怎么寫
一般納稅人開具的一張電子發(fā)票二手車,只有金額8000,稅額為0,申報(bào)增值稅時填在開具其他發(fā)票,那這8000價稅分離來申報(bào)增值稅的話,申報(bào)的增值稅金額及稅額就和實(shí)際開具的發(fā)票金額對不上,這沒問題嗎
請問老師,這個題C和D不太明白。這個胡某最終沒有取得所有權(quán)嗎?
請問老師,這個題C和D不太明白。這個胡某最終沒有取得所有權(quán)嗎?
我是一家外貿(mào)企業(yè),一批貨物采購價38萬美元,銷售價格42萬美元,已經(jīng)報(bào)關(guān)了,但是因?yàn)橘|(zhì)量問題給客戶收匯的時候打折了,只收匯了34萬,會影響我退稅嗎,要怎么操作啊
收到一張勞務(wù)發(fā)票,維修費(fèi)的,這個我怎么做賬,我需要報(bào)個稅么?
前期已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)票,怎么操作不抵扣
對方之前開專票給我們,我們已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在需要退貨,開紅字發(fā)票,還是對方開吧?
公司會被拉異常嗎
機(jī)動車發(fā)票蓋章應(yīng)該蓋在左邊,但是蓋在了右邊,發(fā)票還可以使用嗎?
同學(xué)你好,一般情況下,不會被拉黑的。
同學(xué)你好,發(fā)票可以使用的。
公司被納為風(fēng)險(xiǎn)納稅人,是那種問題造成的
同學(xué)你好,可能是沒有按時報(bào)稅造成的。
按時申報(bào)啦,但是都是沒交稅,進(jìn)項(xiàng)多,連著三個月
同學(xué)你好,這個沒有問題的。
現(xiàn)在是這種情況
同學(xué)你好,這個可能是網(wǎng)絡(luò)問題,明天再試試,可能就好了。