你好,選擇第一種做法。
你好,我們4月開(kāi)發(fā)票40萬(wàn),疫情期間,湖北地區(qū)小規(guī)模納稅人稅增值稅的賬務(wù)處理,是借:應(yīng)收賬款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,免的增值稅不做處理,還是借:應(yīng)收賬款40,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入38.83萬(wàn),貸:增值稅減免稅1.17元,然后減免的增值稅做營(yíng)業(yè)外收入 這兩個(gè)哪個(gè)是對(duì)的
老師,我想請(qǐng)問(wèn)下,今年餐飲行業(yè)屬于生活服務(wù)類行業(yè)是不需要交稅的,那我確認(rèn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的時(shí)候是否還是會(huì)計(jì)分錄:借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金1% ,讓后應(yīng)交稅金轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入:借:應(yīng)交稅金 貸:營(yíng)業(yè)外收入
老師你好,2020稅率是1%,然后申報(bào)的時(shí)候那個(gè)不超過(guò)45萬(wàn),是按照3%計(jì)算,比如我的收入是120056.14.本期免稅稅額是3601.68,我做的分錄是借:應(yīng)收賬款 121256.70 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入:120056.14 營(yíng)業(yè)外收入------政府補(bǔ)助1200.56嗎? 還是借:應(yīng)收賬款:123658.82 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 120056.14 營(yíng)業(yè)外收入---3601.68 ?
老師:我們收入不夠45萬(wàn),我做分錄是:借:應(yīng)收賬款貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,還需要做增值稅的分錄嗎?
老師,您好,季度銷售30萬(wàn)以下的(不用交稅的)可以直接做分錄:借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入嗎?還是必須分錄如下: 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅額) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅額) 貸:營(yíng)業(yè)外收入
干粉滅火器維修打壓檢測(cè),21具?45元,新采購(gòu)滅火器10具?60元,合計(jì):1545元。老師這個(gè)怎么開(kāi)發(fā)票呢?項(xiàng)目名稱怎么寫(xiě)
老師,請(qǐng)問(wèn)生鮮公司,開(kāi)出免稅普票,是不是對(duì)應(yīng)的專票就不能抵扣
老師您好,甲公司有兩臺(tái)已提完折舊的設(shè)備在乙公司倉(cāng)庫(kù)存放丟失,甲公司租賃乙公司倉(cāng)庫(kù),租賃合同約定乙公司有索賠責(zé)任,現(xiàn)在乙公司將索賠款項(xiàng)匯到甲公司銀行賬戶,甲公司應(yīng)如何做賬務(wù)處理?
我司為被告方,支付給原告訴訟費(fèi)款,計(jì)入什么科目
貸款100萬(wàn)到手九十萬(wàn)三年還,先息后本,這樣的利息高嗎?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)沖減采購(gòu)價(jià),然后減少發(fā)出商品期末數(shù),是否相當(dāng)于有盈利了?可否舉個(gè)例子,因?yàn)槲覀儼l(fā)現(xiàn)從母公司高價(jià)買入,我們低價(jià)買賣出,虧損了,然而我們一直用高價(jià)作為成本,高估發(fā)出商品的庫(kù)存數(shù)。
公司差個(gè)人應(yīng)付款2000萬(wàn),這個(gè)需要公司向個(gè)人 寫(xiě)借條嗎?
電商的企業(yè),信息技術(shù)服務(wù)*軟件服務(wù)費(fèi)算什么費(fèi)用?
電商的企業(yè),信息技術(shù)服務(wù)*軟件服務(wù)費(fèi)算廣宣費(fèi)?按照收入15%扣除比例嗎?
賬上利潤(rùn)分配5千多萬(wàn),有什么辦法
那不是 跟申報(bào)表上的稅額對(duì)不上
是的,對(duì)不起來(lái)的,不一致的,這個(gè)忽略。
嗯嗯 老師還有個(gè)問(wèn)題就是5月入賬 6月給員工繳納社保 應(yīng)該是從5月份的工資扣呢 還是6月份的工資里面扣啊?
你好,哪個(gè)月也可以 只要是不多扣就行,他只有一個(gè)提前扣或者是推后扣,如果是繳納六月份的,應(yīng)該在六月份的工資里面扣除,發(fā)六月份的工資扣除。