學(xué)員您好,問下紅字信息表是購(gòu)買方還是銷售方開具的?

購(gòu)買方取得專票,抵扣了,之后發(fā)現(xiàn)開錯(cuò)了,開了紅字信息表,銷售方開具了紅字發(fā)票,又開具了藍(lán)字發(fā)票。想問一下,購(gòu)買方之前認(rèn)證的發(fā)票需要寄回給銷售方嗎
開紅字發(fā)票,需要對(duì)方寄回之前的發(fā)票?
老師,你好,收回的發(fā)票,對(duì)方未抵扣,開紅字沖銷以后,開了正確的發(fā)票,那紅字發(fā)票需要寄給對(duì)方嗎
老師,銷售方紅沖發(fā)票,對(duì)方還沒有抵扣的,原發(fā)票要讓購(gòu)買方寄回來(lái)嗎?我們開出的紅字發(fā)票需要寄給他們嗎?
發(fā)票跨月紅沖,購(gòu)貨方?jīng)]有抵扣,購(gòu)貨方已將需要紅沖的發(fā)票已經(jīng)郵寄給對(duì)方,開票方紅沖發(fā)票后需要把負(fù)數(shù)發(fā)票郵寄給購(gòu)貨方嗎?原藍(lán)字發(fā)票需要對(duì)方寄回嗎?
老師你好!導(dǎo)地預(yù)繳一般納稅人填報(bào)增值稅是填報(bào)含稅數(shù)據(jù)還是填寫不含稅收入,老師指導(dǎo)一下,是建筑工程,怎樣操作
老師請(qǐng)教一下,個(gè)人出售黃金需要繳稅嗎
老師你好!我公司2024年12月出口一筆貨物,在2025年9月份申報(bào)出口退稅,請(qǐng)問,會(huì)不會(huì)存在稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?謝謝!
我是債權(quán)人,看到債務(wù)公司要求注冊(cè)資本金減資,作為債權(quán)人應(yīng)該怎么做?
應(yīng)納稅暫時(shí)性差異不是當(dāng)期調(diào)減嗎?為什么還要加?
年終關(guān)賬要做哪些工作
請(qǐng)問老師,甲單位本期購(gòu)買家具5萬(wàn)元(包含很多,柜子、椅子等)可以直接進(jìn)入費(fèi)用吧,無(wú)需放固定資產(chǎn)核算對(duì)吧。因?yàn)檫@些用品,都是給出租的房屋購(gòu)置的,所以直接計(jì)入成本了。
老師資產(chǎn)總額怎么控制5千萬(wàn),利潤(rùn)總額怎么控制300萬(wàn),每年幾月份大學(xué)開始算,
老師,殘保金人員的計(jì)算,請(qǐng)教下您,公司簽了幾個(gè)兼職人員,就只拿銷售提成沒有基本工資,申報(bào)了個(gè)稅沒交社保,這幾個(gè)人計(jì)入殘保金人數(shù)嗎
請(qǐng)問老師。乙單位是甲單位下屬的公司,乙單位的財(cái)審和稅審的合同是與甲簽訂的,也是甲單位支付的,也是甲單位委托審計(jì)公司的。請(qǐng)問甲單位列支的這些乙的審計(jì)費(fèi),是可以在甲單位稅前扣除的么?


購(gòu)買方已經(jīng)抵扣了,購(gòu)買方開吧
學(xué)員您好,那購(gòu)買方不能退回原發(fā)票的
我們還沒有寄發(fā)票給他們就,他們急得要發(fā)票就先在勾選平臺(tái)抵扣了,抵扣了才發(fā)現(xiàn)發(fā)票打印出來(lái)格式有誤了,現(xiàn)在我們還要寄這個(gè)打印有問題的發(fā)票給購(gòu)買方嗎?
學(xué)員您好,原發(fā)票還是需要寄給購(gòu)買方的,購(gòu)買方開具紅字信息表,銷售方開具紅字發(fā)票,開好的紅字發(fā)票也要給購(gòu)買方
還要蓋章嗎?
學(xué)員您好,原發(fā)票要蓋章的