你好! 因為長期待攤費用是資產(chǎn)類科目,資產(chǎn)類科目的記賬規(guī)則是借增貸減
老師,這個賬上一直做的分錄是 借:管理費用-長期待攤費/業(yè)務(wù)招待費 貸:長期待攤費用--開辦費,,老會計為啥這么走賬,,我看不懂老師能給解釋下嗎
老師你好,能把這個分錄的原理或者解題思路跟我講下嗎?期末長期待攤費用減少為什么貸方是這個科目
實操,計提本月工資。請老師詳細(xì)解讀一下這個憑證為什么這么做:為什么用這個科目?這個科目對應(yīng)的發(fā)生額為什么是增加或者減少。謝謝??! 這是我的理解:計提就是表示是從資金安排中計算提取一筆錢來用作職工薪酬。既然只是計提就表示這筆款還沒有走賬,所以不涉及貨幣資金的科目。因為是籌建期,職工薪酬都算是管理費用,所以管理費用增加,發(fā)生額計借方。后面的我就理解不過來了,為什么是這個科目?為什么這個科目是增加或者減少?
老師您好 公司之前的裝修款分次共支付了235000元,當(dāng)時跟對方談的是不含稅的 所以對方不給開票,但是雖然沒收回發(fā)票之前會計都也記的長期待攤費用科目,但是一年了都沒攤銷 我這個月剛接的 ,那我怎么處理呢 現(xiàn)在需要把長期待攤費用的235000元轉(zhuǎn)到預(yù)付賬款科目嗎?等發(fā)票收回再計入長期待攤費用
我們?nèi)ツ觊_業(yè),第一二個月把費用放長期待攤里面,今年審計說不對,叫我攤銷紅沖回去,再重新確認(rèn)長期待攤費用的原值,不能直接確認(rèn)費用,老師啥意思。我是借紅字長期待攤,貸紅字銀行存款嗎,那從三月份開始攤銷的分錄我又怎么做,還有因為已經(jīng)匯算清繳結(jié)束了,要通過以前年度損益調(diào)整科目嗎
老師,銀行貸款需要準(zhǔn)備財務(wù)報表,我實際利潤為負(fù)數(shù),這個得自己改成正數(shù)盈利嗎
老師,員工社保單位應(yīng)交部分的計提,上繳分錄怎么做
老師,請問總公司投資建造這個加油站,取得發(fā)票入賬,怎么入賬
老師您好!應(yīng)付債券溢價發(fā)行時溢價金額計入應(yīng)付債券-利息調(diào)整科目的貸方,因為“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”是個負(fù)債類科目,計入貸方不就表示負(fù)債增加了嗎?為什么負(fù)債會增加呢?我不理解希望老師看到后給予指點,多謝老師!
老師好,請問手續(xù)費是否只能抵扣5%
請問購進(jìn)的,用途發(fā)生改變的用于免稅項目的農(nóng)產(chǎn)品不能抵扣增值稅,但是為什么農(nóng)產(chǎn)品又可以計算抵扣增值稅?
請問我們是售后融資租賃的承租方,該如何寫分錄,收到300萬租賃款,該如何寫分錄,每個月付租金該如何寫分錄
想激活25年的敲重點,激活不了。提示激活碼重復(fù),解題密碼是24年的激活碼還沒過期。怎么解決?剛買的25年的中級敲重點
是不是所有憑證,都要做記賬憑證
從甲公司購入101號材料500千克單價70元增值稅專用發(fā)票列明材料價款3萬5000元增值稅稅額4550元價稅合計3萬955010元對方代墊運費300元取得增值稅普通發(fā)票款項用銀行存款支付材料未到
老師,這個是編制現(xiàn)金流量表我遇到的問題,有點不理解,就是為什么貸方是購買商品接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金
比如記入長期待攤費用的房子裝修,買材料,付勞務(wù)費支付材料費