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老師我們車隊有部分業(yè)務(wù)是,我們的業(yè)務(wù)自己拉不過來,找的外雇幫忙拉的,比如說應(yīng)該800塊錢的運費我們收50塊錢,司機總現(xiàn)金支付給我們,我們給對方開個收據(jù),我這部分就差額做個無票收入可以嗎?

2021-08-29 15:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-08-29 15:06

你好,可以的,可以做無票收入的。

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快賬用戶2610 追問 2021-08-29 15:08

老師我是按我收到的50塊錢做個無票收入就可以了吧,還是按800做收入,750做成本呢?

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齊紅老師 解答 2021-08-29 15:13

你好,按800做收入 ,按750來做成本的。

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快賬用戶2610 追問 2021-08-29 15:15

老師成本部分我們是收不到發(fā)票的這樣子的話我就不可以再稅前扣除了,我就差額部分做和無票收入可不可以呢

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齊紅老師 解答 2021-08-29 15:19

你好,你們沒有成本票的話,做差額部分,但是是有一定的風險的。

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快賬用戶2610 追問 2021-08-29 15:31

明白了老師謝謝

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齊紅老師 解答 2021-08-29 15:32

不客氣,祝工作順利哦!

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你好,可以的,可以做無票收入的。
2021-08-29
您好。運輸服務(wù)9%運輸服務(wù)9%,如果您收取的是中介服務(wù)費,是6%。
2021-12-01
同學你好 對的 是這樣做的
2021-05-18
同學你好,是以你們的名義開票嗎
2024-02-28
同學你好,增值稅這塊,可以在收到款時,開具海運費發(fā)票給對方,把款付給海運單位時,讓海運單位把發(fā)票開給貴方,來抵扣增值稅即可。
2024-07-25
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