你好,還是可以確認(rèn)收入的。
建造合同與長(zhǎng)期勞務(wù)合同(轉(zhuǎn)讓模式相同的)都是在某一時(shí)段內(nèi)履行的履約義務(wù),兩者都是按履約進(jìn)度計(jì)算確認(rèn)收入,請(qǐng)問(wèn)兩者會(huì)計(jì)分錄分別是什么,有什么區(qū)別呢??jī)烧呤欠穸紝儆诤贤豢擅鞔_區(qū)分的商品?
5.對(duì)于在某一時(shí)段內(nèi)履行的履約義務(wù),當(dāng)履約進(jìn)度不能合理確定時(shí),其已經(jīng)發(fā)生的成本預(yù)計(jì)能夠得到補(bǔ)償?shù)?,則應(yīng)當(dāng)按照什么確認(rèn)收入?這道題考查的內(nèi)容是什么?
7.對(duì)于某一時(shí)段內(nèi)履行的履約義務(wù),當(dāng)履約進(jìn)度不能合理確認(rèn)時(shí),企業(yè)不能確認(rèn)為收入() 老師:請(qǐng)問(wèn)一下這個(gè)為何錯(cuò)了?不能確認(rèn)就不確認(rèn)收入
下列關(guān)于履約進(jìn)度的說(shuō)法中正確的有(?。?。 A. 當(dāng)履約進(jìn)度不能合理確定時(shí),企業(yè)已經(jīng)發(fā)生的成本預(yù)計(jì)能夠得到補(bǔ)償?shù)?,?yīng)當(dāng)按照已經(jīng)發(fā)生的成本金額確認(rèn)收入,直到履約進(jìn)度能夠合理確定為止 B. 當(dāng)客觀環(huán)境發(fā)生變化時(shí),企業(yè)需要重新評(píng)估履約進(jìn)度是否發(fā)生變化,該變化應(yīng)當(dāng)作為會(huì)計(jì)估計(jì)變更進(jìn)行會(huì)計(jì)處理 C. 對(duì)于每一項(xiàng)履約義務(wù),企業(yè)只能采用一種方法來(lái)確定其履約進(jìn)度 D. 資產(chǎn)負(fù)債表日,企業(yè)應(yīng)當(dāng)對(duì)履約進(jìn)度進(jìn)行重新估計(jì) 老師:C選項(xiàng),只能是一種方法來(lái)確認(rèn)嗎?
9.對(duì)于在某一時(shí)段內(nèi)履行的履約義務(wù),只有當(dāng)其履約進(jìn)度能夠合理確定時(shí),才能按照履約進(jìn)度確認(rèn)收入。( ) 答案:對(duì) 10.對(duì)于某一時(shí)段內(nèi)履行的履約義務(wù),當(dāng)履約進(jìn)度不能合理確定時(shí),企業(yè)不能確認(rèn)收入() 答案:錯(cuò) 老師:我怎么覺(jué)得這兩個(gè)題目這么排斥呢?
老師 購(gòu)買(mǎi)700萬(wàn)的廠房要交哪些稅
老師:您好!有一個(gè)股東當(dāng)時(shí)收購(gòu)股權(quán)是672000元,是占股2%,股權(quán)原值是650000元,現(xiàn)在他要把股權(quán)轉(zhuǎn)給他兒子,哪我填股權(quán)原值是填 672000元還是填 650000元呢?
郵政開(kāi)票入賬只開(kāi)6%入賬可以嗎
你好,老師,今年1月份個(gè)人股東轉(zhuǎn)讓股權(quán)給企業(yè),以15萬(wàn)轉(zhuǎn),合同寫(xiě)明3個(gè)月內(nèi)轉(zhuǎn),到現(xiàn)在8月想分幾筆轉(zhuǎn)股權(quán)轉(zhuǎn)讓款給個(gè)人股東,請(qǐng)問(wèn)這樣可以嗎???稅局認(rèn)可的嗎??
老師,我公司為一般納稅人,公司名下一輛車(chē)報(bào)廢回收給廢品公司,請(qǐng)問(wèn)怎么開(kāi)票?稅收名稱寫(xiě)什么,稅收編碼是?
老師,我們公司這個(gè)月收到一個(gè)新公司的一筆投資款,是貨幣資金,回單上也寫(xiě)了投資款,等于就是實(shí)繳了,那么我們直接再做一下工商變更就可以了吧?然后我下個(gè)月再申報(bào)繳納印花稅就可以了對(duì)嗎?
老師,這種國(guó)外的增值稅發(fā)票可以做費(fèi)用嗎
零售行業(yè)進(jìn)項(xiàng)400多萬(wàn),銷(xiāo)項(xiàng)100多萬(wàn),實(shí)際財(cái)務(wù)報(bào)表銷(xiāo)項(xiàng)實(shí)際做的,進(jìn)項(xiàng)做了跟銷(xiāo)項(xiàng)差不多的金額,現(xiàn)在稅局比對(duì)成本過(guò)多,且沒(méi)有庫(kù)存商品,這種情況現(xiàn)在怎么給稅局做解釋
發(fā)票已經(jīng)交完稅了,還能不能紅沖
老師,增值稅專(zhuān)用發(fā)票抵扣聯(lián)是按收到發(fā)票的開(kāi)票月份每月裝訂,還是按抵扣月份的發(fā)票金額數(shù)量裝訂,還有計(jì)算抵扣的票據(jù)是不是要復(fù)印一份和當(dāng)月認(rèn)證抵扣的專(zhuān)票抵扣聯(lián)放在一起裝訂?