同學(xué),你好,很高興為你答疑。 是的,待處理財(cái)產(chǎn)損溢轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用。
老師您好,請(qǐng)問報(bào)廢了一批固定資產(chǎn)(通用設(shè)備和家具),未折舊完的資產(chǎn)凈值計(jì)入了待處理財(cái)產(chǎn)損溢-待處理財(cái)產(chǎn)價(jià)值,期末處理時(shí),待處理財(cái)產(chǎn)損溢余額為0的話,如何寫這筆分錄?
我的一個(gè)朋友的公司存貨實(shí)際庫存大于賬面庫存 我們會(huì)計(jì)是這樣處理的 存貨盤盈: 1、報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)前: 借:原材料/庫存商品 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢——待處理流動(dòng)資產(chǎn)損溢 2、報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后 借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢——待處理流動(dòng)資產(chǎn)損溢 貸:管理費(fèi)用 但是我就想知道究竟是怎樣做賬導(dǎo)致成這樣 我這樣沖減管理費(fèi)用 那我的費(fèi)用減少 到時(shí)候利潤(rùn)不是又多
公司的產(chǎn)品拿去給業(yè)務(wù)員做樣品,我應(yīng)該怎么做賬.收到庫房拿來的報(bào)損單 借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢 貸庫存商品 然后借:營(yíng)業(yè)外支出 貸待處理財(cái)產(chǎn)損溢 這樣可以不????
你好,老師,我想咨詢一下,商品報(bào)廢的賬務(wù)處理 假如報(bào)廢100元,確認(rèn)損失,待處理財(cái)產(chǎn)損溢100。廢品收入10,貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢10。報(bào)批處理的待處理財(cái)產(chǎn)損溢是90嗎?
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,其庫存原材料因管理不善發(fā)生毀損,該批原材料實(shí)際成本為5000元,購入時(shí)已確認(rèn)的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為650元,發(fā)生毀損應(yīng)收保險(xiǎn)公司賠償1000元。不考慮其他因素,下列有關(guān)清查賬務(wù)處理正確的有()。(本題2分)A批準(zhǔn)處理前:借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢5000貸:原材料5000B批準(zhǔn)處理前:借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢5650貸:原材料5000應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)650批準(zhǔn)處理后:借:其他應(yīng)收款1000管理費(fèi)用4650貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢5650(D批準(zhǔn)處理后:借:其他應(yīng)收款1000營(yíng)業(yè)外支出4000貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢5000
稅局讓改水資源稅的基數(shù),最后多的稅退回來了,憑證的流量是稅費(fèi)返還嗎
請(qǐng)教老師,因24年末其他應(yīng)付款貸方余額負(fù)數(shù)而被稅務(wù)要求重分類后,原享受的小微企業(yè)所得優(yōu)惠的20%稅金要補(bǔ)回來,那么,更正報(bào)表要更正哪些?還是只要更正24年度所得稅申報(bào)表進(jìn)行補(bǔ)稅嗎?謝謝
老師好,現(xiàn)在還有17點(diǎn)稅的發(fā)票嗎
老師,如何把費(fèi)用科目的明細(xì)項(xiàng)調(diào)整為收付實(shí)現(xiàn)制的報(bào)表,就是按照資金支付的口徑,統(tǒng)計(jì)一下費(fèi)用科目實(shí)際支付的金額
老師,公司有拖拉機(jī)15臺(tái),收割機(jī)20臺(tái),購買保險(xiǎn)費(fèi)9萬,請(qǐng)問計(jì)入管理費(fèi)用/保險(xiǎn)費(fèi)可以嗎?
小型企業(yè),公司經(jīng)營(yíng)困難,沒有按時(shí)發(fā)放員工工資。現(xiàn)在6 月份,3至5月工資未發(fā),但個(gè)稅已申報(bào)3至5月,員工實(shí)際未收到工資。是否可以按發(fā)放數(shù)據(jù)來報(bào)個(gè)稅,未發(fā)就申報(bào)0
結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時(shí)候,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)時(shí),科目用轉(zhuǎn)出未交增值稅,還是轉(zhuǎn)出多交增值稅,我是結(jié)轉(zhuǎn)都放在轉(zhuǎn)出未交,然后轉(zhuǎn)出未交再到未交,這樣對(duì)嗎
老師,工業(yè)企業(yè),銷售產(chǎn)品的運(yùn)費(fèi)是計(jì)入應(yīng)付賬款還是其他應(yīng)付款
請(qǐng)問:甲養(yǎng)老院,以乙公司中標(biāo)的。甲養(yǎng)老院有兩個(gè)業(yè)務(wù),一,是吃國(guó)家補(bǔ)助老人,二,收社會(huì)人員自費(fèi)的。乙公司想把社會(huì)人員的收入,開支做到自己公司可以嗎?
去年收到醫(yī)保局結(jié)算1萬元,去年沒有掛醫(yī)保局的應(yīng)收賬款,收到1萬元直接做銀行存款+主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,今年開始重新掛醫(yī)保局的賬,請(qǐng)問去年的賬怎么調(diào)整做分錄
原材料報(bào)廢,有廢品收入,也是待處理財(cái)產(chǎn)損益余額轉(zhuǎn)入管理費(fèi)吧
要扣除廢品收后的余額計(jì)入管理費(fèi)用。