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你好,老師,我想咨詢一下,商品報(bào)廢的賬務(wù)處理 假如報(bào)廢100元,確認(rèn)損失,待處理財(cái)產(chǎn)損溢100。廢品收入10,貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢10。報(bào)批處理的待處理財(cái)產(chǎn)損溢是90嗎?

2021-08-28 17:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-08-28 17:15

同學(xué),你好,很高興為你答疑。 是的,待處理財(cái)產(chǎn)損溢轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用。

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快賬用戶4923 追問 2021-08-28 17:28

原材料報(bào)廢,有廢品收入,也是待處理財(cái)產(chǎn)損益余額轉(zhuǎn)入管理費(fèi)吧

頭像
齊紅老師 解答 2021-08-28 17:29

要扣除廢品收后的余額計(jì)入管理費(fèi)用。

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同學(xué),你好,很高興為你答疑。 是的,待處理財(cái)產(chǎn)損溢轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用。
2021-08-28
轉(zhuǎn)入借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢一待處理流動(dòng)資產(chǎn)損溢300 貨:(庫存現(xiàn)金300) 處理轉(zhuǎn)出借:管理費(fèi)用200 其他應(yīng)收款—李四100貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢—待處理流動(dòng)資產(chǎn)損溢300
2022-12-25
待處理財(cái)產(chǎn),你們是賣還是報(bào)廢?
2020-09-27
同學(xué)你好,計(jì)入其它管理費(fèi)用
2022-06-30
你好? 那是因?yàn)槟銈儧]有處理科目 。正常審批報(bào)批給領(lǐng)導(dǎo)? 你們就及時(shí)處理? 借管理費(fèi)用或者營(yíng)業(yè)外支出貸待處理財(cái)產(chǎn)損益;? ? ? 補(bǔ)做就行了??
2021-05-08
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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