你好,在電子稅務(wù)局申報繳納?
老師 非固定合同購銷合同在最初簽訂合同貼花5塊錢怎么繳納呀?
你好老師,前幾天簽訂購銷合同10萬并當(dāng)下繳納了印花稅,現(xiàn)在那個合同修成9萬,請問還要繳納印花稅嗎?
老師,現(xiàn)在購銷合同印花稅是以什么合同為依據(jù)繳納印花稅呀
你好老師,公司簽訂購銷合同,錢到了,又還回去了。合同取消,是否繳納印花稅和增值稅。
印花稅,在年初簽訂的合同,在當(dāng)月準(zhǔn)備繳納印花稅,那么在采集稅源填列應(yīng)納稅憑證書立日期 據(jù)實合同簽訂日期嗎?還是選擇在當(dāng)期就是本月?這兩個包括借款合同和租賃合同 購銷合同我們打算用全面增值稅收入合計,這個書立日期怎么選
老師,單位租賃法人的個人車輛,每個月3000元,一年36000元。我需要給單位開具租賃費發(fā)票,請問需要繳納哪些稅種
文具用品批發(fā)和零售開票這塊應(yīng)該怎么選擇
老師本月中可以勾選認(rèn)證進項發(fā)票嗎?
老師, 我這個企業(yè)沒有進出口,我年報的時候顯示進出口,賬上沒有進出口,我看群里的消息,的確有做出口的,這個怎么辦啊 我利潤表收入是0
老師,廣告店開票明細“印刷品”物料制作,或者“印刷品過塑“,這樣算貨物還是服務(wù)收入?
老師,廣告店開票是發(fā)票明細是“印刷品”物料制作,或者“印刷品印刷過塑”,請問這種算貨物收入還是服務(wù)收入?
老師單位有一臺車,準(zhǔn)備賣給法人,法人再轉(zhuǎn)租給企業(yè),這樣操作可以?
補提的是24年的工資老師麻煩咨詢一下,企業(yè)匯算清繳24年時,25年補提了6萬的工資,如果在匯算報表工資調(diào)整項填入,相當(dāng)于24年的利潤總額沒有變化,是什么情況,按理應(yīng)該是利潤減少了的,這樣所得稅依然是按沒有調(diào)整之前交的。麻煩老師幫忙解答一下?
支付的公司股權(quán)收購款如何進行賬務(wù)處理
老師你好,如果題目說明可重分類進損益的其他綜合收益,最后結(jié)轉(zhuǎn)就直接轉(zhuǎn)投資收益嗎
老師 只交固定金額5塊錢 現(xiàn)在還不知道發(fā)生額
你好,先按5元納稅,之后補交差額稅款就是了?
對 現(xiàn)在是不知道這5塊錢怎么繳納 電子稅務(wù)局只能填金額*稅率
你好,你通過5元,反推計稅依據(jù)金額填寫申報就是了?