這個就是建筑公司給總包等開發(fā)票 老板給建筑公司開發(fā)票
老師 建筑工程公司 從掛靠的公司開完發(fā)票 給甲方送去 款未付 那這個建筑公司怎樣處理賬呢 等甲方付款后 掛靠公司收取管理費 這個建筑公司又怎樣處理賬呢?
老師,私人老板掛靠在建筑公司下,以建筑公司名字去施工。這個建筑公司會計,收入成本,管理費,稅費,整個是怎么操作的?
老師 您好!我們公司是一家勞務分包公司,掛靠一家建筑公司資質(zhì)承接了一個工程項目,私下與建筑公司簽了內(nèi)部協(xié)議,約定此項目的各項稅費由建筑公司納稅且承擔,要給建筑公司50萬管理費,請問建筑公司收到項目款以什么的名義付給我們比較好呢?50萬的管理費該以什么名義給建筑公司呢?
老師 您好!我們公司是一家勞務分包公司,掛靠一家建筑公司資質(zhì)承接了一個工程項目,私下與建筑公司簽了內(nèi)部協(xié)議,約定此項目的各項稅費由建筑公司納稅且承擔,要給建筑公司50萬管理費,請問建筑公司收到項目款以什么的名義付給我們比較好呢?50萬的管理費該以什么名義給建筑公司呢?
老師,建筑公司掛靠其他公司接到一項純勞務工程,施工期間產(chǎn)生的人工費和模板等材料費是否都可以計入成本,開建筑服務*勞務費發(fā)票給被掛靠公司
這個季度盈利 以前年度是虧損的 那這個季度申報所得稅的時候會彌補以前年度虧損而不用交所得稅嗎
老師,請問掛靠費進什么科目
請問,發(fā)行股票取得長期股權(quán)投資30%份額,發(fā)行股票的傭金能不能計入長期股權(quán)投資的初始成本?
老師,賬務處理時,借:其他應收款。貸:銀行存款,這樣的分錄對嗎?我剛來公司,老員工是這樣做的,還有社保的計提借:管理費用-社保,其他應收款,貸:其他應付款,支付社保時,借:管理費用,其他應收款,貸:銀行存款, 我同事的操作把我整抑郁了,可以這樣做分錄嗎
老師好,我單位是物資采購,采購一批空調(diào),銷售出去,打孔的費用是我單位承擔,需要找人打孔,找個人劃算還是找公司劃算?這部分是幾個稅點?可以抵扣嗎?
老師請問一下,怎么在公司個稅系統(tǒng)上操作退稅。
老師,25年5月做賬借:利潤分配-未分配利潤,月底要從貸方結(jié)轉(zhuǎn)嗎?要先結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤嗎?
做出租車取得的發(fā)票,怎么不能抵扣呢??
老師你好,請問我們采購是93,銷售81,但是成本按了72來計算,那會出現(xiàn)什么結(jié)果
需要做個人所得稅清算條件,
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