你好,可以的,可以這么做。
一般納稅人銷售貨物,開的增值稅普通發(fā)票,購買貨物的進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣普票稅款嗎?
如果一般納稅人采購一批貨物,取得增值稅專用發(fā)票,有增值稅抵扣額,可是這個(gè)月卻沒有銷售額,那進(jìn)賬抵扣額怎么辦
增值稅可以串抵扣嗎?就是購進(jìn)的貨物還沒有銷售,可以把稅額用在銷售其他貨物抵扣稅額嗎?
外購貨物用于生產(chǎn)經(jīng)營視同銷售嗎,進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣嗎
進(jìn)口貨物取得的增值稅專用發(fā)票可以抵扣銷項(xiàng)稅額嗎
老師匯算清繳填報(bào),有個(gè)壞賬填在哪里,是企業(yè)倒閉了的那種,還有個(gè)就是企業(yè)還在,好多年了掛賬的金額填在哪里。
宣告發(fā)放的現(xiàn)金股利,每股0.1元。會(huì)計(jì)分錄怎么做
宣告發(fā)放的現(xiàn)金股利,每股0.1元。會(huì)計(jì)分錄怎么做
宣告發(fā)放的現(xiàn)金股利,每股0.1元。會(huì)計(jì)分錄怎么做
請問老師所有企業(yè)的工會(huì)經(jīng)費(fèi)都是一年報(bào)一次嗎?幾月份之前申報(bào)完
固定資產(chǎn)加速折舊的優(yōu)惠政策麻煩給一下
企業(yè)為員工承擔(dān)屬于個(gè)人部分的社保需要納稅調(diào)增嗎,在哪個(gè)表調(diào)
您好,我想咨詢出口退稅流程中,原產(chǎn)地證明書的問題。原產(chǎn)地證明書當(dāng)中的,出口國,應(yīng)該填實(shí)際出口發(fā)貨企業(yè)還是,代理報(bào)關(guān)行的企業(yè)。還是說,兩者都可以填寫呢。
老師,年度匯算,申報(bào)表帶出來的從業(yè)人數(shù)是從哪提取的數(shù)據(jù)呢,和我申報(bào)的個(gè)稅的人數(shù)對不上呢
@宋生老師,別的老師先不要接,老師,我之前一直做的工程全過程跟蹤審計(jì),這一期因甲方的要求,主任安排了一個(gè)注冊會(huì)計(jì)師還有一個(gè)中級(jí)的同事跟我一起,之前我寫報(bào)告,這次變成注會(huì)寫了,我的勞動(dòng)合同8月底到期,這是不是給我邊緣化了?
只要是稅額都可以抵扣,不一定非得用在對應(yīng)的銷售貨物上對嗎?,就是進(jìn)銷稅費(fèi)抵扣不需要一致,是這樣嗎,老師
只要是允許抵扣的,不需要分項(xiàng)目來抵扣。比如你購買的辦公用品,如果按項(xiàng)目來的話,他你永遠(yuǎn)抵扣不了你開不了辦公用品的發(fā)票。
就是同一種貨物的進(jìn)項(xiàng)不需要用在同一種貨物的銷項(xiàng),不用一致也可以的是嗎?
好,可以的,可以這么做的。
每月計(jì)劃繳納增值稅的時(shí)候要考慮增值稅稅負(fù)率嗎?就是哪怕提前收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,也先不要全部抵扣,這樣會(huì)導(dǎo)致應(yīng)交增值稅很低。需要合理的抵扣嗎?稅負(fù)率
對的是的,是這么做的。
是必須要這么考慮,還是不需要這樣考慮呀
是每月繳納必須考慮稅負(fù)率問題嗎?
可以這么考慮,因?yàn)槎悇?wù)局考核你們的時(shí)候,看你的稅負(fù),稅負(fù)太低了,容易預(yù)警。