你好!7月憑證有直接通過未分配利潤科目的業(yè)務嗎?或者是通過以前年度損益調(diào)整科目的業(yè)務
資產(chǎn)負債表上的未分配利潤期末余額=年初余額+本月金額(凈利潤)。資產(chǎn)負債表上的未分配利潤利潤期末余額=年初余額+本年累計金額(凈利潤),其中期末余額是相等的嗎?年初余額也是相等的嗎?
老師、你好!年末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤以后、跟資產(chǎn)負債表年底未分配利潤的金額是一樣的吧?期初未分配利潤加上本年累計凈利潤是等于年末資產(chǎn)負債表里未分配利潤的金額嗎?
老師:快帳帳套7月初始好后顯示平衡,資產(chǎn)負債表年初余額也顯示跟6月報表年初余額一致,但為何7月錄好憑證后資產(chǎn)負債表年初末分配利潤+利潤表年末凈利潤 不等于期末分配利潤? 而且現(xiàn)金流量表上的本期金額都是按雙倍計算金額的,也就是說現(xiàn)金流量表現(xiàn)金余額是資產(chǎn)負債表上貨幣資金的二倍?
所得稅匯算分錄做過以后,當月的資產(chǎn)負債表上面的未分配利潤期末余額不等于資產(chǎn)負債表未分配利潤年初余額 利潤表的本年累計,差了以前年度損益調(diào)整的金額,是什么原因呢?
資產(chǎn)負債表 未分配利潤 期末余額正數(shù)減去資產(chǎn)負債表未分配利潤年初數(shù) 不等于利潤表 本年累計數(shù),差異額就是因為當月分配的金額額,那像這樣的怎么對資產(chǎn)負債表和利潤表算對平了?。?/p>
老師你好,我想問下求石油損耗率怎么計算,期初是0,本年總?cè)霂?23.53噸,本年總出庫255.07噸,賬面庫存68.46噸,盤點庫存67.95噸,求損耗率怎么算
老師,您好,我想問下長期應付款到年末未確認融資費用攤銷前是先做付款分錄,再做攤銷嗎? 長期應收款涉及的未實現(xiàn)融資收益到年末是先攤銷,再做收款分錄嗎? 為什么呢?
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您好,老師。我們是一個物業(yè)公司,代運營一個商業(yè)廣場,其中商鋪租金,物業(yè)費,供冷/供暖費用,設備維修維護費,停車費等等,全都是這個物業(yè)公司收費,開具物業(yè)公司發(fā)票可以嗎?除物業(yè)費外,其他的幾項費用,開票時可以備注具體的費用名稱及繳費區(qū)間)嗎?比如供冷費 (20250615-20251015),煩請解答一下,謝謝!
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老師,A為公司股東,公司對外融資,B作為投資方收溢價2倍估值受讓A的50%股份,B的投資款如何操作才能既完成B的實繳出資義務同時溢價的部分資金也能作為A的實繳出資,并且各方不交稅或者少繳稅
老師:有的。初始時將以前年度損益放在末分配利潤,然后7月做憑證時又有沖回末分配利潤。(實為沖回以前年度損益,但由于賬套里沒有這個科目,所以就按初始的科目放在末分配利潤里了。和累計折舊對沖的。)
你好!這樣會影響資產(chǎn)負債表和利潤表的勾稽關(guān)系
那請問老師怎么我該怎么解決這個問題?
你好!不用更改,明年沒有這種業(yè)務就會恢復勾稽關(guān)系了
那出來的報表不是錯的了么?
你好!不是錯誤的,有這種以前年度損益調(diào)整和你這是利潤的業(yè)務,就會影響勾稽關(guān)系不是錯誤
哦。那么老師,現(xiàn)金流量表的貨幣期末余額正好是負債表貨幣資金的雙倍這個又是怎么回事呢?
你好,找軟件的售后維護一下你的報表公式。
您那知道快賬的軟件服務電話嗎?
你好,你從哪購買的?可以官網(wǎng)查一下