你好 按 9%計算來抵扣的
您好 請問我們木材加工廠 從農(nóng)民手中收購原木 這個進項稅怎么抵扣? 謝謝
老師您好,我是一家木業(yè)公司,一般納稅人,我和農(nóng)民手中收購原木,我又銷售原木,收購發(fā)票稅率是9個點嗎?收購原木進行深加工,收購發(fā)票是開10個點嗎?還有一個問題,我在收購原木時候是不是要備注好這批木材是銷售,還是深加工呢?
甲公司是增值稅一般納稅人,主要產(chǎn)品為實木門。適用的增值稅稅率為13%。不含增值稅銷售額為2000萬元。實木門的主要原材料是加工過的杉木板、等板材,除板材外其他可抵扣進項稅額為100萬元,請通過計算回答哪個方案是最優(yōu)方案。 方案一:甲公司從山區(qū)農(nóng)民手中收購已加工過的杉木板等板材800萬元。 方案二:甲公司從山區(qū)農(nóng)民手中直接收購原木,開具農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票,注明價款500萬元,然后雇用農(nóng)民加工成符合要求的板材,加工費300萬元。
甲公司是增值稅一般納稅人,主要產(chǎn)品為實木門。適用的增值 稅稅率為 13 。不含增值稅銷售額為 2000 萬元。實木門的主要原材料 是加工過的杉木板、櫸木板等板材。除板材外其他可抵扣進項稅額為100 萬元,請通過計算回答哪個方案是最優(yōu)方案。(20分) 方案1:甲公司從山區(qū)農(nóng)民手中收購已加工過的杉木板、櫸木板等板材800 萬元。 方案2:甲公司從山區(qū)農(nóng)民手中直接收購原木,開具農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票,注明 價款500萬元,然后雇用農(nóng)民加工成符合要求的板材,加工費300萬元。
甲公司是增值稅一般納稅人,主要產(chǎn)品為實木門。適用的增值稅稅率為13%。不含增值稅銷售額為2000萬元。實木門的主要原材料是加工過的杉木板、等板材,除板材外其他可抵扣進項稅額為100萬元,請通過計算回答哪個方案是最優(yōu)方案。方案一:甲公司從山區(qū)農(nóng)民手中收購已加工過的杉木板等板材800萬元。方案二:甲公司從山區(qū)農(nóng)民手中直接收購原木,開具農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票,注明價款500萬元,然后雇用農(nóng)民加工成符合要求的板材,加工費300萬元。
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆諛I(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
小企業(yè)會計準則 ,資產(chǎn)負債表和利潤是不是要按期報送? 不報送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫,但是我們財務今天才收到入庫單,賬上可以五月入庫嗎?還是得回四月改賬啊?
主營業(yè)務收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
老師你好,我想問一下企稅匯算清繳,關(guān)于A105080表的長期待攤費用,“租入固定資產(chǎn)的改建支出”,2023年度12月份才完工了,那我2024年1月份才計提他的攤銷額,我需要填到資產(chǎn)原值嗎?2024年企稅匯算清繳這個“長期待攤費用”要全額納稅調(diào)增嗎?
職工餐費福利費通過應付職工薪酬核酸需要申報個稅么
老師,我們公司在23年九月份還有一筆成本沒有結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在25年五月份了,應該如何操作呀
公司企業(yè)貸款需要財務簽字嗎?
老師,財務軟件的出庫金額和銷售發(fā)票金額有幾十塊差異,差異是因為系統(tǒng)當時的多單位,沒有自動生成,沒核對直接審核,請老師指點操作處理
公司是做面料紡織加工的,有自己買別人的布過來加工、也有幫別人加工,幫別人加工的收入是主營業(yè)務收入還是其他業(yè)務
比如我開了800元的購進票,可以抵扣的稅額就是72元嗎
你好 ;是的 就是這樣計算 800*9%計算進項稅?
申報的時候填800元,還是要填扣除稅額的數(shù)字728呢
你好。 是的? ? ? ?填寫72來報? ? ?稅額 。剩下的金額就是不含稅金額? 728?
那意思填申報表的時候填728嗎
?你好? 第6欄次里面??農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票或者銷售發(fā)票:填寫發(fā)票份數(shù)、金額、稅額就可以了。
發(fā)票金額怎么填呢
就是這個不太會填
?你好 寫?農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票和銷售發(fā)票金額欄含稅? ;? ?份數(shù)寫1份 ; 稅額寫72