你好,不可以,不是真實(shí)業(yè)務(wù)對(duì)應(yīng)的發(fā)票是做假賬了
老師,我是會(huì)計(jì)小白,想問(wèn)下,公司如果通過(guò)業(yè)務(wù)外包的形式 將無(wú)票的銷售費(fèi)用支出取得了研發(fā)費(fèi)用的發(fā)票,能入賬嗎?會(huì)有什么樣的風(fēng)險(xiǎn)?
老師好!請(qǐng)問(wèn)一下公司公賬老板說(shuō)轉(zhuǎn)不了,反要我下載手機(jī)銀行APP,讓別個(gè)公司將款項(xiàng)轉(zhuǎn)到我賬戶。讓我來(lái)支付過(guò)渡費(fèi)。而且公司這么多年來(lái)財(cái)務(wù)都沒(méi)有完善,賬簿不健全,如果通過(guò)我個(gè)人賬戶來(lái)支付過(guò)渡費(fèi)及其他費(fèi)用的話,這樣行嗎?我也會(huì)有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師,1、對(duì)于研發(fā)支出,我這樣理解對(duì)嗎?研發(fā)支出不能資本化的計(jì)費(fèi)用,也可以在所得稅加計(jì)扣除,資本化的最終形成無(wú)形資產(chǎn),然后根據(jù)攤銷可以加計(jì)扣除。那形成無(wú)形資產(chǎn)的,如果直接銷售了,費(fèi)用化就少了,是結(jié)轉(zhuǎn)成本了。 2、我們公司剛成立,現(xiàn)在正在研發(fā)兩個(gè)項(xiàng)目,基本上技術(shù)已經(jīng)成熟了,也進(jìn)入了實(shí)驗(yàn)階段,實(shí)驗(yàn)結(jié)果要9個(gè)月之后才能知道,那這個(gè)研發(fā)支出可以資本化嗎? 3、公司之前會(huì)計(jì)稅務(wù)登記的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,那可以按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則來(lái)核算嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,我公司屬于、信息、技術(shù)服務(wù)企業(yè),主營(yíng)軟件產(chǎn)品銷售。外聘研發(fā)公司為我公司研發(fā)軟件,我公司支付費(fèi)用,該軟件的所有權(quán)、著作權(quán)(已申請(qǐng)下發(fā)了)歸我公司,我公司無(wú)研發(fā)人員,純屬外聘團(tuán)隊(duì)為公司研發(fā)軟件。 我的問(wèn)題是,我公司是否可以享受研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除的政策?是否按如下政策操作呢? 2018年1月1日至2023年12月31日期間,企業(yè)開(kāi)展研發(fā)活動(dòng)中實(shí)際發(fā)生的研發(fā)費(fèi)用形成無(wú)形資產(chǎn)的,按照無(wú)形資產(chǎn)成本的175%在稅前攤銷。 3.企業(yè)委托外部機(jī)構(gòu)或個(gè)人進(jìn)行研發(fā)活動(dòng)所發(fā)生的費(fèi)用,按照費(fèi)用實(shí)際發(fā)生額的80%計(jì)入委托方研發(fā)費(fèi)用并計(jì)算加計(jì)扣除。無(wú)論委托方是否享受研發(fā)費(fèi)用稅前加計(jì)扣除政策,受托方均不得加計(jì)扣除。
請(qǐng)問(wèn)老師,我公司屬于、信息、技術(shù)服務(wù)企業(yè),主營(yíng)軟件產(chǎn)品銷售。外聘研發(fā)公司為我公司研發(fā)軟件,我公司支付費(fèi)用,該軟件的所有權(quán)、著作權(quán)(已申請(qǐng)下發(fā)了)歸我公司,我公司無(wú)研發(fā)人員,純屬外聘團(tuán)隊(duì)為公司研發(fā)軟件。 我的問(wèn)題是,我公司是否可以享受研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除的政策?是否按如下政策操作呢? 2018年1月1日至2023年12月31日期間,企業(yè)開(kāi)展研發(fā)活動(dòng)中實(shí)際發(fā)生的研發(fā)費(fèi)用形成無(wú)形資產(chǎn)的,按照無(wú)形資產(chǎn)成本的175%在稅前攤銷。 3.企業(yè)委托外部機(jī)構(gòu)或個(gè)人進(jìn)行研發(fā)活動(dòng)所發(fā)生的費(fèi)用,按照費(fèi)用實(shí)際發(fā)生額的80%計(jì)入委托方研發(fā)費(fèi)用并計(jì)算加計(jì)扣除。無(wú)論委托方是否享受研發(fā)費(fèi)用稅前加計(jì)扣除政策,受托方均不得加計(jì)扣除。
請(qǐng)問(wèn)一下,一般納稅人,現(xiàn)在享受小微企業(yè)待遇,利潤(rùn)已達(dá)297萬(wàn),如何讓稅務(wù)老師打消對(duì)本期業(yè)利潤(rùn)的懷疑,我該如何去解釋
老師你好,我想問(wèn)一下為什么半年使用貸款600萬(wàn)元額度,計(jì)算承諾費(fèi)要減600*50%,
(1)這個(gè)第17小題是不是答案錯(cuò)了,員工行權(quán)時(shí)不確認(rèn)股本嗎? (2)這個(gè)15小題“無(wú)償贈(zèng)與”也屬于股份支付嗎?不是要換取相應(yīng)的服務(wù)嗎?
老師報(bào)表怎樣重分類,謝謝
老師每年的一套賬完成之后,都需要一起配帶哪些表
老師,老板投資款需要繳納印花稅,怎么做會(huì)計(jì)分錄呢? 收到投資款時(shí): 借:銀行存款 貸:實(shí)收資本 同時(shí)計(jì)提繳納印花稅嗎? 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi) 繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi) 貸:銀行存款 是這樣嗎?
河北省規(guī)上企業(yè)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
在《收入》章節(jié)科目上,預(yù)計(jì)負(fù)債和合同負(fù)債有什么不同?怎么用這兩個(gè)科目的呀?
扣了社保實(shí)發(fā)工資4879,還要交個(gè)人所得稅嗎
老師,我司2021年前注冊(cè)資本5000萬(wàn),實(shí)收資本也是5000萬(wàn),2016年向銀行貸款1個(gè)億,2021年7月實(shí)收資本由5000增加到8000萬(wàn),增加的3000萬(wàn)股東未實(shí)繳,約定在2030年前繳足,我司2016年向銀行貸款于2024年全部還清,這期間的利息可以據(jù)實(shí)在企業(yè)所得稅稅前扣除嗎?
這樣的怎么能查出來(lái)
稅務(wù)局自然有他們的方法
好的,謝謝老師
不客氣,祝你工作順利