你好,這期間你們開(kāi)發(fā)票的嗎?
老師,銷售返利怎么做會(huì)計(jì)分錄呢?客戶前幾個(gè)月已經(jīng)付款給我們,我們也開(kāi)了銷售發(fā)票。然后現(xiàn)在客戶要我們返利還要我們開(kāi)發(fā)票。那這個(gè)發(fā)票是那一方來(lái)開(kāi)呢?
我們是伊利的代理經(jīng)銷商,每個(gè)月要給我們的下級(jí)商家支付返利費(fèi),然后伊利再補(bǔ)貼一半返利費(fèi)給我們,怎么做分錄呢?
老師,我們是一級(jí)代理商,有這么一個(gè)政策,根據(jù)二級(jí)代理商的業(yè)績(jī)按季度給予返利或者補(bǔ)貼,假如某二級(jí)代理商業(yè)績(jī)達(dá)到A標(biāo),那就給予每臺(tái)500元返利,如某二級(jí)代理商季度賣了100臺(tái),那就給予50000元返利?,F(xiàn)在是把這5萬(wàn)元直接付出去,賬務(wù)處理是做到銷售費(fèi)用,沒(méi)有發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)匯算清繳需要調(diào)增嗎?
你好老師,我們公司是汽車4S店,汽車經(jīng)銷企業(yè),廠家平時(shí)給我們的各種返利,是直接返廠家系統(tǒng)的一個(gè)虛擬賬戶,我們購(gòu)進(jìn)車子時(shí)車價(jià)的30%可以用這部分返利金額,然后廠家給我們開(kāi)的購(gòu)車發(fā)票是紅藍(lán)通票,紅色部分就是使用返利的部分,這種情況,我向廠家進(jìn)車的賬務(wù),分別怎么處理呢?以下是目前我們對(duì)返利部分的處理: 計(jì)提返利:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 負(fù)數(shù) 借:應(yīng)收賬款—廠家返利 收到返利時(shí):借:預(yù)付賬款—廠家返利 貸:應(yīng)收賬款—廠家返利
我想請(qǐng)教一個(gè)事情 就是 我們每個(gè)月給供應(yīng)商的錢 他們每個(gè)月會(huì)按一定的比例返還給我們 每個(gè)月不多 大概一兩千的樣子 然后可以沖抵下個(gè)月要付給他們的費(fèi)用 那么這個(gè)返利我想請(qǐng)問(wèn)需不需要對(duì)方給我們開(kāi)紅字發(fā)票呢?
老師殘保金不是一年平均人數(shù)不超過(guò)30人就不用交嗎?它跟工資總數(shù)有關(guān)嗎?如果人數(shù)不超,工資總額大小不影響吧
將原公司業(yè)務(wù)部分拆分到新公司怎么操作
和法人借款支付報(bào)銷 分錄怎么寫
您好~有做過(guò)審計(jì)的老師嗎?想咨詢下,公司成本,一般實(shí)施的抽查是什么樣子的?
你好,我公司有個(gè)員工之前是自己買的靈活性社保,現(xiàn)在公司準(zhǔn)備幫他買,要怎么操作呢?
總賬這個(gè)崗位內(nèi)容是啥?可否詳細(xì)列舉一下
要注銷公司,設(shè)備300萬(wàn) 怎么轉(zhuǎn)讓或者售賣 稅費(fèi)最少
設(shè)備售賣稅費(fèi)要怎么計(jì)算
老師您好,我這邊是快遞行業(yè),我們收到的派費(fèi),會(huì)給總部去開(kāi)專票記收入,這些收到的派費(fèi)一部分一部分會(huì)向下發(fā)放給承包區(qū),簽的有承包合同,不會(huì)收到發(fā)票,這個(gè)支出可以合理計(jì)入成本嘛
我公司公戶,轉(zhuǎn)給對(duì)方個(gè)人賬戶貨款分錄
公司是個(gè)體工商戶不用開(kāi)
返給對(duì)方的借銷售費(fèi)用,貸銀行存款。 返給你們的,借銀行存款,貸營(yíng)業(yè)外收入。