是不是你們購入的沒有發(fā)票 還是你的成本燒結(jié)磚了

公司是貿(mào)易公司,一般納稅人,與外省供應(yīng)商簽訂了合同,款也走了對公,設(shè)備已經(jīng)收到并銷售,但是對方企業(yè)被稅務(wù)查,現(xiàn)在不讓開票,我公司應(yīng)該怎么做才能取得發(fā)票?或者需要什么證明所得稅可以稅前扣除呢 現(xiàn)在就是需要發(fā)票哦,沒有發(fā)票進項不能抵扣,所得稅不能扣除,現(xiàn)在就是對方原因沒辦法開票,有沒其他方法能解決呢
貿(mào)易公司,稅負1點左右有達到標準,到現(xiàn)在賬上庫存還有很多,卻沒有進項可以抵扣?是什么原因
有個問題,就是我們公司進項一直大于銷項,這兩年幾乎沒交過增值稅和所得稅!我要是不把進項發(fā)票勾選認證完的話就會導(dǎo)致繳稅。但是還有十多萬的留底稅,我這樣交增值稅能否交進去呢!有交印花稅!齊紅(答疑老師)可以的呀,你的進項不抵扣的話,可以正常交稅了。但我交的稅就三四千塊錢的話,沒有達到汽車行業(yè)的稅負率。有沒有影響,因為我還有十多萬的進項沒認證抵扣。主要是兩年沒交過增值稅了。我突然交點稅有沒有什么
公司還有1000萬進項沒有入賬抵扣,但實際沒有庫存,現(xiàn)在公司要注銷,應(yīng)該怎么處理,如果入賬以后,賬面虛增1000萬庫存,對外開具銷售發(fā)票是否涉嫌虛開? 1000萬發(fā)票存在原因可能是當初公司為了控制稅負,有些進項沒有入賬,還有可能是公司對外開9%,材料采購是13%,日積月累留存的,但是沒有真實庫存了,怎么處理沒有風險。
老師,我們公司貿(mào)易出口一批貨物,貨款已經(jīng)收到,進項采購發(fā)票也拿到,我現(xiàn)在做購進材料分錄,借庫存商品,借應(yīng)交增值稅—進項稅,這樣可以嗎,還是再新設(shè)一個科目,因為我看報表就是稅金科目,這塊進項是不能抵扣的,我是在報稅的時候填在哪里呢,我進項勾選這個發(fā)票沒有做
市場調(diào)研,成本控制,提供財務(wù)數(shù)據(jù)支持,賬目分析都是怎么操作的
老師,穩(wěn)崗返回如何做賬
請問老師,我們老板要在公司增加一項業(yè)務(wù),叫居間服務(wù),我在經(jīng)營范圍選擇上找不到居間這兩個字,在網(wǎng)上查說房地產(chǎn)經(jīng)紀包含這個,可以選這項嗎?還是有更貼切居間的范圍,求老師指教
老師好,本月增值稅和城建稅低于一元,不用交稅,但已經(jīng)計提了,然后怎么做分錄呢?怎么能把這低于一元的增值稅銷掉呢?
那道題計算方式不對吧?出租住房不是除以1.015嗎?乘以0.15嗎?這個答案里面居然還出現(xiàn)一個除以1·05,再乘以0.15。答案不對吧?
每個月交個稅,年度個稅匯算清繳怎么退回給自己
,甲公司外購一臺不需要安裝的管理設(shè)備,支付價款取得增值稅專用發(fā)票注明的價款為1200萬元,增值稅稅額為156萬,支付運費取得增值稅專用發(fā)票注明運費10萬元,增值稅稅額為0.9萬元。甲公司預(yù)計該設(shè)備可以使用10年,采用雙倍余額遞減法計提折舊,稅法規(guī)定,此類設(shè)備最低折舊年限為10年,預(yù)計凈殘值為零,按年限平均法計算的折舊額可以稅前扣除。其次,5月31日,甲公司將自用廠房對外出租,該廠房系2×20年5月購入非賬面原值200萬元,預(yù)計使用20年,采用年限平均法計提折舊,稅法規(guī)定,此類房屋建筑物折舊年限為20年,預(yù)計凈殘值為0,采用年限平均法計算的折舊金額可以稅前扣除。最后,12月31日,甲公司對存貨進行減值測試時,發(fā)現(xiàn)一批存貨的賬面價值余,改用公允價值模式進行后續(xù)計量,減值金額計入當期
郭老師,昨天說的有異地項目,分別在電子稅務(wù)局和特定主體身份,在電子稅務(wù)局當?shù)厣陥笾械臄?shù)據(jù)包含異地項目的數(shù)據(jù)嗎
月底營收款銀行到賬時間為次月,如何如何做分錄,且pos機商扣除手續(xù)費后到賬
本月只有采購,沒有銷售,會計分錄是不是就只采用進價核算法?如下個月只有等有售價時,按照售價核算法去做?