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增值稅稅控系統(tǒng)技術(shù)維護費怎么寫分錄?下圖中分錄正確嗎?

增值稅稅控系統(tǒng)技術(shù)維護費怎么寫分錄?下圖中分錄正確嗎?
2021-08-26 13:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-08-26 13:50

你好,你們買來就直接抵扣了嗎?

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快賬用戶7248 追問 2021-08-26 13:50

我不懂的,我看以前的會計分錄是這樣寫的

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齊紅老師 解答 2021-08-26 13:51

正確的借管理費用,貸銀行存款借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅減免稅款,借管理費用負數(shù),它省略了這個管理費用,直接做了一步。

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快賬用戶7248 追問 2021-08-26 13:53

那直接寫成她這樣的可以嗎?

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齊紅老師 解答 2021-08-26 13:55

當(dāng)月直接抵扣了可以這么做,但是不太正規(guī)。

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快賬用戶7248 追問 2021-08-26 13:56

抵扣是不是要先勾選認證

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快賬用戶7248 追問 2021-08-26 13:57

目前我還沒有勾選認證

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齊紅老師 解答 2021-08-26 13:58

金稅盤的不需要,他是全額抵扣的。

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快賬用戶7248 追問 2021-08-26 13:59

要怎么才知道我有沒有當(dāng)月抵扣?

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齊紅老師 解答 2021-08-26 14:01

從你的申報表里面不就可以啦,增值稅主表應(yīng)納稅減征額里面還有附表四,減免明細表,本期發(fā)生額、實際抵扣金額。

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快賬用戶7248 追問 2021-08-26 14:04

那這個月的,申報表還沒做,那如果像她這樣寫的話,就是在這個月申報時填入就可以的對吧

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快賬用戶7248 追問 2021-08-26 14:07

我發(fā)票是金額全264.15,稅額15.85 您幫我看看按照下面這個分錄正確嗎?

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齊紅老師 解答 2021-08-26 14:08

是的 價稅合計做賬 全額抵扣

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快賬用戶7248 追問 2021-08-26 14:08

好的,謝謝

好的,謝謝
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快賬用戶7248 追問 2021-08-26 14:09

我這個分錄是正確的吧

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齊紅老師 解答 2021-08-26 14:10

你好 是的 是正確的。

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你好,你們買來就直接抵扣了嗎?
2021-08-26
你好,借管理費用,貸銀行存款,借應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅,貸管理費用
2021-07-07
你好,如果是一般納稅人 按實際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。 按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”等科目。
2020-09-07
同學(xué)你好 金稅盤和報稅盤的賬務(wù)處理: 購入金稅盤和報稅盤時(不作為固定資產(chǎn)時),   借:管理費用     貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額,   借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:管理費用 若是作為固定資產(chǎn)的,應(yīng)通過“遞延收益”科目進行賬務(wù)處理(此種情況請按照以上分錄進行賬務(wù)處理)。
2021-03-19
借管理費用貸銀行存款 需要抵扣的時候,借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅減免稅款借管理費用負數(shù)。
2021-07-05
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