你好,你們買來就直接抵扣了嗎?
購買稅控盤和增值稅發(fā)票稅控系統(tǒng)技術(shù)維護費分錄怎么寫
增值稅稅控系統(tǒng)技術(shù)維護費會計分錄
增值稅防偽稅控系統(tǒng)技術(shù)維護費的分錄怎么做
增值稅稅控系統(tǒng)技術(shù)維護費怎么寫分錄?下圖中分錄正確嗎?
老師,以自己自然人登陸進電子稅務(wù)局后解綁的辦稅員了,但是去大廳刷身份證為什么還顯示自己有那個公司呢?是哪里還需要改動嗎?
某企業(yè)生產(chǎn)b產(chǎn)品,需兩道工序才能完成。假設(shè)原材料消耗定額為100千克,第一道工序原材料消耗定額分別為20件和30件。本月完工產(chǎn)品數(shù)量為200件。月初在產(chǎn)品成本和本月發(fā)生的原材料費用合計為20000元1.若原材料是在每道工序開始時一次性投入的,按約當(dāng)產(chǎn)量法計算b產(chǎn)品的完工產(chǎn)品和月末在產(chǎn)品的原材料費用2.若原材料是按階段在每道工序開始以后逐步投入的,按約當(dāng)產(chǎn)量法計算b產(chǎn)品的完工產(chǎn)品和月末在產(chǎn)品的原材料費用。
老師,公司2010年成立的現(xiàn)在變更法人和公司名字了,之前會計憑證是否需要移交嗎?還是說只移交近期幾年的就行呢?有規(guī)定要求嗎?
20日收到上月末估價入賬甲材料的發(fā)票賬單,增值稅專用發(fā)票注明的貨款為5 000元,增值稅為650元,使用銀行承兌匯票結(jié)算。
老師,收到銀行匯票和本票都是銀行存款,見票即付的票據(jù)業(yè)務(wù)對嗎?商業(yè)承兌匯票和銀行承兌匯票是是應(yīng)收票據(jù)嗎?
20日,用銀行存款支付產(chǎn)品銷售運輸費300元(取得增值稅普通發(fā)票)
14日,向雪蓮公司銷售Jk產(chǎn)品400件,單位售價250元,增值稅稅額13000元款項已存入銀行
老師A105050這個表要填社保嗎
10日,向前進公司銷售Jp產(chǎn)品200件,單位售價600元,增值稅稅額15600元款項暫未收到
10日,向前進公司銷售Jp產(chǎn)品200件,單位售價600元,增值稅稅額15600元款項暫
我不懂的,我看以前的會計分錄是這樣寫的
正確的借管理費用,貸銀行存款借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅減免稅款,借管理費用負數(shù),它省略了這個管理費用,直接做了一步。
那直接寫成她這樣的可以嗎?
當(dāng)月直接抵扣了可以這么做,但是不太正規(guī)。
抵扣是不是要先勾選認證
目前我還沒有勾選認證
金稅盤的不需要,他是全額抵扣的。
要怎么才知道我有沒有當(dāng)月抵扣?
從你的申報表里面不就可以啦,增值稅主表應(yīng)納稅減征額里面還有附表四,減免明細表,本期發(fā)生額、實際抵扣金額。
那這個月的,申報表還沒做,那如果像她這樣寫的話,就是在這個月申報時填入就可以的對吧
我發(fā)票是金額全264.15,稅額15.85 您幫我看看按照下面這個分錄正確嗎?
是的 價稅合計做賬 全額抵扣
好的,謝謝
我這個分錄是正確的吧
你好 是的 是正確的。