同學(xué),你好 1.從題目看進項稅=126500*13%=16445,可知126500是不含稅金額 2.轉(zhuǎn)出進項稅是必須要按原來加了進項稅的價格再轉(zhuǎn)出是嗎,不是的,轉(zhuǎn)出進項稅按原來的進項稅(不含增值稅價格計算得出)轉(zhuǎn)出
3個問題。1,認(rèn)證為不可抵扣的進項稅額,為什么在計算合計進項稅額的時候,已經(jīng)是不可抵扣的進項稅額并且下面又轉(zhuǎn)出了,為什么也算在合計進項稅額中?2,在計算合計進項稅額轉(zhuǎn)出時,這個19500要不要計算在轉(zhuǎn)出數(shù)中?為什么?3,進項稅額的19500和進項轉(zhuǎn)出的19500 在計算進項稅額合計數(shù)時 不會重復(fù)嗎?謝謝老師
這個第五問里,進項稅額轉(zhuǎn)出時為什么要用30-4,是因為賬面價值里面包含運費嗎?所有的賬面價值里面都包括運費嗎?
這個價格里面包含了進項稅,為什么不是126500,為什么是加了進項稅的,轉(zhuǎn)出進項稅是必須要按原來加了進項稅的價格再轉(zhuǎn)出是嗎
老師,這里面的進項稅額為什么要轉(zhuǎn)出,算比例時為什么不加上原材料余額
為什么購進免稅農(nóng)產(chǎn)品再加工成應(yīng)稅農(nóng)產(chǎn)品,要進行進項稅額轉(zhuǎn)出,不是沒有交過進項稅嗎,為什么還有進項轉(zhuǎn)出
老師您好,我想問一下,合作社也需要交企業(yè)所得稅嗎
在表中有n個品名,如何將相同品名下的數(shù)量、金額進行快速匯總
在讀博士生在企業(yè)發(fā)放工資 ,企業(yè)申報個稅時按工資 薪金所得還是勞務(wù)所得
老師,請問一下自產(chǎn)自銷,購進蝦苗免稅,我們把蝦養(yǎng)大了,直接賣原蝦 也是可以開免稅的吧?不是我們要自己培育蝦養(yǎng)大才免稅吧。
老師,我們進口貨物再出口可以辦理出口退稅嗎?生產(chǎn)型和一般貿(mào)易,這個出口退稅怎么計算
老師,建筑行業(yè)一般納稅人有一份勞務(wù)合同3%,這個合同又分包了1%稅率,請問勞務(wù)分包再分包合法嗎,外地預(yù)交時一般納稅人可以扣減分包款后再預(yù)交稅款嗎
老師,這個原廠房邊上擴建也做固定資產(chǎn)?發(fā)票也有開勞務(wù)的,賬務(wù)如何處理?
轉(zhuǎn)給其他公司1元試試賬戶能不能用 ,不還過來了,怎么做賬
老師您好,我們銷售產(chǎn)品,一年內(nèi)質(zhì)保期,出現(xiàn)質(zhì)量問題。舊品收回,重新發(fā)新品。會計分錄?還需要開發(fā)票嗎?
如果我們醫(yī)院用了其他醫(yī)生的證件就是用了一次 每人給了1000元 ,沒有發(fā)票 而且我想簡單處理,那有沒有什么辦法或者記賬好處理的呢
盤虧材料那里為啥要加上進項稅的錢呢?
因為管理不善造成的盤虧,不得抵扣進項稅額,需要進項稅額轉(zhuǎn)出,這樣計入虧損的金額就包含了原材料和進項稅轉(zhuǎn)出兩部分