同學(xué)您好,具體是作為什么款轉(zhuǎn)給法人
公司一般賬戶的錢能轉(zhuǎn)到自己公司基本賬戶上嗎?網(wǎng)銀操作就可以嗎?
老師,我公司銀行賬戶不能用了,先把錢轉(zhuǎn)到法人戶上行不行?
別的公司打錢到自家公司賬戶上,是不是用網(wǎng)銀轉(zhuǎn)到法人賬號上就行了?
我們公司法人找銀行貸款,打到公戶上,經(jīng)常就是把這個(gè)錢打到法人賬戶,公戶上沒錢了,法人又把錢打到公戶,這樣有不有風(fēng)險(xiǎn)啊。如果有風(fēng)險(xiǎn),我們這邊還有不有好的方法操作啦。
老師,我公司老板從網(wǎng)商銀行借的款轉(zhuǎn)到我公司賬戶上的,網(wǎng)銀入賬回單上收款人是我公司名稱也是我公司的銀行賬號,但是付款人是我公司名稱,付款銀行賬號不是我公司銀行賬號,我怎么入賬,怎么寫會(huì)計(jì)分錄
老師,出口退稅怎么做
老師,就是外賬這邊我這邊有兩家小規(guī)模納稅人公司7-9月報(bào)的是6-8月的收入,但是6月份的成本我是在6月就結(jié)轉(zhuǎn)了的。這個(gè)季度我看了一下,我在7-9月應(yīng)該對應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)6-8月的成本才對。9月份的發(fā)票因?yàn)槭窃?0月份開具的,9月收入我在10月份確認(rèn)收入,那9月成本我在9月份就不能結(jié)轉(zhuǎn)了嗎?到下個(gè)季度報(bào)10-12月的時(shí)候才能結(jié)轉(zhuǎn)9月成本嗎?但是我6月成本在6月份已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過了,如果9月成本不結(jié)轉(zhuǎn)的話,7-9月的成本就太少了,我可以在9月先只結(jié)轉(zhuǎn)9月的一部分成本嗎?
老師8月份忘了一張進(jìn)項(xiàng)票,抵扣了,沒記,可以在9月補(bǔ)記嗎
企業(yè)所得稅申報(bào)表工資那個(gè)怎么填
老師季度財(cái)務(wù)報(bào)表怎么編制
老師您好,我們小規(guī)模納稅人要申報(bào)收入了,我也不知道老板想繳納多少增值稅,那我應(yīng)該怎么問他?我就問他收入是100萬,舉個(gè)例子。。。。 他想報(bào)多少萬收入?
老師 上月我記賬 借 銀行存款10萬 貸 財(cái)務(wù)費(fèi)用-10萬 我這個(gè)月想調(diào)整,財(cái)務(wù)費(fèi)用想減少5萬,怎么調(diào)賬
老師您好小規(guī)模納稅人如果一個(gè)季度的收入是32萬。 那么繳納增值稅的計(jì)算 用32萬還是用兩萬?
現(xiàn)在企業(yè)所得稅申報(bào)表,資產(chǎn)損失這里啥意思
請問其他應(yīng)付款多了幾塊錢跟發(fā)票不相等,外賬該怎么做賬處理?
想取里面的錢出來
怎么做比較好點(diǎn)
做往來款是可以的,但是直接取了不還,那就是分配利潤,需要交20%股息紅利個(gè)人所得
我想是直接轉(zhuǎn)到法人的個(gè)人賬號里,就相當(dāng)于還法人之前掛的其他應(yīng)付款,這樣可以嗎?
之前有沒有其他應(yīng)付款掛賬。的可以的
之前有其他應(yīng)付款是法人的
那就可以直接沖其他應(yīng)付款的
需要發(fā)票的嗎?
這個(gè)是不需要發(fā)票的