同學(xué),你好,原來的會計的順序才是對的,你的不對。
老師,我有點亂了,就是6月份的工資是7月13號發(fā)的,那7月現(xiàn)在報個稅是按6月份的工資報嗎還是報5月份的?
老師,您好,我們公司原來的會計是4月份的工資,5月份發(fā)放,6月份交個稅,現(xiàn)在我是6月份的工資,7月份發(fā),然后7月份就交個稅了,中間會空一個月,要怎么調(diào)整呀
老師之前會計,我們是6月發(fā)放5月份工資,按道理是7月份申報個稅,但是他6月份就申報了咋辦呢。我現(xiàn)在如果要更正該咋辦
原本5月份工資,6月份發(fā),7月份申報個稅。但代賬在6月份就申報了5月份的個稅?,F(xiàn)在賬交回來,6月份的個稅因為工資未發(fā)申報不了個稅,要8月份才能申報。請問怎么調(diào)整呀?這個月0申報嗎?
老師,我們公司有一位員工5月份社保開始轉(zhuǎn)到自己公司的,之前發(fā)工資都是外包發(fā),之前外包報個稅都是當(dāng)月報當(dāng)月的,就是4月份工資在4月份的征期里申報的,然后我們公司是4月份工資是在5月份征期里申報的,所以現(xiàn)在就相差了一個月,他現(xiàn)在個稅上查就是6月份沒有申報,那現(xiàn)在要怎么搞,我們現(xiàn)在7月份已經(jīng)給他申報了5 月份的工資 就是現(xiàn)在只有6月份沒有申報,影響他積分了,5月份申報了,然后就到7月份了,6月份沒有申報 我們公司是6月份申報4月份的工資,但是他4月份的工資是外包那邊5月份給他申報了,所以6月份也沒有他的,現(xiàn)在要怎么辦
料工費是做到生產(chǎn)成本下面的二級科目 還是單獨設(shè)一個制造費用的科目
物料新增怎么顯示編碼存在,輸入編碼又顯示沒有編碼
一般納稅人給小規(guī)模納稅人開專票,開多少個稅點呢?
某項修理費是混合成本,經(jīng)分解,每月的固定成本是18000元,修理工時和變動成本成正比例。 2023年5月份的修理工時是60小時,修理費是33000元預(yù)計6月份的修理工時是70小時。則6月份的修理費是多少
請問老師一打開開票系統(tǒng)的藍(lán)字發(fā)票模塊就出現(xiàn)藍(lán)色預(yù)警,這個嚴(yán)重嗎?怎么處理?
老師,繳納社保不走公戶走私戶可以嗎?能抵扣嗎
老師,我這邊收到一張車險的專票,付款2815.5,發(fā)票上的稅額是155.13.我看備注上寫的是車船稅74.7,合計金額是2815.5,我做賬怎么做
老師,你好!想咨詢一下,不同名稱的公司,但企業(yè)法定代表是同一個人,公司之間可以互開發(fā)票嗎?
老師,年度匯算清繳納稅調(diào)整2萬填寫A105000哪一欄,怎么填
原材料賬面庫存比實際庫存大100萬的話,這種情況怎么處理