你好,需要紅沖之前的,然后再做發(fā)票的。票一定放到這個月。
請問老師本月購買商品未收到發(fā)票,先進(jìn)行費(fèi)用處理,下個月將補(bǔ)開發(fā)票粘貼在這個月的記賬憑證后面,可以嗎?
老師好,我想問一下,6月份預(yù)提成本咨詢費(fèi)15萬,7月份收到發(fā)票,要怎么做賬務(wù)處理呢?當(dāng)時借:主營業(yè)務(wù)成本 15萬 貸:應(yīng)付賬款 15萬。那收到發(fā)票,是不是直接粘貼在預(yù)提那張憑證后面呀。
請問老師本月掛賬了合同成本,下月才能收到發(fā)票,那收到發(fā)票時還要賬務(wù)處理嗎?還是直接把發(fā)票補(bǔ)粘到憑證后面?
成本發(fā)票還沒有收到,但是發(fā)票已經(jīng)開了,我可以按成本合同價格做賬結(jié)轉(zhuǎn)成本,跨年收到發(fā)票后直接將發(fā)票貼在憑證后可以嗎?,就是不沖掉之前憑證
老師,請問12月已經(jīng)收到貨,然后1月份才收到發(fā)票,可以直接把發(fā)票附在12月的記賬憑證后面嗎?意思就是這筆原材料是計入12月,還是1月?
老師,發(fā)工資員工的銀行卡打到他家屬銀行卡,財務(wù)這邊要做什么登記嗎,可以交社保嗎
老師,公司有個設(shè)備賣出去了,發(fā)票也開了,但是過后客戶不要了,支付了一部分的貨款,剩余的貨款不付,設(shè)備也退回給我們了,但是發(fā)票不能紅沖,要怎么做賬呢?
老師,外貿(mào)企業(yè),外幣結(jié)算,記賬匯率采用月初匯率,拿如果銷售一批貨物,出口報關(guān)是3月,在5月入的賬,那匯率是用3月份的還是用5月份的?
老師,分公司沒有收入,從總公司轉(zhuǎn)錢到分公司賬戶,然后從分公司賬戶付款的費(fèi)用分公司不做賬,可以直接在總公司入賬嗎
電話線路坐席費(fèi)開什么大類的發(fā)票 ,對方打電話顯示我們公司的名稱(外顯),之前開的信息技術(shù)服務(wù),現(xiàn)在沒有這個大類了 只有信息系統(tǒng)增值服務(wù)\\信息系統(tǒng)服務(wù)\\研發(fā)和技術(shù)服務(wù)這幾個大類可供選擇,應(yīng)該選什么大類
總公司是小規(guī)模,分公司可以是一般人嗎?已經(jīng)做完企業(yè)所得稅匯總申報
現(xiàn)在生活服務(wù)大類,不能抵扣進(jìn)項了嗎
公司原始股轉(zhuǎn)讓,應(yīng)不應(yīng)該交財產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得稅,印花稅
老師,兩個公司直接對開發(fā)票,有風(fēng)險嗎
老師,公司有筆應(yīng)付款,對方去世了,這筆款怎么處理,謝謝