你好! 屬于兼營業(yè)務(wù) 分別確認(rèn)收入和銷項稅額,即可
A公司為一般納稅人,經(jīng)營范圍中有銷售原材料,提供運輸服務(wù)等范圍,主營是做銷售,7月份發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)將原材料銷售給B公司一批,取得銷售收入10萬元;(2)給C公司提供運輸服務(wù),取得運輸費用5萬元;請問A公司在7月發(fā)生的增值稅應(yīng)稅行為中屬于兼營還是混合銷售?如何征收增值稅?
A為一般納稅人,經(jīng)營范圍中有銷售原材料,提供運輸服務(wù)等范圍,主營做銷售,7月份發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)將原材料銷售給B公司一批,取得銷售材料收入10萬元,同時給將貨物運送給B公司,取得運輸費用5萬元;請問A公司在7月發(fā)生的增值稅應(yīng)稅行為中屬于兼營還是混合銷售?如何征收增值稅?
A公司為一般納稅人,經(jīng)營范圍中有銷售原材料,提供運輸服務(wù)等范圍,主營做運輸,7月份發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)將原材料銷售給B公司一批,取得銷售材料收入10萬元,同時給將貨物運送給B公司,取得運輸費用5萬元;請問A公司在7月發(fā)生的增值稅應(yīng)稅行為中屬于兼營還是混合銷售?如何征收增值稅?
混合銷售、兼營行為1.甲公司為增值稅一般納稅人,主要從事貨物銷售,2020年10月銷售貨物同時提供運輸服務(wù),取得含增值稅貨物銷售款113000元、含稅運費1130元。是混合銷售還是兼營行為?計算甲公司上述業(yè)務(wù)的銷項稅額?(甲公司銷售的貨物適用13%稅率)
混合銷售、兼營行為1.甲公司為增值稅一般納稅人,主要從事貨物銷售,2020年10月銷售貨物同時提供運輸服務(wù),取得含增值稅貨物銷售款113000元、含稅運費1130元。是混合銷售還是兼營行為?計算甲公司上述業(yè)務(wù)的銷項稅額?(甲公司銷售的貨物適用13%稅率)2.甲商場為增值稅一般納稅人,分設(shè)商品銷售部、餐飲部和貨運部(取得貨物運輸經(jīng)營資質(zhì))。2019年10月,商品銷售部取得不含增值稅銷售額100萬元,餐飲部取得不含增值稅餐飲收入60萬元,貨運部取得不含增值稅貨物運輸收入40萬元。是混合銷售還是兼營行為?計算甲商場上述業(yè)務(wù)的銷項稅額?
老師您好,公司發(fā)放外部人員獎金,獎金600元,需要交個稅150由公司幫承擔(dān)全額,申報偶然收入按稅前750申報,那交個人代開回獎金發(fā)票內(nèi)容是,其他現(xiàn)在服務(wù)對嗎?發(fā)票金額按600開還是750開?還有以上分錄怎么做
首華物業(yè)供暖三處于2022年5月30日收到維修改造費用機物業(yè)過渡費4,652,000.00元,同時該月全部收款開具了6%稅率的增值稅發(fā)票,按照稅法相關(guān)規(guī)定維修改造工程款3,272,000.00元應(yīng)開具9%稅率的增值稅發(fā)票,老師這是屬于什么問題?
你好老師,離職經(jīng)濟補償怎么計算???需要申報個稅嗎
老師賬單稅額和開票稅額有0.01的差額,怎么調(diào)整
老師,我們之前跟他談的250塊錢。讓他給我們開9%的發(fā)票。稅就是20.64 對方不同意現(xiàn)在。我們談的價格235塊錢,對方給我們開3%的純勞務(wù)發(fā)票。稅前是6.84 這個方案可行嗎?我們賺了還是虧了? 我們公司往上開的是9%的發(fā)票。如果他開3%給我們就需要交中間的6%。 這樣價格我們劃算嘛。是賺還是虧?賺了多少?
一個建筑施工公司承包的項目,可以轉(zhuǎn)包給另一個公司嗎?
您好,老師,我單位是一個工廠,剛剛開業(yè),新進(jìn)了幾個小機器價值10萬左右還有2萬左右的配套用的。可以不計入固定資產(chǎn)把,那我計入什么科目合適
以前商貿(mào)給開的發(fā)票,過了幾個月了,稅務(wù)讓把發(fā)票沖了。理由是以前沒有開這個項目的權(quán)限。作為接收發(fā)票的一方如何處理。
A公司代替B公司付廣告費給C,c開發(fā)票給A,A開給B,A收到C發(fā)票入主營業(yè)務(wù)成本嗎?
開票稅點自動計算器,老師這個表格有嗎?能發(fā)一下啊嗎
銷售材料增值稅稅率13% 運輸服務(wù)稅率9%