同學你好 這個可以的哦
老師,請問公司跟個人租賃商鋪,沒有發(fā)票,但是已經(jīng)抵扣了成本,匯算清繳時沒有調(diào)增,以后年份補開了發(fā)票,可以嗎?
20年的采購業(yè)務 已入成本 且對公支付了貨款。但當時未取得發(fā)票。20年的匯算清繳未做納稅調(diào)增。 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)沒有發(fā)票 可以要求供應商補開20年的發(fā)票嗎
老師好,請問公司租賃的個人鋪租,個人沒有開具發(fā)票給企業(yè),但是簽訂了合同,請問可以企業(yè)所得稅前扣除嗎?
老師好,我們公司租用個人寫字樓辦公,原來可以代開房租發(fā)票(每月3萬),現(xiàn)在因為產(chǎn)權(quán)問題開不了了,賬上有做房租成本,請問這沒有發(fā)票的租金是公戶轉(zhuǎn)還是走現(xiàn)金帳合適呢?沒有票的租金成本明年匯算清繳時調(diào)整增可以嗎?
老師好。我是小規(guī)模商貿(mào)公司,我是剛接過來賬。22年的商品已經(jīng)全部銷售掉了,但是沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本,導致23年年初庫存商品還有余額,請問怎么調(diào)整這個庫存商品數(shù)據(jù)?然后22年庫存商品的發(fā)票,22年已經(jīng)做了成本票,但是沒有入帳,只是匯算清繳的時候抵扣了成本,然后23年入帳了,請問怎么調(diào)整?
老師你好,麻煩問下這題在上課時老師講的是,捐贈扣除是本年度利潤總額百分之12,也就是本年度允許扣除的是120萬,這題捐贈的135萬,可以扣除的不應該是120萬,為什么是135萬呢?
老師總公司成立分公司是分獨立核算跟分別核算嗎?這兩種利潤都是按百分之25嗎
企業(yè)所得稅匯算清繳時候,之前取得的成本發(fā)票偏多,需要調(diào)整成本,繳納企業(yè)所得稅,這樣可以嗎
員工出差,請客戶吃飯,請客戶住宿,容客戶禮物,怎么記,都記業(yè)務招待費,還是差旅費,出差原因就是陪客戶玩的,
老師 財務費用-手續(xù)費,利息收入在所得稅匯算清繳表納稅調(diào)整項目明細表哪里填呢
老師,個體戶小規(guī)模納稅人購入商品,核定征收的話無論開不開發(fā)票出去都不用申報吧?會自動申報?購入發(fā)票無論是增值稅發(fā)票還是普通都沒有影響吧?
老師好,我算出來的稅比電子稅務局多0.03怎么辦
老師,您好!申報個稅超過5000元,是每個月都繳納個稅嗎?
25年拿到中級會計師證書,但證書上批準日期寫的2024年,這樣子情況,做個稅加計扣除是填在25年的還是24年?
老師,想問一下,就是你看這樣理解對嗎?就是比如我們是掛靠方,被掛靠方給甲方開票,甲方給回款,扣除管理費,稅金,剩下的是不是應該是被掛靠方應該轉(zhuǎn)給我們得,我們得給被掛靠方開票?另外,我們要給被掛靠方提供成本票,但是這個票,進項稅額是可以抵扣的,所以被掛靠方是不是應該把這筆稅款返還給我們?我們提供成本票,成本票的價款由我們承擔
但是匯算清繳需要調(diào)增
因為是2019年的,2020年匯算清繳的時候它沒有調(diào)增,2021年補開了發(fā)票,那這個要怎么做呢?
直接用以前年度損益調(diào)整來做就行了