您好 含稅單價115,200套,增值稅115*200/(1%2B0.13)*0.13=2646.02

某增值稅一般納稅人2019年8月份銷售貨物取得價款100萬元(不含稅),另外收取各種價外費用2.26萬元。該納稅人銷售貨物適用13%的增值稅稅率。則該納稅人的銷項稅額為多少萬元?
一般納稅人銷售貨物,含稅單價115,200套,增值稅多少,怎么計算
小規(guī)模納稅人銷售貨物1000元不含稅價是收取多少錢怎么計算
5.某商場為增值稅一般納稅人,2021年8月銷售貨物取得含增值稅銷額101.7萬元,銷售餐飲服務取得含增值稅銷額21.2萬元。已知,銷售貨物的增值稅稅率為13%,銷售餐飲服務的增值稅稅率為6%。計算該商場增值稅銷項稅額是多少元?
某增值稅一般納稅人2019年8月份銷售貨物取得價款200萬元(不含稅),另外收取各種價外費用2.26萬元。該納稅人銷售貨物適用13%的增值稅稅率。則該納稅人的銷項稅額為多少萬元?
第三季度企業(yè)所得稅申報新增的應付職工薪酬和個稅申報系統(tǒng)金額不一致可以申報通過嗎
請問老師,企業(yè)社保有沒有計提,如果沒計提,可以補交計提嗎?需要不需要計提
企業(yè)所得稅申報附報事項中,已計入成本費用的職工薪酬和實際支付給職工的應付職工薪酬怎么填,兩者數(shù)據(jù)會一致嗎
老師,我們的人工是有發(fā)票,就做勞務外包吧,沒有發(fā)票的自己公司簽合同報個稅的,做工資薪金吧
劉艷紅老師繼續(xù)解答問題
報增值稅,通行開的增值稅電子普通發(fā)票,可以勾選,但是表二第二欄合計了發(fā)票張數(shù),但是稅額沒有統(tǒng)計進去。怎么填寫
老師你好,我們公司24年原來是小微,這個月補申報利潤就超了300萬,現(xiàn)在25年我們就不能享受小微政策了嗎,我看到所得稅不是5%預繳了,印花稅也不減半了
老師 房地產(chǎn)企業(yè)預交增值稅如何計算,假設(shè)預收款 100萬
老師,一般納稅人,提交了所得稅季報,跳出來不能提交,說跨稅費種對比不通過,是什么意思?
小規(guī)模納稅人銷售出口沒開發(fā)票,對方給了英文版的是發(fā)票嗎?金額是美元。 1.增值稅怎么填報?填主表還是表一?具體怎么操作呢? 2.做賬時收入是按美元入賬還是折算人民幣后入賬?
乘0.13是啥意思
就是需要繳納的增值稅稅率啊
那他不是有除以1+0.13嗎?
除以1%2B0.13 是算不含稅金額