
生產線上員工的女兒考上重點高中,公司獎勵2000元,計入什么費用
1、一般納稅人本月發(fā)生以下業(yè)務:①購入一臺儀器,取得對方開具的增值稅專用發(fā)票上注明的不含稅金額為580萬元,該儀器有將近一半的時間用于服務生產免稅產品;②購入微波爐10臺,每臺含稅價1500元,全部用于獎勵本月的優(yōu)秀員工;③購入旅游服務消費卡,支付258800元,其中1/5用于獎勵優(yōu)秀員工,剩余用于作為贈品贈送客戶。要求:請計算該公司本月的進項稅額。
旱公司工程師高量(中國公民)2019年取得收人情況如下:(10月取得工部收入15000元;(2)高某纖納社會保險費核定的微費工語基數為9000元,全年按規(guī)定繳納基本養(yǎng)老保險、基本醫(yī)寧保階。失業(yè)保險舞社會保險費和佳房公積金合計24300元。(③)高果的兒子正就讀大學3年級,女兒正就讀初中1年級;其父母均已年過60,已知高菜為獨生子女。(4)高菜用南業(yè)銀行貸款購買的第二套住房開始還款。(5)取得利息收入5000元,其中國家發(fā)行的金融價券利息收人2000元,集資利息收入3000元。(⑥)提供一項非專有技術的使用權,取得收入30000元;該非專有技術的研發(fā)成本是20000元。已知;子女教育支出按照每個子女每年12000元的標準定額扣除;住房貨款利息支出按照每年12000元的標準定額扣除;號養(yǎng)老人支出,納稅人為獨生子女的,按照每年24000元的標準定額扣除。上述專項附加扣除經協(xié)商,由高景扣除。要水:根據上述資料,不考忠其他因素,分析國答下列小題。
【綜合題】某公司工程師高某(中國公民)2019年取得收入情二奶下:(1)每月取得工資收入15000元:2)高其織練社會保險費核定的繳費工資基數為9000元。全年拔規(guī)定繳納基本養(yǎng)老保險、基本醫(yī)療保險、失業(yè)保險尋社會保險費和住房公積金合計24300元。(3)高某的兒子正就讀大學3年級,女兒正就讀初中1年級;真父母均己年過60,已知高某為獨生子女。(4)高果用商業(yè)銀行貨款購買的第二套住房開始還款。(5)取得利息收入5000元,其中國家發(fā)行的金融德券利息收入2000元,集資利息收入3000元。(6)提供一項非專有技術的使用權,取得收入30000元;諒非專有技術的研發(fā)成本是20000元。己知:子女教育支出按照每個子女每年12000元的標準定額扣除;生房貨款利息支出按照每年12000元的標準定額扣除;贈養(yǎng)老人支出,納稅人為獨生子女的,按照每年24000元的標準定額扣除。上述專項附加扣除經協(xié)商。由寫菜相除。要求;根據上述資料,不考原其他因款,分行區(qū)
某公司工程師高某(中國公民)2019年取得收入情況如下:(1)每月取得工資收入15000元;(2)高某繳納社會保險費核定的繳費工資基數為9000元,全年按規(guī)定繳納基本養(yǎng)老保險、基本醫(yī)療保險、失業(yè)保險等社會保險費和住房公積金合計24300元。(3)高某的兒子正就讀大學3年級,女兒正就讀初中1年級;其父母均已年過60,已知高某為獨生子女。(4)高某用商業(yè)銀行貸款購買的第二套住房開始還款。(5)取得利息收入5000元,其中國家發(fā)行的金融債券利息收入2000元,集資利息收入3000元。(6)提供一項非專有技術的使用權,取得收入30000元;該非專有技術的研發(fā)成本是20000元。已知:子女教育支出按照每個子女每年12000元的標準定額扣除;住房貸款利息支出按照每年12000元的標準定額扣除;贍養(yǎng)老人支出,納稅人為獨生子女的,按照每年24000元的標準定額扣除。上述專項附加扣除經協(xié)商,由高某扣除。要求:根據上述資料,不考慮其他因素,分析回答下列小題。
收國外公司款幫代付國內公司帳款嗎?
老師,審計報告沒有備案是不是就沒有查驗碼?
老師,有個事咨詢一下,我公司有個電表是供暖公司使用的,但是錢是我公司交,發(fā)票也是國家電網開給我公司,現在是我們要收供暖公司這個電費,供暖公司要求我司給他們開發(fā)票,我公司是個民宿驛站酒店這種類型的公司,有開電費發(fā)票的資格嗎
老師,現在個人轉讓公司。需要交多少錢的稅?。烤褪前压镜姆ㄈ宿D給另一個人。
物業(yè)會計常見面試技巧
老師,請問一下我是a公司的股東,占股10%.然后在b公司發(fā)工資有沒有什么風險
老師,出口簽訂合同按人民幣好些還是美元?
老師,我們有建筑資質,A公司承包的工程,因為A公司沒有資質,所以借用我們的資質,我們開發(fā)票給B公司,但是A公司也不能開發(fā)票給我們,現在我們收到B公司預付款,A公司要求我們把預付款退給他們,他們承擔稅費,這個賬應該怎么走合理
匯算清繳5050表工資薪金支出多填了10幾萬,損益類科目填的是正確的,更正后也沒產生稅款,現在稅局比對匯算清繳5050表的工資支出和我們申報的累計收入相差過大,發(fā)現是稅局累計收入出錯導致,寫情況說明的時候需要把更正后的那個正確數字寫上嗎?還是直接按照更正后的金額寫情況說明,比對的時候是沒更正的時候提出的
老師好!個體戶報個人經營所得,在哪里申報?謝謝。