同學(xué),你好!可以使用sumif函數(shù)
老師,圖1原來(lái)的數(shù)據(jù)透視表,圖2是我點(diǎn)右邊的數(shù)據(jù)透視表一段后就沒(méi)有內(nèi)容了,什么原因,怎么處理呢
怎么快速刪除數(shù)據(jù)透視表?
我怎么對(duì)我這個(gè)數(shù)據(jù)透視表中這兩塊區(qū)域分別排序呢 就是里邊的內(nèi)容排序
就是我要怎么快速核算以下數(shù)據(jù)?(除數(shù)據(jù)透視表外)
老師,我很多數(shù)字要插入數(shù)據(jù)透視表,但是有些是合并單元格的,為什么數(shù)字就顯示不出來(lái),最后插入數(shù)據(jù)透視表的總金額和實(shí)際不一樣,這個(gè)要怎么弄
老師,長(zhǎng)期股權(quán)投資凈資產(chǎn)調(diào)整,甲公司買了乙公司20%的有表決權(quán)的股份,重大影響,如果23年10月1日甲公司將一批存貨賬面價(jià)值500,公允價(jià)價(jià)值1500元賣給乙公司作為固定資產(chǎn)核算,23年的凈利潤(rùn)5000元,算23年的凈利潤(rùn)的調(diào)整金額
計(jì)提6月工資,但是6月份申報(bào)的是5月份的發(fā)放4月份的,這個(gè)稅扣除用4月份的工資表數(shù)據(jù)嗎
出口的產(chǎn)品種類太多太雜,報(bào)關(guān)單和采購(gòu)發(fā)票完全對(duì)不起來(lái),,這單我就不退稅,但是發(fā)票我不開(kāi),增值稅申報(bào)我直接按未開(kāi)票收入申報(bào)是不是可以
老師,賬上掛著的原材料-18萬(wàn) 賬上欠著法人其他應(yīng)付款18萬(wàn),可以直接做分錄:借其他應(yīng)付款 --18萬(wàn) 貸:原材料 18萬(wàn)嗎
和老板合作的一個(gè)非股東 要分紅 我們給他轉(zhuǎn)錢 他找?guī)讉€(gè)人做工資可以嗎
老師,箱包銷售繳納買賣合同印花稅嗎
老師,一般納稅人公司這個(gè)季度沒(méi)有業(yè)務(wù),那申報(bào)的資產(chǎn)負(fù)債表怎么填呢
企業(yè)執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,2024年收到個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還1000元未申報(bào)增值稅,2025年6月更正申報(bào)了2024年增值稅56.60元。2024年收到個(gè)稅手續(xù)費(fèi)1000元時(shí)全額計(jì)入了其他收益,2025年6月補(bǔ)交更正申報(bào)的增值稅56.60元后,實(shí)際計(jì)入其他收益的應(yīng)該是1000-56.60=943.40。因更正申報(bào)后,2024年增值稅增加了56.60元,導(dǎo)致利潤(rùn)表中主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金(計(jì)提的附加稅費(fèi)10%)也增加了。請(qǐng)問(wèn)更正申報(bào)個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還增值稅后,年報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表分別修改哪幾個(gè)科目?
老師 出售自己使用過(guò)的固定資產(chǎn) 不是3%減按2嗎 為啥都用1啊
老師,請(qǐng)問(wèn)稅務(wù)系統(tǒng)財(cái)務(wù)報(bào)表只需要3個(gè)月出一次嗎,做賬是每個(gè)月都出是嗎
就比如1組或者3組的兩個(gè)產(chǎn)品的銷售訂單 不是,三組的嗎 我要怎么核算呢?
同學(xué),你好!這種其實(shí)透視表是最好用的,但是你要把透視表除外。
沒(méi)有別的辦法了嗎, 老師做過(guò)跨境電商的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)嗎 我想知道 有什么辦法快速核算數(shù)據(jù)
同學(xué),你好,老師沒(méi)做過(guò)電商會(huì)計(jì)哦,但是你可以了解一下if函數(shù)應(yīng)該可以幫你快速核算