你好,這個交稅的話,直接合并工資中,一起計算的
你好老師,我們是一個國企,一個化工廠,有六百多人的員工有個食堂和超市后勤,現(xiàn)在這一塊要單獨核算,我想問問這一塊我們不用交稅的,后勤屬賬務怎么處理啊于我們的福利部門,
老師,我們給員工三百福利費,三百個員工,怎么付款啊,稅務要交個稅怎么交啊,
老師好!我們公司給個別員工買的工裝,計入福利費么?要交個稅么?
老師 我們買了員工意外險,中途減少了一個 保險公司給我們退了三百多的保費 這個該怎么做賬
老師我們醫(yī)院怎么給員工交個人所得稅啊
還有我的存貨庫存還有40多萬。為什么資產(chǎn)負債表的原材料項目是負數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負債加所有者權益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進行月末計提嗎?入什么科目呢?
為什么對一般借款要計算資本化率?而不是對用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬,發(fā)票來了60萬,100萬是瞎估估的,多暫估的40萬,現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險會計分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬。問:資本化的費用應付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對500算半年的利息?
老師,請教一個轉(zhuǎn)供水業(yè)務的問題。我們收到自來水公司3%的水費普票,給下游開具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進平出。請問這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對自己做的憑證對不對
九月發(fā)了,那就十月發(fā)放九月工資,這塊個稅就九月福利三百加上九月工資一起申報個稅嗎
你好,是的,學員,是這樣的