你好,應(yīng)交增值稅=銷售稅額-進項稅額=(1187800*13%)-(1147389*13%),所得稅要根據(jù)利潤數(shù)據(jù)核算。
這個月我給客戶開了204670元票,這個也就是我這個月的銷項稅額,可是我就想明白,進項稅額是多少?應(yīng)交所得稅是多少,我知道銷項-進項=應(yīng)交增值稅??墒蔷褪遣欢?,進項需要多少?
老師,我開票開了455456元,凈利潤是23萬元,這個季度我要交多少稅款,增值稅,企業(yè)所得稅,附加稅分別要交多少
你好,咨詢一下我們這個月開了1187800元13%發(fā)票,進項收入有1147389元,增值稅要交多少,企業(yè)所得稅要交多少?
老師,你好!我開了10萬元13%的增值稅專用發(fā)票,同時也有9萬元13%的進項發(fā)票,這種情況還要交稅嗎?如果要交,要交什么稅?交多少呢?感謝!
老師好,咨詢下,我有10萬進項,13個點,要交3個點稅負,我可以開多少13個點的發(fā)票,這個怎么算啊
老師,我想問一下就是初級會計考試登進去了考試系統(tǒng)是不是說明信息都沒有錯啊
老師,工會經(jīng)費專戶的錢可不可以支付招待費?
請問老師。內(nèi)賬會計。 銷售一批商品。還沒有出貨。訂單金額5522元。參與國補補貼1104.4元??铐椀诙斓?。扣除手續(xù)費26.51元。到賬4391.09元。國補款要后期才會到賬。分錄怎么做?
老師,我們銷售商品時有贈送。(例如100送5),這贈送的商品需要申報增值稅嗎?
老師,我們新轉(zhuǎn)來5人,但是這5人在原單位4月份社保已經(jīng)繳納完,原單位給我們開具一張勞務(wù)費發(fā)票讓我們把社保費轉(zhuǎn)給他們,我們已經(jīng)轉(zhuǎn)過去了,但是這里邊個人繳納部分我們要從員工工資里扣回來,我得怎么寫分錄呢
在建設(shè)工地上提供裝卸吊運服務(wù),一般納稅人是6 %的裝缷服務(wù),還是開13 %租賃
征地補償款需要納稅調(diào)增嗎
請問老師,在填報2024年匯算清繳《職工薪酬明細表》時,賬載金額獎金是100000,另外2025年初有一筆以前年度損益金額30000的獎金補提發(fā)放,再填2024年年報時,實際發(fā)生額和稅收金額怎么填寫呀
申報單位員工個稅,填寫工資薪金那步,員工工資每月不會超5000元,社保個人承擔那部分金額是否可以不填寫
老師,如果公司辦理了收付款二維碼,對方是公司,打款過來后網(wǎng)銀或者手機短信會不會實時到賬的?
你的意思扣除成本再扣除人員成本這些是嗎?
你好,是的,計算所得稅以企業(yè)的利潤為核算依據(jù)
如果我們只有3000人員工資再加上這個1147389元,那需要加多少錢企業(yè)所得稅呢
你好,按您上面的銷售收入減購進的銷售成本減人工成本之差乘25%
如果收入超過100萬,所得稅是分開核算嗎?我們屬于小微企業(yè)
根據(jù)國家稅務(wù)總局公告2019年第2號和國家稅務(wù)總局公告2021年第8號規(guī)定,小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分,減按12.5%計入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅;年應(yīng)納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分,減按50%計入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。即小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分,按2.5%計稅;超過100萬元但不超過300萬元的部分,按10%計稅。