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你好,咨詢一下我們這個月開了1187800元13%發(fā)票,進項收入有1147389元,增值稅要交多少,企業(yè)所得稅要交多少?

2021-08-23 17:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-08-23 17:26

你好,應(yīng)交增值稅=銷售稅額-進項稅額=(1187800*13%)-(1147389*13%),所得稅要根據(jù)利潤數(shù)據(jù)核算。

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快賬用戶6489 追問 2021-08-23 17:27

你的意思扣除成本再扣除人員成本這些是嗎?

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齊紅老師 解答 2021-08-23 17:30

你好,是的,計算所得稅以企業(yè)的利潤為核算依據(jù)

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快賬用戶6489 追問 2021-08-23 17:31

如果我們只有3000人員工資再加上這個1147389元,那需要加多少錢企業(yè)所得稅呢

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齊紅老師 解答 2021-08-23 20:15

你好,按您上面的銷售收入減購進的銷售成本減人工成本之差乘25%

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快賬用戶6489 追問 2021-08-23 20:27

如果收入超過100萬,所得稅是分開核算嗎?我們屬于小微企業(yè)

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齊紅老師 解答 2021-08-23 22:25

根據(jù)國家稅務(wù)總局公告2019年第2號和國家稅務(wù)總局公告2021年第8號規(guī)定,小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分,減按12.5%計入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅;年應(yīng)納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分,減按50%計入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。即小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分,按2.5%計稅;超過100萬元但不超過300萬元的部分,按10%計稅。

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你好,應(yīng)交增值稅=銷售稅額-進項稅額=(1187800*13%)-(1147389*13%),所得稅要根據(jù)利潤數(shù)據(jù)核算。
2021-08-23
你好,查賬證書的,不需要交所得稅的。
2021-03-04
那你們有進項可以抵扣嗎?有多少
2020-08-07
您好,如果是一般納稅人需要交稅10*.13-9*0.13
2022-01-13
455456,這個是含稅還是不含稅的,稅率是多少的?年累計的利潤總額是23萬嗎?
2021-07-28
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