借:工程施工 貸:銀行存款
老師,建筑公司聯(lián)合體投標(biāo),甲方讓設(shè)計(jì)方開發(fā)票,款撥建筑公司,建筑公司撥付設(shè)計(jì)公司如何做帳,會計(jì)分錄是什么
老師,公司簽訂了一份設(shè)計(jì)合同,發(fā)票都是開具給甲方,但會涉及到設(shè)計(jì)費(fèi)由業(yè)主方以及代建方撥款給我公司,而不是甲方支付,怎么完善支付手續(xù)
甲公司跟乙公司簽訂建筑施工合同金額200萬,當(dāng)期收到乙公司劃撥來建筑工程款97萬,因?yàn)榧坠景堰@個(gè)工程全額分包至第三方,現(xiàn)在第三方開來發(fā)票請款,。請問老師,以上都在同一期發(fā)生,會計(jì)分錄怎么掛賬及做賬?
新投標(biāo)合同是聯(lián)合體投標(biāo),中標(biāo)人是以設(shè)計(jì)單位中標(biāo),業(yè)主撥款對建筑公司還是對設(shè)計(jì)公司、付款是設(shè)計(jì)公司還是建筑公司?
老師,建筑公司再外地設(shè)計(jì)了一家分公司,分公司沒有資質(zhì),總公司有資質(zhì) 標(biāo)的以總公司投的,后期給甲方開票以分公司開票 甲方付款是付到總公司還是分公司呢?
還有我的存貨庫存還有40多萬。為什么資產(chǎn)負(fù)債表的原材料項(xiàng)目是負(fù)數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報(bào)24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進(jìn)行月末計(jì)提嗎?入什么科目呢?
為什么對一般借款要計(jì)算資本化率?而不是對用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬,發(fā)票來了60萬,100萬是瞎估估的,多暫估的40萬,現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險(xiǎn)會計(jì)分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬。問:資本化的費(fèi)用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對500算半年的利息?
老師,請教一個(gè)轉(zhuǎn)供水業(yè)務(wù)的問題。我們收到自來水公司3%的水費(fèi)普票,給下游開具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進(jìn)平出。請問這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對自己做的憑證對不對
設(shè)計(jì)方需要給建筑公司發(fā)票嗎?
需要依法據(jù)實(shí)開具發(fā)票。
發(fā)票設(shè)計(jì)方開給甲方了,這種如何做帳
可這個(gè)錢是您公司付的啊,理應(yīng)發(fā)票開具給您公司的。
甲方由我們代付款
設(shè)計(jì)開票,我們代付款,如何做帳
既然代付,則通過往來科目處理;不是您公司費(fèi)用,發(fā)票自然不能開給您公司了。
那我要設(shè)計(jì)方開的發(fā)票復(fù)印件和甲方出的說明做附件嗎?那稅務(wù)上有各會有什么麻煩,如何規(guī)避
會計(jì)分錄怎么寫