你好同學(xué),題目說明聘請公司并支付服務(wù)費20萬,后面又提了說要求支付方承擔(dān)增值稅,那么就可以說這20萬是不含稅的金額。 第九題考察的是無法劃分用途的支出取得的增值稅專用發(fā)票是可以全額抵扣的。這個用途一般指的是用于一般計稅項目還是簡易計稅項目或者是不征稅項目,如果用于后兩項,則進項不可抵扣;如果不能區(qū)分,那就認為是大家都用了,就可以全額抵扣。我說的比較白話,不知道同學(xué)能不能理解?
老師,第7問,我怎么判斷20萬是否是含稅的呢?還有第9題我我有點看不懂,題干中也沒說明是什么費用不能劃分,應(yīng)該怎么做呢?
異地銷售產(chǎn)品一批,開出專用發(fā)票注明銷售額為20萬元,實際成本16萬元,貨款尚未收到。會計分錄怎么做?圖中的分錄沒有計算增值稅,是否正確?如果正確為什么? 請能直接回答我問題的老師回答我,我的重點在此題中,會計分錄增值稅怎么做,是否省略為什么 不能回答我的問題不要答
老師,這道題目(第二問的銷售費用的調(diào)整不懂,特別是不知道金額是怎么算的)我完全不懂,我都沒看出來問了什么,您能從頭給我講解一下嘛,做的真的很沒有頭緒
老師好!能否每一個問題都解釋說明一下,我看不懂
匯算清繳的利潤總額與四季度申報的一樣 沒有需要調(diào)整的項目 為什么要補稅
現(xiàn)在公司的工資表在財務(wù)軟件里制作,還是就在Excel做?
老師好,房租價稅合計是100萬,那印花稅的計稅價格是多少 100萬 還是100萬/1.09
老師您好,請問去年計提在建工程減值準備1000元,當時借資產(chǎn)減值損失,貸在建工程減值準備,今年做匯算清繳時,還需要填資產(chǎn)損失那張表嗎
小規(guī)模納稅人不未達起征點增值稅怎么入賬
老師,年報這個表,是不是沒有調(diào)整就可以不填?
老師,我加計扣除在第三季度已經(jīng)享受過一次,我在做匯算清繳的時候是不是沒有影響,做匯算清繳的時候數(shù)據(jù)要重填
老師你好,公司社保增員時用工形式合同寫成干部有影響嗎?如何改呢
老師,去年賣了一輛車現(xiàn)在稅務(wù)局查賬讓更正的去年增值稅申報表做的無票收入,增值稅申報表上體現(xiàn)了,所得稅申報表未體現(xiàn),現(xiàn)在報所得稅年報還需要改報表交稅嗎
稅務(wù)師的考試有初級、中級和高級嗎
老師,如果購買一輛車既用于生產(chǎn)經(jīng)營又用于集體福利,進項可扣嗎?如果不能扣是全額都不能扣嗎?
6問中,進項只扣了一輛的,車輛購置稅也算了一輛。。。為什么呢?
同學(xué),購入小汽車既用于生產(chǎn)經(jīng)營又用于集體福利是可以全額抵扣的。
這是答案,安老師的說法,2輛貨車都可以扣答案錯誤,那車輛購置稅呢也是答案錯了嗎?
同學(xué),購買的這兩輛車進項3.12萬是可以全額抵扣的。車輛購置稅沒有錯誤呀,車輛不含稅金額24萬×稅率10%
哦,我看錯了,金額是是2輛車的合計。。。謝謝老師
不客氣,很高興能幫助到你。如果對我的解答滿意,請五星好評!