您好 這種的話 去稅務(wù)大廳柜面申報(bào)

老師您好:一般納稅人上個(gè)月開錯(cuò)稅率了,開了一張咨詢服務(wù)類的6%的增值稅發(fā)票,現(xiàn)在沒辦法申報(bào)怎么辦呢?
老師,一般納稅人是不是不可以開3%的服務(wù)費(fèi)發(fā)票?我現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)上個(gè)月開錯(cuò)了一張票,稅率是3%,應(yīng)該是6%才對(duì)的
老師您好,一把納稅人當(dāng)月沒有開發(fā)票,只是紅沖了一張發(fā)票,現(xiàn)在申報(bào)增值稅,怎么填寫呢
老師,您好,企業(yè)是一般納稅人,開發(fā)票時(shí)開錯(cuò)了即有13%稅率的還有3%稅率的開在一張發(fā)票上,報(bào)稅時(shí)怎么填寫附表一呢
老師,我們單位是一般納稅人,對(duì)方現(xiàn)在來找我們說6月開的一張發(fā)票開錯(cuò)了,類別開錯(cuò)了,然后現(xiàn)在報(bào)稅期已過,已交6月增值稅,可以不紅沖嘛
之前的財(cái)務(wù)把往來賬都做在其他應(yīng)收應(yīng)付里面,我需要更正到應(yīng)收應(yīng)付嗎,還是這樣做也可以
股權(quán)轉(zhuǎn)讓需要繳個(gè)稅么
我們是醫(yī)藥公司,給別的公司送貨叫的貨拉拉,貨拉拉送貨費(fèi)用記入什么科目?老師
老師 工資1萬 沒有可扣除的項(xiàng)目 財(cái)務(wù)做到只需扣繳150元 是正確的嗎?不是應(yīng)該按10%來計(jì)算的嗎
我司是物流運(yùn)輸公司,物流車輛也是公司的,現(xiàn)在物流車輛買商業(yè)保險(xiǎn),請(qǐng)問可以計(jì)入哪個(gè)科目?要不要計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本?還是管理費(fèi)用-保險(xiǎn)費(fèi)?
老師,7月份支付4-6月的業(yè)務(wù)員提成,計(jì)入什么科目?怎么做賬
老師294000收入交多少增值稅?
我們是醫(yī)藥公司,給別的公司送貨叫的貨拉拉,貨拉拉送貨費(fèi)用記入什么科目?
老師,接稅務(wù)通知,說有個(gè)供應(yīng)商成走逃企業(yè),對(duì)方開給你們的專票,稅額要做轉(zhuǎn)出,我們都是真實(shí)的業(yè)務(wù),也是必須要轉(zhuǎn)出嗎?
您好!請(qǐng)問 不同業(yè)務(wù) 不同稅率 可以開在一張發(fā)票上嗎?


好的,因?yàn)槭墙o別人提供咨詢服務(wù)的,開了6個(gè)點(diǎn)的,
是申報(bào)表不好填6%對(duì)應(yīng)欄次 是灰色的吧
是的呢,只能去稅務(wù)局申報(bào)了,我這張發(fā)票要紅沖嗎?
如果是稅率開錯(cuò)了 肯定要紅沖 但是這個(gè)月要先申報(bào)