您好,那看來您沒有聽懂課程喔
老師,稅務(wù)籌劃,說增值率大于23.08%,選擇小規(guī)模,增值稅不是價外稅嗎?(企業(yè)購貨給對方稅額,銷售時,這個稅額全部從買房得到了),那么還在乎一般還是小規(guī)模?。?/p>
老師,新設(shè)立企業(yè),都會有選擇一般納稅人和小規(guī)模問題,圖片中說,增值率大于23.08,選擇小規(guī)模納稅人,我想問一下,增值稅最終的負稅人是,消費者個人對嗎?還有企業(yè)交的增值稅,實際上從消費者那里來,然后再交給國家,那么為什么還要有圖片中的選擇問題
甲商貿(mào)公司為增值稅一般納稅人,位于市區(qū),適用的增值稅稅率為13%,2021年12且有以下幾種進貨方案可供選擇:一是從一般納稅人甲公司購買,每噸含稅價格為12000取得由甲公司開具的增值稅稅率為13%的增值稅專用發(fā)票;二是從小規(guī)模納稅人乙公司購買,且可取得由稅務(wù)機關(guān)代開的征收率為3%的值稅專用發(fā)票,每噸含稅價格為11000元;三是從小規(guī)模納稅人丙公司購買,只能取得增值稅普通發(fā)票,每噸含稅價格為10000元。甲公司銷售其所購貨物的每噸含稅銷售額為20000元,其他相關(guān)成本費用為2000元,企業(yè)所得稅稅率為25%,城建稅稅率為7%,教育費附加征收率為3%。 1.在實現(xiàn)稅負最小化的納稅籌劃目標下 2.在實現(xiàn)稅后利潤最大化的納稅籌劃目標下 3.比較分析實現(xiàn)稅負最小化和實現(xiàn)稅后利潤最大化的優(yōu)劣。
紅星商貿(mào)公司為增值稅一般納稅人,位于市區(qū),適用的增值稅稅率為13%,本年度5月,有以下幾種進貨方案可供選擇:一是從一般納稅人甲公司購買,每噸含稅價格為11300元,且取得由甲公司開具的增值稅稅率為13%的增值稅專用發(fā)票;二是從小規(guī)模納稅人乙公司購買,每噸含稅價格為10000元,且取得乙公司開具的稅率為3%的增值稅專用發(fā)票;三是從小規(guī)模納稅人丙公司購買每噸含稅價格為9000元,只能取得增值稅普通發(fā)票。紅星商貿(mào)公司銷售其所購貨物的每噸含稅銷售額為20000元,其他相關(guān)成本費用為1500元,企業(yè)所得稅稅率為25%,城市維護建設(shè)稅稅率為7%,教育費附加征收率為3%。要求:(1)在實現(xiàn)稅負最小化的納稅籌劃目標下,對上述業(yè)務(wù)進行方案選擇
紅星商貿(mào)公司為增值稅一般納稅人,位于市區(qū),適用的增值稅稅率為13%,本年度5月,有以下幾種進貨方案可供選擇:一是從一般納稅人甲公司購買,每噸含稅價格為11300元,且取得由甲公司開具的增值稅稅率為13%的增值稅專用發(fā)票;二是從小規(guī)模納稅人乙公司購買,每噸含稅價格為10000元,且取得乙公司開具的稅率為3%的增值稅專用發(fā)票;三是從小規(guī)模納稅人丙公司購買每噸含稅價格為9000元,只能取得增值稅普通發(fā)票。紅星商貿(mào)公司銷售其所購貨物的每噸含稅銷售額為20000元,其他相關(guān)成本費用為1500元,企業(yè)所得稅稅率為25%,城市維護建設(shè)稅稅率為7%,教育費附加征收率為3%。要求:(1)在實現(xiàn)稅負最小化的納稅籌劃目標下,對上述業(yè)務(wù)進行方案選擇。(2)在實現(xiàn)稅后利潤(凈利潤)最大化的納稅籌劃目標下,對上述業(yè)務(wù)進行方案選擇。
一家沒業(yè)務(wù)企業(yè)之前逾期申報被稅務(wù)局罰了款,這家公司要轉(zhuǎn)給其他人,因罰款記的賬要交給接手公司的人嗎
小微企業(yè)2025第一季度盈利16萬,然后季度預(yù)交時候彌補了2024年虧損15萬,然后交了500的稅,現(xiàn)在第二季度,半年累計盈利25萬,現(xiàn)在是交多少稅?25萬*5%-500?
以exw出口退稅需要注意什么
老師,國外形式的發(fā)票怎么入賬?
老師,這季度企業(yè)所得稅申報表數(shù)據(jù)核對對就不用填寫,直接申報就可以哦,季末從業(yè)人數(shù)是4-6月人數(shù)/3嗎,我想核對一下
老師,公司就一個會計,小規(guī)模,這個月申報所得稅,工資和社保能算主營業(yè)務(wù)成本嗎?
老師 公司辦理營業(yè)執(zhí)照了,但是稅務(wù)沒登記,影響招標嗎?
在電子稅務(wù)局里繳納的城鎮(zhèn)垃圾處理費需要計提嗎?
老師好,去年接手的醫(yī)院賬務(wù)。它的預(yù)收賬款是這樣做的,借每天的現(xiàn)金 銀行存款 貸預(yù)收賬款。借每月申報的醫(yī)療保障款 貸預(yù)收賬款。每月的收入是貸 借方是預(yù)收賬款。從去年下半年開始預(yù)收賬款就是負數(shù)了。如果分錄沒錯,這樣的情況怎么辦呢?
你好,老師,6月份賬做好了,計提一下當月的工資下月7月15號發(fā)放,然后就該結(jié)轉(zhuǎn)成本了嗎,金蝶精斗云系統(tǒng)中是不是自動結(jié)轉(zhuǎn)阿
嗯,什么原因啊?老師
比如說,嫁妝聘禮這些也是價外的,有聘禮就有嫁妝,但是有時候聘禮會大于嫁妝,這樣就需要交稅了,交稅了是不是多花錢了,
比如,進100元的貨,給了對方113,,賣了200,收了226元,交13元的稅,最后她到手100元,稅費都是別人拿的,老師,能給我列舉數(shù)據(jù)的例子嗎
你舉的例子我沒看懂,不好意思
比如說:小規(guī)模納稅人一季度100萬,進項不能抵扣,那么繳稅100/1.01*0.01=0.99萬;假如一般納稅人一季度100萬,進項可以抵扣,比如說稅率一樣,是不是一分錢稅都不要繳納呢
一般納稅額,100萬銷售額,50的進貨成本,(100-50)*0.01怎么不用繳納稅?。?
您好,您的這個100,50沒有基礎(chǔ)
而且一般納稅人什么時候用1%稅率啊
就算有依據(jù)吧,(100—50)*0.1是不是比0.99要少呢
老師,我問一下啊:企業(yè)增值稅最終的負稅人是終端-就是最后購買的人對嗎?
您好,是企業(yè)呀,但是您要是購買人也可以這樣說吧
如果成立小規(guī)模公司,進貨價格(不含稅)100,賣200元(不含稅),從稅款的現(xiàn)金流:-3+6-6=-3(相當于企業(yè)自己掏錢,流出3元)貨物的現(xiàn)金流-100+200=100, 如果企業(yè)成立一般納稅人公司,進貨價格100(不含稅),銷售200(不含稅),稅款的現(xiàn)金流-13+26-13=0,貨物的現(xiàn)金流:-100+200=100對嗎? 老師這個題,增值率為50%,大于23.08%這個比例(圖片的比例),按照圖片的意思需要選擇小規(guī)模,可是按照現(xiàn)金流需要選擇一般人啊?
您好,謝謝您的禮貌和尊重
我感覺您好像思路沒有理清楚
一般納稅人和小規(guī)模納稅人是什么意思,根據(jù)什么來定的?