你好,同學(xué),工作服可以計(jì)入管理費(fèi)用的。建議你再看看題目條件,錯(cuò)的原因很可能是沒有價(jià)稅分離。
老師,這個(gè)題的總部管理費(fèi)用4500按營業(yè)收入比例分?jǐn)偨oXYZ,不是變動(dòng)成本嗎?為什么?
老師,這個(gè)題的分錄,為什么銷售費(fèi)用是11.3 管理費(fèi)用是22.6 怎么計(jì)算出來的,管理費(fèi)用不是用,200??30??(1+13%)嗎?
老師你好,內(nèi)退人員工資不是確認(rèn)預(yù)計(jì)負(fù)債一次計(jì)入管理費(fèi)用嗎?那為啥后邊這個(gè)計(jì)算題資料二分錄不是我寫的貸預(yù)計(jì)負(fù)債?
老師好,這個(gè)例題中購買的材料已經(jīng)入庫了,發(fā)票也收到了,但是錢沒有付給別人。為什么我寫的分錄是錯(cuò)的?不能這樣寫嗎?圖三為我寫的分錄
老師好,這個(gè)例題中是購買工作服,為什么我寫的分錄是錯(cuò)的?不能計(jì)入管理費(fèi)用嗎?
老師這個(gè)題答案是不是錯(cuò)了,題目應(yīng)該就是錯(cuò)誤的,解析我看是對(duì)的
老師這個(gè)題答案是不是錯(cuò)了,題目應(yīng)該就是錯(cuò)誤的,解析我看是對(duì)的
老師,我公司是小規(guī)模(按季申報(bào)),開了跨區(qū)域涉稅發(fā)票,需要預(yù)繳哪些稅
老師,這個(gè)題我不明白是為什么錯(cuò)
請(qǐng)賈蘋果老師回答,其他人勿接,否則差評(píng)看以前軟件設(shè)置收入和成本設(shè)置了分項(xiàng)目核算,應(yīng)付賬款和應(yīng)收就沒有分項(xiàng)目核算,沒有分項(xiàng)目核算,是不是其實(shí)收入,成本,應(yīng)收和應(yīng)付在軟件里面都可以分項(xiàng)目核算呢?
請(qǐng)賈蘋果老師回答,其他人勿接,老師報(bào)銷款,外賬會(huì)計(jì)怎么做的發(fā)放工資憑證
也不用交進(jìn)項(xiàng)稅是什么意思?
老師,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出不是可以作為成本嗎?購進(jìn)時(shí)取得專票做賬:借:庫存商品 100萬 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)13萬 貸:銀行存款 113萬。 進(jìn)項(xiàng)稅額不能抵扣轉(zhuǎn)出做賬:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 13萬 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 13萬 月底結(jié)轉(zhuǎn)成本做賬:借:主營業(yè)務(wù)成本 100萬 貸:庫存商品 100萬 請(qǐng)問轉(zhuǎn)出13萬的稅額不是可以作為成本嗎?應(yīng)該怎么做賬呢?
老師,答案部分的第2點(diǎn) 本月基本生產(chǎn)車間制造費(fèi)用計(jì)算出來的那個(gè)6萬,看不懂那個(gè)式子
老師,有中級(jí)職稱去企業(yè) 別人會(huì)高看你一眼嗎
老師好,我看了答案,他計(jì)入的是 周轉(zhuǎn)材料——工作服
同學(xué),計(jì)入周轉(zhuǎn)材料也可以。實(shí)務(wù)中往往會(huì)簡單操作,直接計(jì)入管理費(fèi)用中。