你好 如果你做內(nèi)賬的話 你老板允許你做虧損的話 你可以 做利潤分配-未分配利潤去 填寫 ; 可以

請(qǐng)問老師:資金運(yùn)動(dòng)有三個(gè)環(huán)節(jié),投入,運(yùn)用,退出,資金投入有股東給投的,還有就是去借的,然后運(yùn)動(dòng)環(huán)節(jié)就是用資金買了料,生產(chǎn)成產(chǎn)品等等,其實(shí)料,產(chǎn)品也是資產(chǎn),只是錢變成了料,產(chǎn)品,只是錢的表現(xiàn)形式改變了而已,然后掙到了錢就交稅,給孤獨(dú)分紅啊,錢就流出企業(yè)了,這就是資金的運(yùn)動(dòng),無非就是錢進(jìn)來,錢出去。然后老師我認(rèn)為因?yàn)槲覀儠?huì)計(jì)干的這個(gè)活兒就是要把這個(gè)過程給他記錄清楚了,把錢的來龍去脈給記清楚了,比如資金投入這個(gè)環(huán)節(jié),我就得記清楚了,錢進(jìn)來了,那為何進(jìn)來了?怎么進(jìn)來了?可能是股東投的,也可能是借的,這樣就把賬給記全面了,所以為了記清楚來龍去脈,就把這個(gè)過程分為了六大會(huì)計(jì)要素,會(huì)有這種各樣的資產(chǎn),負(fù)債,所有者權(quán)益,,收入,費(fèi)用,利潤,這六要素其實(shí)就是根據(jù)資金運(yùn)動(dòng)來的,然后每一種資產(chǎn),負(fù)債,所有者權(quán)益,收入,費(fèi)用,利潤都給他起個(gè)名字,也就是在會(huì)計(jì)上叫什么,這就叫會(huì)計(jì)科目,便于記賬,最后用復(fù)式記賬法就把這個(gè)資金的來龍去脈給記清楚了,可以這樣理解嗎老師
老師,請(qǐng)教個(gè)問題,我們這公司注冊(cè)資金100萬3個(gè)股東,其中A占40萬B占40萬,C占20萬,現(xiàn)在C要把股權(quán)平均分給A和B,公司沒有注冊(cè)資本,股權(quán)也是0轉(zhuǎn)讓,但是我們這的專管員要求按實(shí)收資本叫印花稅,這個(gè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款呢,是填0么,這樣是不是就沒有任何稅了?還有個(gè)問題,專管員要求公司提供租賃協(xié)議及付款的證明,但是付款就是股東個(gè)人把錢打給了房東那邊個(gè)人,這樣沒走公戶可以嗎,怎么處理?我問那個(gè)專管員沒走公戶,就是個(gè)人對(duì)個(gè)人支付的行不行,他竟然問我你覺得呢?這個(gè)怎么處理? 還有這個(gè)表中的上期末凈資產(chǎn)就是資產(chǎn)負(fù)債表的所有者權(quán)益對(duì)嗎?
老師您好! 1、我現(xiàn)在是做兩家公司的賬,新公司現(xiàn)在要購買老公司的資產(chǎn),資產(chǎn)包括:固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、小轎車、賽事物資等。 2、公司做了一份評(píng)估報(bào)告,評(píng)估報(bào)告上有各個(gè)資產(chǎn)的明細(xì)及發(fā)票復(fù)印件,其中有些發(fā)票之前未入賬,還有些即沒得發(fā)票也沒有入賬的,這個(gè)資產(chǎn)是屬于我們公司的,是老板私人買來的。有發(fā)票的現(xiàn)在可以補(bǔ)做嗎?時(shí)間隔得有點(diǎn)久(18年-19年的發(fā)票)。 3、因?yàn)橹暗臅?huì)計(jì)做賬沒做清楚,把有些賽事用品入到成本或者費(fèi)用里面去了,所以導(dǎo)致資產(chǎn)沒有那么多,但是這些東西新公司購買過來是有用的。 4、因?yàn)槲沂遣沤邮值?,所以很多我都不知道是怎么回事。希望老師幫我解惑一下? 舉個(gè)例子: (1)處理資產(chǎn)時(shí): 借:固定資產(chǎn)清理70000 累計(jì)折舊30000 貸:固定資產(chǎn)100000 (2)收到處理資產(chǎn)款項(xiàng): 借:銀行存款200000 貸:固定資產(chǎn)清理70000 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(小規(guī)模)700 現(xiàn)在貸方還有余額129300元應(yīng)該怎么辦?如果我這樣做分錄,有沒有什么問題?
劉老師,我今天上午請(qǐng)教過您關(guān)于內(nèi)外賬的問題。我現(xiàn)在把數(shù)據(jù)整理出來建期初內(nèi)賬發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表不平衡。資產(chǎn)<負(fù)債+所有者權(quán)益,而且少三百多萬,這個(gè)我該怎么處理。我可以理解成老板購這個(gè)公司的股份虧的錢嗎
老師你好,我現(xiàn)在接了一個(gè)公司的內(nèi)賬,這個(gè)公司是2022年6月份辦理的營業(yè)執(zhí)照,前半年沒有任何票據(jù),更沒有建賬,我現(xiàn)在要求從2023年2月1日開始重新建賬,我把公司所有的現(xiàn)金材料固定資產(chǎn)等都盤存了,包括實(shí)收資本,現(xiàn)在問題是:我那的資產(chǎn)負(fù)債表賬套構(gòu)架用資產(chǎn)+負(fù)債=所有者權(quán)益不平,請(qǐng)問應(yīng)該怎樣做?資產(chǎn)少30萬,請(qǐng)問這個(gè)30萬計(jì)入到什么科目比較合適?后期應(yīng)該怎樣調(diào)整?
執(zhí)照作廢重補(bǔ)后,執(zhí)照編碼一樣嗎
你好老師,我企業(yè)填一個(gè)表格,上面有新增產(chǎn)值是什么意思?怎么填?
老師 這個(gè)發(fā)票怎么開是建筑服務(wù)嗎
為什么換臺(tái)電腦報(bào)個(gè)稅,工資填1000還要交稅30元,怎么辦啊
老師你好!我有個(gè)問題問一下,車子個(gè)人賣給單位,個(gè)人需要交什么稅?單位需要交什么稅?個(gè)人是開二手發(fā)票給單位,這個(gè)發(fā)票需要交稅嗎?賣給企業(yè)比原價(jià)要低,個(gè)人開普票需要交什么稅嗎?
一般納稅人,稅控盤發(fā)票系統(tǒng)維護(hù)費(fèi) 借:管理費(fèi)用辦公費(fèi)-263 借:應(yīng)交稅費(fèi) -增值稅 -減免稅費(fèi) 263 貸:應(yīng)交稅費(fèi) -增值稅 -減免稅費(fèi)263 貸:營業(yè)外收入 稅費(fèi)優(yōu)惠263對(duì)不
請(qǐng)問老師,我家小規(guī)模公司租的是一家房地產(chǎn)公司的房子,每年都是一年一年交房租,今年到7月份就應(yīng)該交但是沒錢交,9月份剛剛交完一年的房租費(fèi),前兩個(gè)月該如何記賬呢?從9月份如何攤銷呢?
你好老師,公司因?yàn)榭蛻敉硕悊栴}而函調(diào)到我們公司,現(xiàn)在要我們提供四流,工資表花名冊(cè),發(fā)票,其中1.發(fā)工資都是老板娘微信發(fā)的現(xiàn)金,提交資料金額和發(fā)工資金額都不一致,這個(gè)要怎么回稅務(wù)局2.物流單價(jià)格也是老板娘微信支付的,物流單價(jià)格1400發(fā)票開了13000(其中還有其他公司送貨的物流費(fèi)用),稅務(wù)局說開票不一致,物流公司請(qǐng)的A公司可是A公司找B公司送貨河南區(qū),開票是A公司開票給我公司的,物流單是B公司收款收貨單,現(xiàn)在這個(gè)怎么處理呢?
我公司支付150萬購買設(shè)備,由于尾款沒有結(jié)清,對(duì)方始終沒給開發(fā)票,老板也不打算付款了,以后也不能取得發(fā)票了,那么賬上掛著150萬預(yù)付賬款以后怎么處理?一直掛預(yù)付嗎
@董老師,再提問的,謝謝!


這個(gè)金額太大了,都不敢給他說。哎,也不知道他們?cè)趺凑劦?
還有個(gè)問題,老師。就是老板以自然人的形式購的公司股權(quán),比如用兩千萬購的,股東之間的轉(zhuǎn)讓金額我需要做賬嗎,老板先付了一部分800萬,承諾一年內(nèi)支付尾款用于新公司的建設(shè)
?你好 先去問下? ? ;然后我們?cè)诳紤]怎么處理。? 因?yàn)閮?nèi)賬的話? ?你還得考慮把所有科目都盤點(diǎn)后 做期初數(shù)據(jù)。 一般內(nèi)賬的話? ? ? ?一開始建賬不平衡 經(jīng)常這樣的; 因?yàn)橛锌赡苣惚P點(diǎn)的數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確的??
好的,謝謝老師。我才接手三天,剛把他們前面的賬理出來,下周去實(shí)際盤點(diǎn)后再看
老師,我后面問那個(gè)金額我需要入賬嗎,如果入賬我該怎么做呢
?你好先慢慢盤點(diǎn)數(shù)據(jù)? ; 不要著急 ;? 這個(gè) 數(shù)據(jù) 要影響后期的 報(bào)表和利潤處理的 ; 需要入賬的 的?
嗯,好的。那這筆數(shù)據(jù)我該怎么入賬呢,老師
?你好? 需要的 因?yàn)楣蓶|會(huì)變化 ;? ?這個(gè)錢會(huì)先轉(zhuǎn)給公司? 然后公司轉(zhuǎn)給轉(zhuǎn)讓方股東嗎?? 你現(xiàn)在就是做這個(gè)公司的轉(zhuǎn)讓股權(quán)分錄嘛??
公司現(xiàn)在作價(jià)是3000萬,老板購了這個(gè)公司60%的股權(quán),相當(dāng)于老板要付1800萬才能擁有這部分股權(quán),注冊(cè)資本是1000萬。股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議上,已支付了800萬,余款承諾在一年內(nèi)支付,且這筆款用于公司的籌建。我就不知道這筆錢該怎么做會(huì)計(jì)處理了
?你好 你現(xiàn)在做這個(gè)公司的; 那轉(zhuǎn)讓款 到時(shí)是 先轉(zhuǎn)給公司? ?還是直接算你老板欠對(duì)方轉(zhuǎn)讓方股東的錢 ; 因?yàn)?還得判斷你公司要怎么做賬的?
協(xié)議上沒有明確說明是先轉(zhuǎn)給公司還是算欠的轉(zhuǎn)讓方股東的錢。只是前期轉(zhuǎn)的款沒進(jìn)公司賬戶,應(yīng)該是單獨(dú)轉(zhuǎn)給前股東的。但又在協(xié)議上約定后期的錢用于公司籌建,我的理解這錢又應(yīng)該進(jìn)公司賬
可能我也沒有把情況了解清楚,我下周問清楚了再向老師請(qǐng)教可以嗎,感謝老師的耐心答疑
?你好 ;? ? ? 可以的;? ? 那你先問問 ;既然是 剩下的錢 給籌建 。那你這個(gè) 既然是買股權(quán)的話 應(yīng)該要 支付給轉(zhuǎn)讓股東的; 不會(huì)給公司的;? ?
就是啊,所以沒怎么搞明白,就不知道如何做賬了
是的,先問下老板多,這個(gè)不著急,問清楚了做賬,免得后面還調(diào)整麻煩