你好 如果你做內(nèi)賬的話 你老板允許你做虧損的話 你可以 做利潤分配-未分配利潤去 填寫 ; 可以
請問老師:資金運動有三個環(huán)節(jié),投入,運用,退出,資金投入有股東給投的,還有就是去借的,然后運動環(huán)節(jié)就是用資金買了料,生產(chǎn)成產(chǎn)品等等,其實料,產(chǎn)品也是資產(chǎn),只是錢變成了料,產(chǎn)品,只是錢的表現(xiàn)形式改變了而已,然后掙到了錢就交稅,給孤獨分紅啊,錢就流出企業(yè)了,這就是資金的運動,無非就是錢進(jìn)來,錢出去。然后老師我認(rèn)為因為我們會計干的這個活兒就是要把這個過程給他記錄清楚了,把錢的來龍去脈給記清楚了,比如資金投入這個環(huán)節(jié),我就得記清楚了,錢進(jìn)來了,那為何進(jìn)來了?怎么進(jìn)來了?可能是股東投的,也可能是借的,這樣就把賬給記全面了,所以為了記清楚來龍去脈,就把這個過程分為了六大會計要素,會有這種各樣的資產(chǎn),負(fù)債,所有者權(quán)益,,收入,費用,利潤,這六要素其實就是根據(jù)資金運動來的,然后每一種資產(chǎn),負(fù)債,所有者權(quán)益,收入,費用,利潤都給他起個名字,也就是在會計上叫什么,這就叫會計科目,便于記賬,最后用復(fù)式記賬法就把這個資金的來龍去脈給記清楚了,可以這樣理解嗎老師
老師,請教個問題,我們這公司注冊資金100萬3個股東,其中A占40萬B占40萬,C占20萬,現(xiàn)在C要把股權(quán)平均分給A和B,公司沒有注冊資本,股權(quán)也是0轉(zhuǎn)讓,但是我們這的專管員要求按實收資本叫印花稅,這個股權(quán)轉(zhuǎn)讓價款呢,是填0么,這樣是不是就沒有任何稅了?還有個問題,專管員要求公司提供租賃協(xié)議及付款的證明,但是付款就是股東個人把錢打給了房東那邊個人,這樣沒走公戶可以嗎,怎么處理?我問那個專管員沒走公戶,就是個人對個人支付的行不行,他竟然問我你覺得呢?這個怎么處理? 還有這個表中的上期末凈資產(chǎn)就是資產(chǎn)負(fù)債表的所有者權(quán)益對嗎?
老師您好! 1、我現(xiàn)在是做兩家公司的賬,新公司現(xiàn)在要購買老公司的資產(chǎn),資產(chǎn)包括:固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、小轎車、賽事物資等。 2、公司做了一份評估報告,評估報告上有各個資產(chǎn)的明細(xì)及發(fā)票復(fù)印件,其中有些發(fā)票之前未入賬,還有些即沒得發(fā)票也沒有入賬的,這個資產(chǎn)是屬于我們公司的,是老板私人買來的。有發(fā)票的現(xiàn)在可以補(bǔ)做嗎?時間隔得有點久(18年-19年的發(fā)票)。 3、因為之前的會計做賬沒做清楚,把有些賽事用品入到成本或者費用里面去了,所以導(dǎo)致資產(chǎn)沒有那么多,但是這些東西新公司購買過來是有用的。 4、因為我是才接手的,所以很多我都不知道是怎么回事。希望老師幫我解惑一下。 舉個例子: (1)處理資產(chǎn)時: 借:固定資產(chǎn)清理70000 累計折舊30000 貸:固定資產(chǎn)100000 (2)收到處理資產(chǎn)款項: 借:銀行存款200000 貸:固定資產(chǎn)清理70000 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(小規(guī)模)700 現(xiàn)在貸方還有余額129300元應(yīng)該怎么辦?如果我這樣做分錄,有沒有什么問題?
劉老師,我今天上午請教過您關(guān)于內(nèi)外賬的問題。我現(xiàn)在把數(shù)據(jù)整理出來建期初內(nèi)賬發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表不平衡。資產(chǎn)<負(fù)債+所有者權(quán)益,而且少三百多萬,這個我該怎么處理。我可以理解成老板購這個公司的股份虧的錢嗎
老師你好,我現(xiàn)在接了一個公司的內(nèi)賬,這個公司是2022年6月份辦理的營業(yè)執(zhí)照,前半年沒有任何票據(jù),更沒有建賬,我現(xiàn)在要求從2023年2月1日開始重新建賬,我把公司所有的現(xiàn)金材料固定資產(chǎn)等都盤存了,包括實收資本,現(xiàn)在問題是:我那的資產(chǎn)負(fù)債表賬套構(gòu)架用資產(chǎn)+負(fù)債=所有者權(quán)益不平,請問應(yīng)該怎樣做?資產(chǎn)少30萬,請問這個30萬計入到什么科目比較合適?后期應(yīng)該怎樣調(diào)整?
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計算和繳納? 全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時候計入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
在總公司簽合同任職財務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財務(wù),兼任子分公司財務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請問老師,財務(wù)費用當(dāng)中有利息費用、利息收入,計算息稅前利潤時利息收入怎么處理?謝謝老師
這個金額太大了,都不敢給他說。哎,也不知道他們怎么談的
還有個問題,老師。就是老板以自然人的形式購的公司股權(quán),比如用兩千萬購的,股東之間的轉(zhuǎn)讓金額我需要做賬嗎,老板先付了一部分800萬,承諾一年內(nèi)支付尾款用于新公司的建設(shè)
?你好 先去問下? ? ;然后我們在考慮怎么處理。? 因為內(nèi)賬的話? ?你還得考慮把所有科目都盤點后 做期初數(shù)據(jù)。 一般內(nèi)賬的話? ? ? ?一開始建賬不平衡 經(jīng)常這樣的; 因為有可能你盤點的數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確的??
好的,謝謝老師。我才接手三天,剛把他們前面的賬理出來,下周去實際盤點后再看
老師,我后面問那個金額我需要入賬嗎,如果入賬我該怎么做呢
?你好先慢慢盤點數(shù)據(jù)? ; 不要著急 ;? 這個 數(shù)據(jù) 要影響后期的 報表和利潤處理的 ; 需要入賬的 的?
嗯,好的。那這筆數(shù)據(jù)我該怎么入賬呢,老師
?你好? 需要的 因為股東會變化 ;? ?這個錢會先轉(zhuǎn)給公司? 然后公司轉(zhuǎn)給轉(zhuǎn)讓方股東嗎?? 你現(xiàn)在就是做這個公司的轉(zhuǎn)讓股權(quán)分錄嘛??
公司現(xiàn)在作價是3000萬,老板購了這個公司60%的股權(quán),相當(dāng)于老板要付1800萬才能擁有這部分股權(quán),注冊資本是1000萬。股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議上,已支付了800萬,余款承諾在一年內(nèi)支付,且這筆款用于公司的籌建。我就不知道這筆錢該怎么做會計處理了
?你好 你現(xiàn)在做這個公司的; 那轉(zhuǎn)讓款 到時是 先轉(zhuǎn)給公司? ?還是直接算你老板欠對方轉(zhuǎn)讓方股東的錢 ; 因為 還得判斷你公司要怎么做賬的?
協(xié)議上沒有明確說明是先轉(zhuǎn)給公司還是算欠的轉(zhuǎn)讓方股東的錢。只是前期轉(zhuǎn)的款沒進(jìn)公司賬戶,應(yīng)該是單獨轉(zhuǎn)給前股東的。但又在協(xié)議上約定后期的錢用于公司籌建,我的理解這錢又應(yīng)該進(jìn)公司賬
可能我也沒有把情況了解清楚,我下周問清楚了再向老師請教可以嗎,感謝老師的耐心答疑
?你好 ;? ? ? 可以的;? ? 那你先問問 ;既然是 剩下的錢 給籌建 。那你這個 既然是買股權(quán)的話 應(yīng)該要 支付給轉(zhuǎn)讓股東的; 不會給公司的;? ?
就是啊,所以沒怎么搞明白,就不知道如何做賬了
是的,先問下老板多,這個不著急,問清楚了做賬,免得后面還調(diào)整麻煩