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老師,我根據(jù)股東協(xié)議在建一套內(nèi)賬,股東協(xié)議約定的不屬于現(xiàn)在公司的賬目我沒有放進期初。比如說我們協(xié)議約定,6月份之前的資金、應收、應付這些不屬于現(xiàn)在公司的,我就直接讓這個項目為0,但是這樣操作后發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負債表不平衡,請問老師,我這是屬于哪里的問題呢

2021-08-20 16:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-08-20 16:25

你好 ;? ?你既然是內(nèi)賬的 你 直接是0 了。 那么現(xiàn)有數(shù)據(jù)錄入后肯定會不平衡的??

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快賬用戶2292 追問 2021-08-20 16:27

那請問老師,這種情況該怎么處理呢。期初不平的話后面也沒法做呀。還是要把以前的數(shù)據(jù)加進去嗎,這樣就沒法直接看到變更后企業(yè)的數(shù)據(jù)呢

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快賬用戶2292 追問 2021-08-20 16:28

我現(xiàn)在賬上資產(chǎn)小于負債+所有者權益

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齊紅老師 解答 2021-08-20 16:38

?你好 問下老板意思;? 因為是內(nèi)賬 如果? 可以調(diào)整的話可以考慮去利潤分配 去做平。 但是看你老板愿意不 ; 金額差異大嗎? ?

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快賬用戶2292 追問 2021-08-20 16:44

差額有點大,三百多萬。因為老板是購買的別家公司的股份,占了60%。按協(xié)議約定前期有500萬車輛貸款和老板預付的300萬外,銀行存款,應收應付都歸原公司。當然固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn),存貨都歸現(xiàn)在,注冊資本不變,這樣就造成了資產(chǎn)負債表的差異

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快賬用戶2292 追問 2021-08-20 16:46

在外賬這邊肯定要沿用以前的數(shù)據(jù)啟賬套,但是如果不分開來的話,老板后面問到我他接手的數(shù)據(jù),我沒辦法給

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齊紅老師 解答 2021-08-20 16:55

?那么大的金額; 你還是問下老板。 要不要考慮錄入其他數(shù)據(jù)哈? ?

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快賬用戶2292 追問 2021-08-20 16:57

還可以錄其他數(shù)據(jù)嗎,老師。比如可以錄其他什么數(shù)據(jù)

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齊紅老師 解答 2021-08-20 17:02

你好 是的;? 你 去看看你公司還有什么數(shù)據(jù)沒有錄入。 比如固定資產(chǎn)? ? 其他應收款這些??

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快賬用戶2292 追問 2021-08-20 17:03

我明白老師的意思,我再檢查下。但是按股東協(xié)議我都是錄完了的。謝謝老師了

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齊紅老師 解答 2021-08-20 17:07

?是的。不然你金額太大了? ? 不好平??

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你好 ;? ?你既然是內(nèi)賬的 你 直接是0 了。 那么現(xiàn)有數(shù)據(jù)錄入后肯定會不平衡的??
2021-08-20
?你好 ;可以的。? 你可以把所有明細科目都核對清楚。直接以你現(xiàn)在的 明細期末數(shù)據(jù)來建賬? ?
2021-08-23
你好!1內(nèi)賬可以,外賬不行。 2,你如果要這樣做,要先盤點C公司承接的現(xiàn)有B公司的所有的資產(chǎn)和負債,重新做個資產(chǎn)負債表,作為期初數(shù),然后就可以區(qū)分了。
2021-08-20
你好; 這個是不合理的 ; 對的; 因為這個實際是公司的資產(chǎn)掛著的;只是你們走的費用而已??
2023-04-18
你們計入實收資本 然后分紅就做分紅的分錄
2023-10-13
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