你好 ;? ?你既然是內(nèi)賬的 你 直接是0 了。 那么現(xiàn)有數(shù)據(jù)錄入后肯定會不平衡的??
劉老師您好:我剛接手的是B公司變更法人后的公司賬 A:集團公司 B:A100%控股的子公司 ,注冊資本為1000萬 ,C新入股東 現(xiàn)在B作價2000萬,C購買了B60%的投權,對B實施了全部控制,并變更了法人,簽了股東協(xié)議。協(xié)議約定B公司6月份之前的現(xiàn)金、銀行存款、預收款項等屬于原來的B公司,應付賬款也屬于原來的B公司。但是固定資產(chǎn)、存貨和無形資產(chǎn)歸屬于現(xiàn)在新的公司。我的問題是: 1、,我是否可以只按協(xié)議建新賬,前期的賬不管 3、原來B公司賬上的凈利潤為負數(shù),我如果可以建新的賬套,這個凈利潤該如何處理,若只能延用原來B公司的賬,按照股東協(xié)議我該怎么才能區(qū)分出來前期和后期的收支呢
老師,我根據(jù)股東協(xié)議在建一套內(nèi)賬,股東協(xié)議約定的不屬于現(xiàn)在公司的賬目我沒有放進期初。比如說我們協(xié)議約定,6月份之前的資金、應收、應付這些不屬于現(xiàn)在公司的,我就直接讓這個項目為0,但是這樣操作后發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負債表不平衡,請問老師,我這是屬于哪里的問題呢
老師,我問下,1我們公司法人變更了,稅務和銀行方面需要變更嗎? 2我們還有2家公司,是0申報,但是這2家暫時沒有業(yè)務,所以銀行之類的都沒弄,所以問下,這2家需要去辦理稅務U棒嗎? 3.我們操作額這家,注冊資金是認繳的,但是有通過個人打了部分資金在運營,我問你了領導,意思是股東應該是一家公司,現(xiàn)在問,如何操作才能體現(xiàn)股東是這家公司來作為注冊資本入賬呢?老板說讓打錢進來的個人和股東公司簽訂一個協(xié)議,意思是公司股東委托個人打款進我們公司入股的,然后他們之間進行一筆銀行流水交易,公司股東把錢還給這個個人,最后將他們之間委托打款的協(xié)議和銀行還款流水給我做賬,我把注冊資本寫在這家公洞公司,請問這樣可以嗎?
老師你好,我現(xiàn)在接了一個公司的內(nèi)賬,這個公司是2022年6月份辦理的營業(yè)執(zhí)照,前半年沒有任何票據(jù),更沒有建賬,我現(xiàn)在要求從2023年2月1日開始重新建賬,我把公司所有的現(xiàn)金材料固定資產(chǎn)等都盤存了,包括實收資本,現(xiàn)在問題是:我那的資產(chǎn)負債表賬套構架用資產(chǎn)+負債=所有者權益不平,請問應該怎樣做?資產(chǎn)少30萬,請問這個30萬計入到什么科目比較合適?后期應該怎樣調(diào)整?
老師,問一個比較糾結的問題。目前公司是老板購買股權得來的,現(xiàn)在100%持股,但是股權購買協(xié)議上明確說前期的應收,應付屬于前股東。 現(xiàn)在的問題是,一套辦公桌加一個保險柜,按我們的理解應入固定資產(chǎn),但是他們當時入了費用,而且掛的欠款,現(xiàn)在他們把這筆款通過其他公司支付了,喊我直接把這筆費用沖了,這不合理吧。而且當時人家開了發(fā)票,現(xiàn)在他們通過另一公司付,又開了發(fā)票
老師你好,我想問下求石油損耗率怎么計算,期初是0,本年總?cè)霂?23.53噸,本年總出庫255.07噸,賬面庫存68.46噸,盤點庫存67.95噸,求損耗率怎么算
老師,您好,我想問下長期應付款到年末未確認融資費用攤銷前是先做付款分錄,再做攤銷嗎? 長期應收款涉及的未實現(xiàn)融資收益到年末是先攤銷,再做收款分錄嗎? 為什么呢?
采購、生產(chǎn)、銷售環(huán)節(jié)的營運資金周轉(zhuǎn)期都是指什么
老師,五一放假調(diào)休,4月份工資和5月份工資怎么算,一線員工的
向銀行借款5年期300萬,假設貸款市場報價利率5年期是3.6%,請問每年利息各是多少,怎么算
哪里下載工商年報pdf
您好,老師。我們是一個物業(yè)公司,代運營一個商業(yè)廣場,其中商鋪租金,物業(yè)費,供冷/供暖費用,設備維修維護費,停車費等等,全都是這個物業(yè)公司收費,開具物業(yè)公司發(fā)票可以嗎?除物業(yè)費外,其他的幾項費用,開票時可以備注具體的費用名稱及繳費區(qū)間)嗎?比如供冷費 (20250615-20251015),煩請解答一下,謝謝!
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工商年報去年成立現(xiàn)在怎么報年報
老師,A為公司股東,公司對外融資,B作為投資方收溢價2倍估值受讓A的50%股份,B的投資款如何操作才能既完成B的實繳出資義務同時溢價的部分資金也能作為A的實繳出資,并且各方不交稅或者少繳稅
那請問老師,這種情況該怎么處理呢。期初不平的話后面也沒法做呀。還是要把以前的數(shù)據(jù)加進去嗎,這樣就沒法直接看到變更后企業(yè)的數(shù)據(jù)呢
我現(xiàn)在賬上資產(chǎn)小于負債+所有者權益
?你好 問下老板意思;? 因為是內(nèi)賬 如果? 可以調(diào)整的話可以考慮去利潤分配 去做平。 但是看你老板愿意不 ; 金額差異大嗎? ?
差額有點大,三百多萬。因為老板是購買的別家公司的股份,占了60%。按協(xié)議約定前期有500萬車輛貸款和老板預付的300萬外,銀行存款,應收應付都歸原公司。當然固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn),存貨都歸現(xiàn)在,注冊資本不變,這樣就造成了資產(chǎn)負債表的差異
在外賬這邊肯定要沿用以前的數(shù)據(jù)啟賬套,但是如果不分開來的話,老板后面問到我他接手的數(shù)據(jù),我沒辦法給
?那么大的金額; 你還是問下老板。 要不要考慮錄入其他數(shù)據(jù)哈? ?
還可以錄其他數(shù)據(jù)嗎,老師。比如可以錄其他什么數(shù)據(jù)
你好 是的;? 你 去看看你公司還有什么數(shù)據(jù)沒有錄入。 比如固定資產(chǎn)? ? 其他應收款這些??
我明白老師的意思,我再檢查下。但是按股東協(xié)議我都是錄完了的。謝謝老師了
?是的。不然你金額太大了? ? 不好平??