正常入賬,匯算清繳的時候納稅調(diào)整
老師,2020年有筆費用,沒有發(fā)票,我正常做賬了,在2021年之前匯算清繳的時候沒來發(fā)票,我納稅調(diào)增。如果2021年7月份來發(fā)票,我需要做賬嗎?
老師,我們專家評審費都沒有發(fā)票,付的現(xiàn)金。賬也沒法做,可以每次賬正常做,匯算清繳時納稅調(diào)增嗎
老師,我們公司付的水電費,個人給我們開的收據(jù),暫時沒有發(fā)票,我們公司可以用公戶支付嗎???正常入賬嗎?匯算清繳時納稅調(diào)整?
沒有發(fā)票的費用白條和開其他公司名稱無法收回的發(fā)票可以按正常票據(jù)做賬申報下年做所得稅匯算清繳時再納稅調(diào)增嗎
老師,我們每年成本很大,從賬面上來看是虧損,但是很多成本,特別是專家評審費,我們是沒得發(fā)票,這種情況下,我們雖然賬面虧損,但是次年匯算清繳時候我們調(diào)增沒得發(fā)票的,這種情況有風(fēng)險嗎,老師
老師,公司出租廠房,我今天開票,在開票信息維護里的項目信息維護里添加不動產(chǎn)租賃,選稅率時只有9%,怎么沒有5%呢?在營改增之前取得的稅率是5%,怎么沒有選呢?
去年社保多交了500多,現(xiàn)在退回來了,我現(xiàn)在做的分錄是借銀行存款 貸管理費用-社保,出財務(wù)報表的時候未分配利潤年初年末相減,和利潤表的利潤總額差這個社保錢,已經(jīng)跨年了,是不是這么調(diào)整不對,可是計提的工資對沖再重新計提的,到是對利潤表和未分配利潤沒影響 麻煩會的老師詳細說一下。
老師你好182是怎么來的
老師2022年的三個月的工資計提錯了,我直接在今年更正過來行嗎,管理費用工資與應(yīng)付工資對沖,再重新計提
基期息稅前利潤是怎么計算得來
@樸老師在線嗎,請教的
老師小規(guī)模公司建安的異地預(yù)繳增值稅季度才開20萬也要增值稅也要先預(yù)繳嗎?沒有免稅嗎
一個憑證可以附兩筆招待費嗎,把兩筆招待費合計在一起,做一張憑證
逐步綜合結(jié)轉(zhuǎn)分步法核算產(chǎn)品成本時,需要進行成本還原。通過成本還原,能全面地反映各步驟產(chǎn)品的生產(chǎn)耗費水平。老師后面這句話對嗎?為什么
員工工資申報8000實發(fā)8000公司幫承擔(dān)個人部分社保公積金個稅。公司承擔(dān)這部分沒有申報個人所得稅工資收入里面是正確的嗎
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這樣做有沒有稅務(wù)風(fēng)險啊
你納稅調(diào)整了,就沒有風(fēng)險。
那稅務(wù)局會不會講我們沒有履行代扣代繳個人所得稅的義務(wù),那些專家誰愿意給我們身份證號哦
這個稅務(wù)局應(yīng)該不會管,因為也并沒有開票嗎。
因為也并沒有開票是啥意思啊老師
意思是沒有開票,也不用代扣代繳個稅。
好的,謝謝老師
不客氣,幫忙給個五星好評。