你好!是的。也還是要申報一次的
申報個人所得稅,是按根據(jù)繳納社保人員數(shù)量來申報個人所得稅稅,那么員工離職了,社保也沒有繳納了,那么想問下,下個月把員工的工資公賬付給他,還需要幫員工申報個稅嗎,
請問公司給離職員工掛靠了社保,有申報個稅,個稅工資按著社保繳費基數(shù)2200申報,這樣子是不是企稅表就要把這個人員給加進(jìn)去
我想問就是員工離職了,但是因為沒有及時減員,導(dǎo)致多買員工一個月的社保,但是因為這個員工離職了,沒有做工資,社保也收不回來,那這樣的話需要幫這名員工申報個稅?
對公發(fā)放的工資,沒繳納社保的員工要不要給他們申報個稅 ,企業(yè)所得稅申報的從業(yè)人數(shù)是參保人數(shù)還是全體員工包括了不參保的人數(shù)?
9月份有幾個員工離職了,工資也結(jié)給他了,現(xiàn)在10月份個人所得稅申報還需要申報那幾個離職的人嗎?
老師!您好!燃?xì)怃N售許可證,沒有辦理下來!如果正常銷售的話,哪個部門來監(jiān)管呢?
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟法和25年中級經(jīng)濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預(yù)收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進(jìn)車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
那是直接申報就好了嗎,有沒有需要注意的
你好!是的。正常申報就行了。下期就不用申報了。
好的,謝謝老師,還有個問題,就是退稅申報,我們是月底把進(jìn)項發(fā)票認(rèn)證,同時開出了銷項發(fā)票,那么在下個月初申報的時候,就是已經(jīng)把這個數(shù)據(jù)申報了,那么如果下個月沒有進(jìn)行退稅申報,是隔了幾個月在退稅申報,那后續(xù)申報后就不需要填寫什么了把,就直接等退稅款到賬,我們做好入帳就行了吧
你哈!你是因為什么原因要退稅
我們是外貿(mào)企業(yè),
你好!進(jìn)出口的老師不太清楚,不好意思。你問問別的老師看看