把這個金額直接做到營業(yè)外支出-其他里。
老師,請問付款金額整數(shù),現(xiàn)在收到發(fā)票,發(fā)票金額比付款金額少了0.8應(yīng)該怎么做賬呢?付款時掛的應(yīng)收賬款。
付款金額 和收到發(fā)票金額不對怎么處理,供應(yīng)商少開了0.4元 但我不想掛賬上 那現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理
預付賬款時做了借預付賬款,貸銀行存款?,F(xiàn)在收到了商品及發(fā)票,應(yīng)該如何做賬(發(fā)票金額大于預付金額,差額未付)
收到供應(yīng)商發(fā)票,發(fā)票金額比實際付款多了200元,供應(yīng)商不要求付款,請問這200該怎么入賬
老師,開票金額與付款金額相差的怎么做賬,比發(fā)票少付款。
老師,個體戶要申報個稅嗎??
樸 老師6月份購入固定資產(chǎn),沒有折舊,7月份開始折舊 現(xiàn)在申報企業(yè)所得稅,是不是不能一次性扣除,需要等第三季度的企業(yè)所得稅申報表,再填寫一次性扣除?
我們是工程行業(yè) 平時有給員工支出的備用金 這種無票的可以公對公轉(zhuǎn)嗎
樸 老師您好~想咨詢下,公司為一般納稅人,目前稅務(wù)政策:固定資產(chǎn)加速折舊:新購置單位價值不超過500萬元的固定資產(chǎn)或無形資產(chǎn),允許一次性計入當期成本費用扣除。如果企業(yè)本月購買了100萬固定資產(chǎn),獲得增值稅專票。增值稅上,進項可以本月抵扣。那企業(yè)所得稅呢?會計賬面正常計提折舊,稅務(wù)上可以在本季度企業(yè)所得稅申報就全額扣減嗎,還是要等到匯算清繳。實操上怎么處理?
跟這個客戶對賬,說我們多算了3000,如圖,我看了跟申報表都對的上,是他們弄錯了還是我搞錯了?
老師,開發(fā)票要補合同和銀行轉(zhuǎn)賬,銀行流水付款方和合同簽約人不是一個抬頭可以嗎
老師,我們有個客戶破產(chǎn)了,應(yīng)收收不回來了,計提壞賬怎么做呢?
老師,企業(yè)所得稅從業(yè)人數(shù)填寫是按哪里的數(shù)據(jù)呢?
老師,從租計征交房產(chǎn)稅,計稅依據(jù)是按年的租金收入嗎?
作為商貿(mào)行業(yè)的企業(yè),為什么公司要把入庫之前的商品發(fā)生的運費、裝卸費、管理費等費用加到該批貨的商品成本去呢?
好的,謝謝!
同學,你好,不客氣的。
老師還有一個問題,上個月已經(jīng)過賬了,發(fā)現(xiàn)有比欠款收入的往來賬戶錯誤了,應(yīng)該怎么更正
同學,你好,這個月直接紅沖了,再重新做對的。
好的,謝謝
同學,你好,不客氣的。