同學你好 計入其他業(yè)務收入就行了 借現(xiàn)金 貸其他業(yè)務收入 貸銷項
醫(yī)院職工在飯?zhí)贸燥?,支付的餐費,醫(yī)院應該如何做賬務處理?會計分錄怎么寫?計入收入嗎?是否要開票?納入增值稅增收范圍嗎?
醫(yī)院職工在飯?zhí)贸燥?,支付的餐費,醫(yī)院應該如何做賬務處理?會計分錄怎么寫?計入收入嗎?是否要開票?納入增值稅增收范圍嗎?
某生產企業(yè)主要生產銷售應納消費稅的應稅貨物,適用的增值稅率為13%,消一費稅稅率為20%。2021年5月在對其上年度生產經(jīng)營情況進行納稅檢查時發(fā)現(xiàn):上年度3月發(fā)生一次銷售業(yè)務,向購買方開具增值稅專用發(fā)票,取得不含稅銷售額為500000元、增值稅銷項稅額為65000元;同時開具收款收據(jù),取得包裝物押金收入9040元。其會計處理為:借:銀行存款574040貸:主營業(yè)務收入500000應交稅費一一應交增值稅(銷項稅額)65000其他應付款一一包裝物押金9040但檢查時該企業(yè)未對包裝物押金做任何處理。問:該企業(yè)的處理是否正確,如有錯誤應該補繳的增值稅和消費稅分別是多,如何進行調賬處理?
1YR公司為增值稅一般納稅人,適用稅率為13%,2019年6月1日銷售產品一批,價目表中該產品價格(不含稅)為100000元、?,F(xiàn)金折扣為10/5,N/10.購買方于第3天付款。要求:采用總價法編制銷售產品,收到貨款的會計分錄。如果購買方于第10天付款,則收到貨款時的會計如何編制。資料:YR公司為增值稅一般納稅人,該公司發(fā)生以下經(jīng)濟業(yè)務1.8月7日,采購員李達到財務部預借差旅費20000元。2.9月12日,采購員李達出差回來,報銷差旅費21850元,用現(xiàn)金補付1850元。其中:飛機票10844元(含稅,增值稅稅率為9%);住宿費10383.02元,增值稅稅額622.98元3.10月8日,退還上月租入的塑料桶一批,收回包裝物押金2000元4.11月3日,職工萬祎鴻生病住院。開出轉賬支票墊付應由該職工個人負擔的住院費3000元,其余費用直接從基本醫(yī)療保險中支付。
1、YR公司為增值稅一般納稅人,適用稅率為13%,2019年6月1日銷售產品一批,價目表中該產品價格(不含稅)為100000元、?,F(xiàn)金折扣為10/5,N/10.購買方于第3天付款。要求:采用總價法編制銷售產品,收到貨款的會計分錄。如果購買方于第10天付款,則收到貨款時的會計如何編制。資料:YR公司為增值稅一般納稅人,該公司發(fā)生以下經(jīng)濟業(yè)務1.8月7日,采購員李達到財務部預借差旅費20000元。2.9月12日,采購員李達出差回來,報銷差旅費21850元,用現(xiàn)金補付1850元。其中:飛機票10844元(含稅,增值稅稅率為9%);住宿費10383.02元,增值稅稅額622.98元3.10月8日,退還上月租入的塑料桶一批,收回包裝物押金2000元4.11月3日,職工萬祎鴻生病住院。開出轉賬支票墊付應由該職工個人負擔的住院費3000元,其余費用直接從基本醫(yī)療保險中支付。
老師,麻煩問下,公司買了一臺學習機給大家辦公講解培訓用,價格8000,可以直接入賬到管理費用辦公費里嗎
有聽說過靈活用工平臺嗎??
物業(yè)會計,收取的裝修押金不符合退的條件這筆裝修押金應該如何做賬,從其他應付款中轉到哪里
公司兩幢廠房計提房產稅是以帳面房產價值的12%交納?那豈不是嚇人?價值2000萬,豈不是要交12%的稅,這不
老師好,新購買的車輛,交商業(yè)險 座位險 交強險,這個需要繳納印花稅嗎?
公司購買固定資產家具目前發(fā)票沒有收到,只知道含稅,付款的時候直接做暫估嗎,分錄怎么寫
房產稅由業(yè)主方繳納有相關依據(jù)嗎
老師,出口我上個月報了未開票收入,可不可以這個月不開票下次再開票可以嗎?
老師,例如,我買回一臺設備500萬,年限10年,23年12月買進,直線法折舊,假設殘值為0,年折舊額=50,假設匯算清繳時,我做一次性扣除,請老師幫我填連續(xù)兩年的匯算清繳的一次性扣除的數(shù)據(jù)(填到一次性扣除的表格里)
小規(guī)模公司扣社??梢圆挥霉珣魡?,用微信可以嗎
醫(yī)院要開發(fā)票嗎?
是否要繳納增值稅
不開發(fā)票也沒事 做無票收入就行了
問題是這是企業(yè)的收入嗎?
企業(yè)是在職工工資補了這一筆伙食費后,職工在食堂就餐,才支付費用的。
是其他業(yè)務收入 食堂不是你們醫(yī)院的嗎