同學(xué)你好 計入其他業(yè)務(wù)收入就行了 借現(xiàn)金 貸其他業(yè)務(wù)收入 貸銷項
醫(yī)院職工在飯?zhí)贸燥垼Ц兜牟唾M,醫(yī)院應(yīng)該如何做賬務(wù)處理?會計分錄怎么寫?計入收入嗎?是否要開票?納入增值稅增收范圍嗎?
醫(yī)院職工在飯?zhí)贸燥垼Ц兜牟唾M,醫(yī)院應(yīng)該如何做賬務(wù)處理?會計分錄怎么寫?計入收入嗎?是否要開票?納入增值稅增收范圍嗎?
某生產(chǎn)企業(yè)主要生產(chǎn)銷售應(yīng)納消費稅的應(yīng)稅貨物,適用的增值稅率為13%,消一費稅稅率為20%。2021年5月在對其上年度生產(chǎn)經(jīng)營情況進行納稅檢查時發(fā)現(xiàn):上年度3月發(fā)生一次銷售業(yè)務(wù),向購買方開具增值稅專用發(fā)票,取得不含稅銷售額為500000元、增值稅銷項稅額為65000元;同時開具收款收據(jù),取得包裝物押金收入9040元。其會計處理為:借:銀行存款574040貸:主營業(yè)務(wù)收入500000應(yīng)交稅費一一應(yīng)交增值稅(銷項稅額)65000其他應(yīng)付款一一包裝物押金9040但檢查時該企業(yè)未對包裝物押金做任何處理。問:該企業(yè)的處理是否正確,如有錯誤應(yīng)該補繳的增值稅和消費稅分別是多,如何進行調(diào)賬處理?
1YR公司為增值稅一般納稅人,適用稅率為13%,2019年6月1日銷售產(chǎn)品一批,價目表中該產(chǎn)品價格(不含稅)為100000元、?,F(xiàn)金折扣為10/5,N/10.購買方于第3天付款。要求:采用總價法編制銷售產(chǎn)品,收到貨款的會計分錄。如果購買方于第10天付款,則收到貨款時的會計如何編制。資料:YR公司為增值稅一般納稅人,該公司發(fā)生以下經(jīng)濟業(yè)務(wù)1.8月7日,采購員李達到財務(wù)部預(yù)借差旅費20000元。2.9月12日,采購員李達出差回來,報銷差旅費21850元,用現(xiàn)金補付1850元。其中:飛機票10844元(含稅,增值稅稅率為9%);住宿費10383.02元,增值稅稅額622.98元3.10月8日,退還上月租入的塑料桶一批,收回包裝物押金2000元4.11月3日,職工萬祎鴻生病住院。開出轉(zhuǎn)賬支票墊付應(yīng)由該職工個人負擔的住院費3000元,其余費用直接從基本醫(yī)療保險中支付。
1、YR公司為增值稅一般納稅人,適用稅率為13%,2019年6月1日銷售產(chǎn)品一批,價目表中該產(chǎn)品價格(不含稅)為100000元、。現(xiàn)金折扣為10/5,N/10.購買方于第3天付款。要求:采用總價法編制銷售產(chǎn)品,收到貨款的會計分錄。如果購買方于第10天付款,則收到貨款時的會計如何編制。資料:YR公司為增值稅一般納稅人,該公司發(fā)生以下經(jīng)濟業(yè)務(wù)1.8月7日,采購員李達到財務(wù)部預(yù)借差旅費20000元。2.9月12日,采購員李達出差回來,報銷差旅費21850元,用現(xiàn)金補付1850元。其中:飛機票10844元(含稅,增值稅稅率為9%);住宿費10383.02元,增值稅稅額622.98元3.10月8日,退還上月租入的塑料桶一批,收回包裝物押金2000元4.11月3日,職工萬祎鴻生病住院。開出轉(zhuǎn)賬支票墊付應(yīng)由該職工個人負擔的住院費3000元,其余費用直接從基本醫(yī)療保險中支付。
服務(wù)公司提供的付款申請,付款申請服務(wù)費 20 萬。但是途中付了兩次都沒有付完,可以一直用最原先的付款申請嗎?還是說每次付款都要重新提供最新的付款申請書。第一次付款發(fā)票是開了20萬的
外貿(mào)公司,備了庫存,后來銷售給客戶,請問這個客戶供應(yīng)商備案單證應(yīng)該怎么做,進貨的購銷合同如何做資料
如何向正在公示減資公司主張自己的債權(quán)權(quán)利
大宗商品交易:現(xiàn)在采用點價模式交易的是不是在期貨市場上對應(yīng)的標準產(chǎn)品才行。如果現(xiàn)貨市場在期貨市場上沒有對應(yīng)的標準品,是沒法采用點價模式的吧
我們是一個個體戶,定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個項目是包工包料,要求我們開具種植土的發(fā)票,可以開嗎?
沒有達到個稅繳納的標準需要申報個稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報個稅是從這月開始還是上月開始?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計提時的會計分錄
作為財務(wù)負責(zé)人,需要負什么責(zé)任?
醫(yī)院要開發(fā)票嗎?
是否要繳納增值稅
不開發(fā)票也沒事 做無票收入就行了
問題是這是企業(yè)的收入嗎?
企業(yè)是在職工工資補了這一筆伙食費后,職工在食堂就餐,才支付費用的。
是其他業(yè)務(wù)收入 食堂不是你們醫(yī)院的嗎