同學你好 這個一般收2個點的所得稅 提供人材機30:60:5的發(fā)票
請問一下,我們是掛靠方,現(xiàn)在對方給我們打工程款,我們需要給對方提供多少成本發(fā)票,大概的比例?專普票的比例一般是多少?
請問一下,我們是掛靠方,現(xiàn)在對方給我們打工程款,我們需要給對方提供多少成本發(fā)票,大概的比例?專普票的比例一般是多少?
請問掛靠的工程項目,一般收幾個點所得稅?還有要對方提供多少成本發(fā)票?材料發(fā)票?
老師,我公司掛靠一家建筑公司收一個一千萬的工程,這工程有560萬的材料款由我們的供應商開13%的票,380萬的勞務發(fā)票由掛靠公司代開3%的票加收1%的手續(xù)費,整個工程所有稅費從掛靠公司走,請問我公司需支付掛靠公司什么稅?多少點?多少錢?
請問工程掛靠不提供成本票的情況下,應該收多少個稅點?不提供成本票的情況下工程款如何轉(zhuǎn)給對方?提供成本票的情況下又該收多少稅點?我們是被掛靠方,為一般納稅人。
7200減9個點是多少
教師,您好,繳納工會經(jīng)費時,要用到應付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費用-工會經(jīng)費,貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標紅“使用境內(nèi)所得彌補”2922815.17,應該要彌補掉標黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務,2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補虧損明細表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務人同意嗎
所得稅是直接按合同金額算嗎?
按照發(fā)票金額計算的
要按不含稅金額算所得稅是嗎。
對的 不含稅乘以所得稅稅率
好的非常感謝
滿意請給五星好評,謝謝