老師正在計(jì)算中,請同學(xué)耐心等待哦
本公司是服務(wù)行業(yè),成本就是人員工資,請問老師我的個分錄是對的嘛? 第一種: 借:管理費(fèi)用-人員工資 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)收入 應(yīng)交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)成本:借:主營業(yè)成本 貸:管理費(fèi)用-人員工資 第二種:借:主營業(yè)成本-人員工資 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款
乙方產(chǎn)生的人工工資,報(bào)銷款,分錄可以是 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:銀行存款/應(yīng)付職工薪酬?
老師,計(jì)提農(nóng)民工工資時分錄: 借:工程施工-勞務(wù)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬 以后發(fā)放時:借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款等 然后結(jié)轉(zhuǎn):借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:工程施工-勞務(wù)成本 這樣對著沒?能不能計(jì)提的時候直接:借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬
養(yǎng)老院護(hù)工工資借:主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付職工薪酬,借應(yīng)付職工薪酬,貸銀行存款
想做到成本里去,借生產(chǎn)成本,貸應(yīng)付職工薪酬:借主營業(yè)務(wù)成本,貸生產(chǎn)成本;借應(yīng)付職工薪酬,貸銀行存款可以嗎?
你好,在只有資產(chǎn)負(fù)債表的情況下,錄入期初數(shù)據(jù)的時候是錄入年初余額還是錄入期末余額
你好老師,請問勞務(wù)派遣公司只給員工交社保不發(fā)工資需要申報(bào)個稅嗎,如何申報(bào)?
老師使用權(quán)資產(chǎn)和租金付款額計(jì)算公式是啥?
請問有2024注會年財(cái)管真題完整答案嗎,最后那道綜合題題庫里沒有
老師,請問購入的原材料有數(shù)量和單價金額,在金蝶軟件里是按正常的憑證輸入嗎,還是在金蝶軟件里那個地方輸入?
老師房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)稅可以記入稅金及附加吧
現(xiàn)在對招待費(fèi)有什么限制嗎?不是有禁酒令,是不是不能開酒水
老師,這個代收墊付的養(yǎng)老保險金,為什么不選呢,不也是屬于給職工墊付的款項(xiàng)嗎
公司單獨(dú)出來一個事業(yè)部,給了我們5萬備用金,我們這個5萬,怎么做賬
我公司租了別人廠房,還需要交房產(chǎn)稅嗎?
嗯?問題回錯了吧?
你好,您的分錄是正確的
老師,不需要用勞務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
現(xiàn)在不用勞務(wù)成本科目了,你想過渡的話可以用合同履約成本
老師,那可以計(jì)入研發(fā)費(fèi)用,費(fèi)用化支出嗎?
你是被委托方不可以
那將成本計(jì)入費(fèi)用了,當(dāng)期如何調(diào)賬呢?
借:成本科目? 貸:費(fèi)用科目