老師正在計算中,請同學(xué)耐心等待哦
本公司是服務(wù)行業(yè),成本就是人員工資,請問老師我的個分錄是對的嘛? 第一種: 借:管理費用-人員工資 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)收入 應(yīng)交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)成本:借:主營業(yè)成本 貸:管理費用-人員工資 第二種:借:主營業(yè)成本-人員工資 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款
乙方產(chǎn)生的人工工資,報銷款,分錄可以是 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:銀行存款/應(yīng)付職工薪酬?
老師,計提農(nóng)民工工資時分錄: 借:工程施工-勞務(wù)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬 以后發(fā)放時:借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款等 然后結(jié)轉(zhuǎn):借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:工程施工-勞務(wù)成本 這樣對著沒?能不能計提的時候直接:借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬
養(yǎng)老院護工工資借:主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付職工薪酬,借應(yīng)付職工薪酬,貸銀行存款
想做到成本里去,借生產(chǎn)成本,貸應(yīng)付職工薪酬:借主營業(yè)務(wù)成本,貸生產(chǎn)成本;借應(yīng)付職工薪酬,貸銀行存款可以嗎?
注銷稅務(wù),其中個稅,沒申報的需要補申報嗎,
老師,明天面試一家物流公司,需準備什么
5月份開到普通發(fā)票作廢怎么操作
微信轉(zhuǎn)賬單號金額修改了財務(wù)能查出來嗎
跨年作廢增值稅專用發(fā)票,請問開票方和受票方的流程都是啥?具體怎么操作
老師。做內(nèi)帳違法嗎?
想問下,假設(shè)只知道汽車購買了50萬元,然后賬還沒做的,這種情況下,是不是不用管計提折舊了多少,只要知道賣多少錢就可以入賬了(就是做賣車固定資產(chǎn)的清理分錄),然后賣車若不知道已計提折舊多少,也是不影響實際賣了多少錢及入賬分錄對嗎
老師,殘保金是按年申報,當年11月30日之前申報就行嗎?
社保申報第一步要先新參保職工工資申報么
小規(guī)模開了我20萬票,可以直接取出來用嗎
嗯?問題回錯了吧?
你好,您的分錄是正確的
老師,不需要用勞務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
現(xiàn)在不用勞務(wù)成本科目了,你想過渡的話可以用合同履約成本
老師,那可以計入研發(fā)費用,費用化支出嗎?
你是被委托方不可以
那將成本計入費用了,當期如何調(diào)賬呢?
借:成本科目? 貸:費用科目