你好同學(xué): 1、計提工資、社保和公積金時: 借:各種成本費用科目一工資 一社保( 公司負擔(dān)) 一公積金(公司負擔(dān)) 貸:應(yīng)付職工薪酬一工資 ? ? ? ? ? ? ? 一社保(公司負擔(dān)) 一公積金(公司負擔(dān)) ?2、支付員工工資: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款, 其他應(yīng)付款一社保 (個人負擔(dān)) ? ? ? ? ?一公積金( 個人負擔(dān)) 應(yīng)交稅費一應(yīng)交個人所得稅 ?營業(yè)外收入(罰款) 3、支付社保、公積金及個稅: 借:應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負擔(dān)) ? ? ? ? ? ? ? 一公積金(公司負擔(dān)) 其他應(yīng)付款一社保 (個人負擔(dān)) 一公積金(個人負擔(dān)) 應(yīng)交稅費一應(yīng)交個人所得稅 貸:銀行存款
請問老師,私立學(xué)校的賬務(wù)好不好做呀?與傳統(tǒng)的企業(yè)賬務(wù)模式有什么不同的呢
老師好!有沒有這方面的的租賃合同和購買協(xié)議模板?我參考一下
老師計提只計提社保和公積金嗎?個人所得稅和意外險不用計提
老師:企業(yè)現(xiàn)在要注消,資產(chǎn)負債表上的其他應(yīng)付款要怎么處理,公司是去年注冊的,至今都沒有實收資本,費用一直是向股東借的款,掛在其他應(yīng)付款,現(xiàn)在也辦法還,一直虧損,要怎么辦
請問生態(tài)養(yǎng)殖合作社一般納稅人,線上有有未開票收入,現(xiàn)稅務(wù)讓自查,請問自查報告怎么寫?有模板嗎?還有從哪幾個方面考慮自查?
24年度增值稅申報表比財務(wù)報表金額少兩萬,現(xiàn)在匯算清繳對不上,咋辦?財務(wù)報表還還可以更正申報,但增值稅是不能更正了的
我要學(xué)習(xí)沙石會計實操
2019 年 12 月 31 日,甲公司向 B 公司支付銀行存款 500 萬元,取得其持有的丙公司百分之 60 的股權(quán),當(dāng)日辦理完畢資產(chǎn)轉(zhuǎn)移手續(xù)等相關(guān)準(zhǔn)備工作,并取得比,丙公司的控制權(quán)。 B 公司持有丙公司 60 的股權(quán),為 B 公司 2018 年 1 月 1 日自無關(guān)聯(lián)第三方手中購入,支付購買價款四百五十萬元。當(dāng)日丙公司可辨認凈資產(chǎn)賬面價值等于公允價值為 700 萬元。至 2019 年 12 月 31 日,丙公司在 B 公司合并報表中,可辨認凈資產(chǎn)賬面價值為 850 萬元,等于其公允價值。其中股本 200 萬元、資本公積 300 萬元、盈余公積 150 萬元、未分配利潤 200 萬元。假定盈余公積和未分配利潤均為 2018 年 1 月 1 日后確認的。2019 年 12 月 31 日,甲公司各個別報表資本公積貸方余額為 450 萬元。其中,甲公司為 B 公司控制的一家子公司。請計算長期股權(quán)投資的初始投資成本和合并日影響資本公積的金額。
老師我有中級 然后現(xiàn)在記賬公司想學(xué)習(xí)幾個月,能接觸一些賬,但是不多,我以后能找到合適的會計工作嗎,我都35歲了,感覺特別難
老師,我們這邊的做咖啡的咖啡豆記庫存商品還是原材料?到時出售了怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本
借:管理費用 貸:其他應(yīng)收款/個人承擔(dān)社保 水電費、扣除員工績效 現(xiàn)金 這樣記有問題嗎?
是錯誤的 正確的看我發(fā)給你。
老師,上月沒有計提工資,當(dāng)月直接計提,就直接發(fā)工資,也是按照這樣的步驟記賬嗎?
是的,也先寫計提的分錄。
老師,5月有錯賬,6月也有錯賬,財務(wù)軟件已經(jīng)結(jié)賬。這樣怎樣處理?
你好不同的問題請您重新提問 您好不同的問題請您重新提問。